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公积金自查报告集锦

公积金自查报告集锦

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公积金自查报告 篇1

住房公积金自查报告

随着现代社会的发展,人们关心的问题不仅限于如何生存,更关心如何生活。住房作为人类的基本需求之一,无论是出于自住还是投资买房,都具有极大的价值。为了解决这一问题,我国引入了住房公积金制度,旨在为职工提供住房的支持与保障。

因此,为了确保住房公积金制度的质量和有效性,必须对其实施监管和检查。本文将对个人住房公积金进行自我审查,了解自己在缴纳住房公积金方面存在的问题和不足。

一、缴纳基数

我个人是在一个正规的公司工作,缴纳住房公积金的基数应该是根据我的工资来计算。但是,由于公司会将一部分工资作为奖金发放,而且奖金不稳定,每个月都不一样。我发现,在计算住房公积金时,这些奖金并没有被计算在内。这就意味着我每个月应该缴纳更多的住房公积金,但实际上我每个月都缴纳的是固定的金额,导致我个人的住房公积金缴纳比例不足。因此,我需要找公司的人事部门确认这一情况,并尽快补交住房公积金。

二、公积金账户的开立

在我加入公司时,公司也应该为我开立公积金账户。但是,我发现我的公积金账户在一段时间内并没有开立。这就导致我支付的住房公积金没有被正确记录,无法在后期使用。所以,我需要联系我的公司,在公积金账号改正完毕之前及时补交缴纳的住房公积金,确保记录的准确性。

三、利息计算

住房公积金制度还会提供利息,这就意味着我的积蓄可以得到增值。但是,我发现我的住房公积金利息不太理想,为什么?我发现我个人的住房公积金账户没有按时汇入公积金中心的基础利息,尽管一点点地欠缺的利息看起来不是很多,但考虑到真正的时间和价值,这个利息即使消失了,也是一笔不小的损失。因此,我需要咨询公司或人事部门,要求尽快纠正这种情况,保证我的账户中的利息真正有效。

四、提取方式

提取住房公积金是每个职工在停止缴纳住房公积金后需要考虑的问题。公司应该为我开启住房公积金提取业务,并告知我可以在哪些情况下提取住房公积金。但是,我也发现公司并没有为我开通住房公积金提取业务,并未告知我可以在哪些条件下提取住房公积金。因此,我需要与公司联系,咨询关于住房公积金提取的信息。

五、资金运用

公积金不仅可以用于买房还可以用于个人教育、医疗等方面。但是,由于我工作不久,还未涉及到这些问题。所以,在未来,我需要关注和咨询有关人员如何使用住房公积金。

最后,我对我自己开展住房公积金实施自查,发现存在不少问题,这些问题需要及时解决。通过自己的自查,我认识到缴纳住房公积金不仅仅是一种义务,更是一种责任和义务。只有自我审查,及时解决问题,维护自己的利益,才能更好地享受住房公积金制度为每个职工提供的优惠。

公积金自查报告 篇2

住房公积金自查报告

一、前言

近年来,随着我国经济的快速发展和社会进步,住房问题成为人们关注的焦点之一。为了缓解住房问题带来的社会压力,中国政府引入了住房公积金制度,以帮助职工在购房过程中获得财政支持和保障。为了确保住房公积金的公平、透明和高效运行,我决定对我所在单位的住房公积金制度进行一次自查,以发现潜在问题并提出改进的建议。

二、住房公积金制度的概述

住房公积金制度是我国为解决职工住房问题而实施的一项重要政策。该制度旨在通过职工个人和单位共同缴纳的一定比例的工资,形成一笔资金池,用于购买、建造、维修、租赁住房等方面的支出。住房公积金制度为广大职工提供了财政支持和保障,有效促进了我国住房事业的发展。

三、住房公积金制度在我单位的运行情况

1. 缴纳情况

根据我单位的规定,员工的住房公积金由个人和单位共同缴纳。我通过调查发现,大部分员工的公积金缴纳情况良好,缴费比例一致且及时。然而,也有一部分员工存在缴纳不足或延迟缴纳的情况。为了进一步改进这种现象,我建议单位应加强对员工的缴纳情况监督和管理,并加强宣传,提高员工对住房公积金制度的认识。

2. 资金使用情况

我单位的住房公积金使用主要涉及到购买住房和维修住房。经查,我单位对职工购房和维修住房的资金使用得以迅速处理,并按规定及时支付给职工。因此,在资金使用方面不存在明显问题。

3. 监管情况

我单位设有专门的住房公积金管理部门,负责监督和管理住房公积金的缴纳和使用情况。根据了解,该部门的工作人员严格遵守法律法规,事务办理得以妥善,执行力较强。然而,建议增加人员数量,提高工作效率,更好地保障职工的权益。

四、住房公积金制度存在的问题及改进建议

1. 缺乏全员参与意识

这是当前住房公积金制度中普遍存在的问题。为了增强员工的参与意识,单位应加强对住房公积金制度的宣传,将制度的好处和作用充分介绍给员工,并鼓励员工参与制度的运行和管理。

2. 受限制的资金余额

随着单位人数的增加和住房公积金缴纳比例的提高,住房公积金的资金余额变得有限。为了解决这一问题,我建议单位可以考虑增加缴纳比例,鼓励员工增加公积金缴存,以保障住房公积金资金的充足。

3. 利用效率不高

对住房公积金的运用主要集中在购房和维修住房方面。为了提高资金的利用效率,我建议单位可以拓宽资金使用的范围,例如,支持员工进行教育培训和医疗保健方面的费用,进一步满足员工的需求。

五、总结

通过这次自查,我发现了我单位住房公积金制度的一些问题,并提出了改进的建议。住房公积金制度在保障员工住房权益方面发挥了积极作用,但也存在一些不足之处。我单位将根据这些建议,进一步加强对住房公积金制度的管理和监督,提高员工的参与度,改进制度的运作,为员工提供更好的住房保障。同时,我也呼吁政府加大对住房公积金制度的宣传力度,完善相关政策和制度,为全体员工提供更稳定和良好的住房条件。

六、参考文献

[1] 舒珂. 住房公积金制度改革研究[J]. 载货汽车, 2017(4):103-104.

[2] 张鹏. 城市住房公积金制度的效率问题探讨[D].南京大学硕士学位论文, 2019.

公积金自查报告 篇3

住房公积金自查报告

一、引言

住房公积金是国家为解决城市职工住房困难问题而设立的一项政策,旨在帮助职工建立自己的住房资金储备,确保每个人都能够享有基本的住房权利。然而,由于各地政策的差异和管理上的不规范,有些地方的住房公积金制度存在一些问题,给职工权益带来了一定的损害。为了增强对住房公积金制度的了解并发掘其中潜在的问题,本文通过自查的方式对住房公积金进行分析和评估。

二、住房公积金制度简介

住房公积金制度是一种强制性储蓄制度,由职工和用人单位共同缴纳,旨在为职工提供购房、租房、还贷等住房资金支持。根据国家规定,职工个人工资收入的一定比例将直接划拨到住房公积金账户中,并由用人单位按时足额缴纳。职工在满足一定条件后,可以使用住房公积金进行购房、租房或贷款。

三、住房公积金自查结果

在进行自查过程中,我们对住房公积金制度的运行情况进行了全面评估,并发现了一些问题。

1. 缴纳比例不一致:不同地区对住房公积金缴纳比例的要求存在差异,造成了职工权益的不平等。

2. 高房价与低贷款额度:由于当前房价高企,职工的住房需求难以满足。然而,部分地区的住房公积金贷款额度相对较低,导致职工在购房过程中遇到困难。

3. 资金占用问题:有些地方政府将住房公积金进行挪用,用于其他用途,导致住房公积金缺口,职工无法按时获得应有的借款和提取支持。

4. 管理不规范:部分地方的住房公积金管理部门缺乏有效监管和审计,导致资金流失和不合理使用。

四、问题原因分析

1. 缴纳比例不一致的问题,主要是由于不同地区的经济发展水平、房价水平和用人单位情况的差异所致。政府在制定政策时,应更加细致地考虑各地实际情况,确保职工在缴纳公积金时的负担合理。

2. 高房价与低贷款额度问题,主要是由于房价上涨速度远远超过住房公积金贷款额度的上调速度。政府应及时调整住房公积金贷款额度,以确保职工能够满足基本住房需求。

3. 资金占用问题,是一些地方政府追求短期经济发展而牺牲职工利益的结果。政府应加强对住房公积金使用情况的监管,确保资金不被滥用。

4. 管理不规范问题,可能是由于住房公积金管理部门的能力不足或监管不到位所致。政府应加强对住房公积金管理部门的培训和监督,提高管理水平和规范性。

五、问题解决方案

1. 统一缴纳比例:政府应统一全国各地的住房公积金缴纳比例,确保职工的权益平等。

2. 提高贷款额度:政府应根据不同地区的房价变化情况,及时调整住房公积金贷款额度,使其能够适应市场需求。

3. 取缔资金占用行为:政府应严厉打击各种挪用住房公积金的行为,确保资金的正当使用。

4. 加强监管和培训:政府应加大对住房公积金管理部门的监管力度,提高管理水平,加强培训,确保规范操作。

六、总结

通过自查,我们发现了住房公积金制度存在的一些问题,并提出了相应的解决方案。希望政府能够重视这些问题,及时进行改革和调整,使住房公积金制度能够更好地为职工服务,保障职工的基本住房权益。我们也呼吁职工能够关注自己的住房公积金情况,积极参与其中,共同推动住房公积金制度的改进。只有通过共同的努力,才能实现住房公积金制度的公平与公正。

公积金自查报告 篇4

按照《全省“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治工作方案》部署,为着力解决政务服务不优相关问题,切实提高政务服务工作质效,住房公积金结合工作实际,开展了相关专项整治自检自查工作,现将工作情况总结如下:

一、落实“办事不求人”不到位问题。

按照《20xx年全市深化机关作风整顿优化营商环境实施方案》及《全省政务服务不优问题专项整治工作实施方案》工作要求,住房公积金第一时间组织召开了“公积金办事不求人工作动员会”同时制定了《公积金中心“办事不求人”工作措施》,根据中心要求业务部门也组织召开了“服务窗口办事不求人工作会议”,会议上重新修改了《公积金服务承诺制度》。中心为解决政策信息不公示、不透明的问题,中心通过政务公开网、中心门户网站等网络载体公开发布了最近便民政策;在大厅特设立了政策公示版,将中央、省住建厅、地方等有关公积金事业新政策正式文件张贴,在将信息透明化的同时还加强了惠民政策的宣传力度。

二、落实“最多跑一次”不到位问题。

为解决审批环节多、时限长、效率低,群众办事多次跑、多头跑的问题。住房公积金中心认真贯彻落实优化营商环境相关战略部署,持续深化“放管服”改革、“最多跑一次”改革,着力补齐短板。共简化审核流程5项,精简审核要件11个,减少办理环节3个,取消各类无谓证明材料和复印件30余项,逐步实现“多证合一”和“马上办、网上办、就近办、一次办”。目前我市新注册企业在办理工商登记的同时即同步完成公积金缴存登记,日常归集托收、扣款等环节由中心与银行在住建部资金结算平台“闭环”操作,缴存单位和职工“一次不用跑”;提取业务只需提供结婚证、还款流水、个人征信等要件和身份证、银行卡,资金即可实时结算并秒级到账;贷款业务随时调用新系统扫描录入的'共享材料,过去申请表单位盖章、银行审批、新房评估等环节和工资收入、单身证明及所有资料复印件全部取消。公积金3大类38项服务事项中,除抵押、按揭、商转公3项贷款业务因相关部门审核需5个工作日完成外,符合条件的其它业务均可做到即时办结、一次办结或网上办结,实现“最多跑一次”的事项达92.1%。

三、落实“四零”服务承诺不到位问题。

为提高服务质量和群众满意度,重点解决“门难进、脸难看、事难办”“门好进、脸好看、事不办”等窗口服务突出问题。公积金中心长期组织窗口业务人员礼仪培训,加强软件的同时,中心按业务流程设置了政策咨询区、自助服务区和休息等候区等功能区域,安装了电子指示牌,增设了叫号机、业务评价系统和书写台、眼镜架、医药箱、意见箱、投诉(举报)电话等便民服务设施。在服务大厅设置政策咨询台和服务导办台,由政治素质高、业务能力强的工作人员负起“首问”责任,对前来咨询的办事职工和群众细致耐心的解答,并引导到相关服务大厅办理业务。为方便职工查询公积金账户余额,在二楼设置了两台账户查询机,各大厅都设有业务流程图版,一楼阳光大厅电子显示屏随时滚动播放“四零”服务承诺内容和各项政策要求,职工群众办事实现了“一次取号、一窗受理、一次提交、一次办结”,切实做到“软件上水平、硬件上档次”。

四、政务服务热线打不通、不解决问题。

以新系统上线后公积金将12329服务热线客服设立专职专人的科室,经自查没有出现一直占线、无人接听、自动挂断,或接听后不能有效指导或及时反馈等问题。当前群众咨询的满意度也很良好。

五、服务窗口办事群众长时间扎堆排队问题。

中心为推进综合服务建设,以新系统上线为契机,将原有的归集大厅和支取大厅合并为综合服务大厅,同时做到“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件、一窗既办”,同时开展每周六上午延时服务,增加专人咨询窗口,建立领导坐班制度。切实解决服务窗口设置不合理、成摆设,闲忙不一,有的窗口排长队,有的窗口长期无业务的严重问题。

六、机关、企事业单位违规指定代办点,收取高额费用,侵害群众利益的问题。

市住房公积金经办中心为服务型窗口单位,现下设立矿区、鸡东、密山、虎林四个管理部。现47项公积金业务,均无收费项目,特此承诺。

公积金自查报告 篇5

住房公积金自查报告

近年来,住房问题一直是困扰国人的一大难题。作为人民群众生活的重要组成部分,住房公积金被广泛认可和使用。在本次住房公积金自查报告中,我们将深入探讨公积金的相关政策、使用情况以及未来的趋势,以期提高公众使用住房公积金的知晓度和规范度。

一、 住房公积金政策梳理

住房公积金政策是我国住房制度的重要组成部分,其主要目的是为常住人口提供有效的住房资源,提高住房条件的基础设施建设水平,解决人民生活的住房问题。在此,我们将摘要介绍住房公积金的政策体系。

1. 政策原则

住房公积金的政策原则包括公平、合理、便利、规范和稳定。这些原则的目的是明确住房公积金的性质和功能,从而保证公积金的有效使用和安全性。

2. 政策目标

住房公积金的政策目标主要体现在保障和完善住房制度、促进住房租赁市场规范化和健康发展、提高公积金的收益和管理水平、推动住房金融创新和改革等方面。这些目标的实现离不开相关政策和制度的支持和保障。

3. 政策体系

住房公积金的政策体系包括基本政策、运行政策以及配套政策三个方面。基本政策主要规定公积金的功能、管理机构和使用范围等基本事项;运行政策则从贷款、提取、缴存等各个方面,对公积金的运行进行规范和细致的管理;配套政策则主要是指与住房公积金配合使用的税收、保险和社保等政策。

4. 近年来政策重点

近年来,政府对住房公积金的政策调整和重点推进主要包括加大住房公积金使用范围、提高公积金的管理水平和收益率、加强对公积金使用情况的监管和控制等方面。这些政策的实施目的是为了更好的服务和保障广大人民群众住房需求。

二、住房公积金使用情况分析

住房公积金作为国民生活重要的住房保障手段,其使用情况必须得到广泛关注和认真分析。在此,我们将从缴存、提取、贷款等方面,对公积金的使用情况进行详细分析。

1. 缴存

截至2021年,住房公积金已在全国范围内全面实施,公积金缴存单位超过300万家,缴存职工超过1.2亿人。其中,北京、上海、深圳等城市的公积金缴存水平最高,而部分西部地区的公积金缴存水平较低。

2. 提取

根据国家规定,住房公积金用户可以在以下情况下申请公积金提取:购房、装修、还贷、退休、患重病、离婚、死亡等。最近几年,随着社会发展和政策调整,越来越多的职工在需要的时候会申请提取公积金。同时,也有部分职工滥用和侵占公积金的情况出现,这对公积金的使用和保障提出了新的挑战。

3. 贷款

住房公积金贷款是公积金的重要功能之一。以购房贷款为例,根据国家政策,职工购买首套普通住房可以贷到最高500万元人民币,但不超过购房总价的90%。贷款时间最长为30年,贷款利率最低不低于基准利率。除了购房贷款外,住房公积金还可以提供装修贷款、租房贷款等。

三、未来住房公积金发展趋势展望

住房公积金在我国住房保障体系中发挥着重要作用,其发展趋势和前景尤其需要关注和探讨。未来,住房公积金的发展将呈现以下趋势。

1. 数字化转型

住房公积金机构将会加速数字化转型,采用更智能化、个性化的服务方式来提高工作效率。例如,通过在线申请、自动化审核、领取贷款、还款等方式来助力职工更便捷地使用住房公积金。

2. 多元化服务

未来住房公积金机构将逐渐从单一的功能提升到服务的多元化发展。机构会加强与其他金融机构、地方政府、房地产企业等多方面的合作,寻求创新性的住房保障方式。

3. 管理更加严格

住房公积金机构将加强对职工使用公积金的管理,对违规使用和滥用公积金的行为进行惩罚和制裁。同时,会进一步做好公积金的监管工作,确保住房公积金的安全性和稳定性。

总之,住房公积金作为我国住房保障体系的重要组成部分,其使用情况和发展趋势一直受到广泛关注。在未来,我们应该加强对住房公积金的了解和规范,为更多职工提供更好的住房保障和服务。

公积金自查报告 篇6

2018年公积金中心活动自查报告

我单位根据《关于印发〈xx市“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动18年度工作总结暨18年工作安排〉的通知》精神,紧密联系实际,扎实开展“挂包帮”活动,取得一定实效。根据《关于开展xx市18年度“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动目标考核工作的通知》精神,对18年度开展“挂包帮”活动认真进行了自查。现将自查情况报告于下:

一、 制定本年度开展“挂包帮”活动计划

18年,是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,是“挂包帮”活动三年能否见成效的关键之年。为顺利开展本年度的“挂包帮”活动,在中心制定的《开展“挂包帮”活动三年规划》引领下,制定了《18年度开展“挂包帮”活动计划》。活动计划确定目标任务,制定完成目标任务的方法和措施。

二、签订“挂包帮”活动帮扶责任书

18年2月17日,经与仁和区大龙潭乡立柯村协商一致,签订了《18年度开展“挂包帮”活动帮扶责任书》。责任书的签订,为有效开展18年“挂包帮”活动,推动帮扶村社在基础设施建设、特色产业发展、教育培训、基层组织建设方面有明显发展,帮助结对困难家庭解决实际困难和问题提供了制度保证。

三、切实开展“挂包帮”活动

(一)继续做好结对帮扶工作

继续采取“几帮一”的方式,进一步加大对该村5家贫困户的帮扶力度,继续做好结对帮扶工作。把握贫困户脱贫致富动态,有针对性地开展帮扶工作。

1、及时“输血”。一是抓住贫困户面临的困难,及时帮助他们解决燃眉之急。二是结合节日等活动,向贫困家庭发放慰问金或生活必须品。全年共送出4600元、价值700元的物品。

2、增强“造血”功能。帮助贫困家庭制定和实施扶贫致富规划,增强自我发展能力,从根本上告别贫困,过上踏实的生活。截至今年底,5户贫困户中已有4户基本走出困境,在扶贫致富道路上迈出坚实一步。

(二)继续协助落实帮扶项目

1.我们将继续协助施使水利设施的改善和修复项目。一是帮助提高洗马塘社山坪塘的使用功能。解决了库区部分淹没土地的补偿问题。

通过解决这一问题,山坪塘已达到最大设计蓄水量。蓄水量的增加和灌溉面积的扩大,为村民增产增收创造了条件。二是积极协调市有关部门,为该村争取10万元农田水利资金,用于河道整治和提高水利灌溉能力。

2协助实实农业电网改造工程。主要协助实施洗马塘社区800米农网改造工程。经多方努力,协调电力部门于18年7月批准了立柯村洗马塘社800米农用电网线路改造计划,项目于18年8月由仁和电力局总发电管站组织施工,于18年4月前竣工交付使用。

彻底解决了该社用电“难”问题,村民告别了“电慌”的日子,极大地方便了人民群众的生产生活。保证家用电器的正常使用、柴油抽水、人畜饮水、抗旱保产。

三。继续协助大龙潭乡总龙路至中立柯一期改造工程。该公路3.425㎞路段经省交通运输厅勘察测绘,作为一期工程。

经多方努力,此项工程:于今年10月前完成了立项、设计、概算、落实建设用地和确定施工队伍等前期准备工作,并协调落实了123万元改造资金。18年10月已开工建设,预计18年3月前竣工交付使用。

村民数十年来的“出行不再难”的期盼,正在变成现实,原来的梦想终于成真!

(三)协助加强基层组织建设

协助中共立柯村支部委员会以开展创先争优活动、深化农村基层党建工作**联创活动学习、推广“春风经验”等为载体,切实加强党支部建设。一是协助该村党支部制定和实施建设“四强”、“五好”党支部计划。二是协助开展组织发展工作。

本年度发展了3名新党员。这样,党组织和党员就可以在社会主义新农村建设中充分发挥领导核心作用、战斗堡垒作用和先锋模范作用。

在开展好“挂包帮”活动的同时,按照市委市**的安排部署,认真开展了“万名干部直接联系服务群众”工作。根据有关要求,该单位3名县级干部开展了直接联系农民的服务工作,取得了一定成效。

4、 严格自查,认真开展满意度评价

(一)严格进行自查

按照《关于开展xx市18年度“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动目标考核工作的通知》(攀挂包帮组办〔2012〕27号)之《市18年度“挂包帮”活动目标考核细则(市级)》,严格进行了自查。自查得97.5分。

(二)认真进行满意度测评

公积金自查报告 篇7

住房公积金自查报告

一、引言

住房公积金是我国用于职工购买、建造、修缮住房以及还贷等住房相关用途的一种国家政策和制度安排。自成立以来,住房公积金的重要性在我国日益凸显。然而,近年来由于各种原因,住房公积金管理中也逐渐出现了一些问题和漏洞。为了促进住房公积金制度的健康发展,本次报告将对住房公积金制度进行自查,总结制度存在的问题,并提出相应的解决方案。

二、住房公积金制度情况

住房公积金制度于XXXX年在我国正式推行,目的是为职工解决住房问题,提供低息贷款,促进经济发展和居民消费。根据我国相关法规,企事业单位应按月将职工工资的一定比例缴存至住房公积金账户,个人也需按规定进行缴存。住房公积金存款利息的收入主要用于职工购房和还贷。住房公积金可以提取的用途包括购房、还房贷、大病医疗、缴纳子女教育费等。

三、存在的问题

1. 账户管理不规范:一些单位在职工缴存住房公积金后,没有及时将资金划拨至专户,从而导致资金管理不规范,容易出现挪用和滞留等问题。

2. 提取程序繁琐:职工在需要提取住房公积金时,需要提供众多材料,提交大量申请表格,流程繁琐,耗费时间和精力。

3. 资金运用不透明:在住房公积金存款利息的运用方面,缺乏透明度,职工不能清楚地了解资金的使用情况,容易产生疑虑和不满。

4. 贷款审核不严格:部分地区贷款审核过于宽松,没有严格的审查机制,导致贷款违规使用的情况时有发生。

四、解决方案

1. 加强监管机制:完善对住房公积金的监管机制,确保资金的安全和合规使用。

2. 简化提取流程:简化住房公积金的提取流程,利用现代科技手段,提高办理效率,减少职工的时间和精力消耗。

3. 提高资金运用透明度:定期公布住房公积金存款利息的运用情况,明确告知职工资金的使用范围和情况,增加公众对资金的了解和信任度。

4. 加强贷款审核:建立严格的贷款审核机制,对贷款申请进行全面审查,杜绝违规现象的发生。

五、结论

住房公积金制度是我国民生保障和经济发展的重要组成部分,但在实际操作过程中也存在一些问题和不足。通过自查和总结,我们可以发现并解决这些问题,进一步健全和完善住房公积金制度,保障职工的合法权益,促进居民的经济和社会发展。只有通过不断的改进和完善,住房公积金才能更好地为职工和社会服务。期待未来住房公积金制度取得更加良好的发展和成效。

公积金自查报告 篇8

住房公积金自查报告

尊敬的各位单位负责人:

您好!我公司作为一家注重员工福利和权益的企业,一直把住房公积金管理工作放在重要的位置。为了更好地了解和掌握我们公司的住房公积金管理情况,特开展了全面的自查工作,并撰写本报告,希望对我公司的住房公积金管理工作有更全面和深入的了解。

一、住房公积金政策宣传与培训情况

1. 公司是否定期组织员工培训关于住房公积金的政策和操作知识?

2. 是否制定了关于住房公积金政策的宣传计划,并定期进行宣传?

3. 是否为新入职员工进行住房公积金政策培训以及政策变动的及时更新培训?

二、员工住房公积金缴存情况

1. 公司是否按时足额为员工缴存住房公积金?

2. 是否存在延误或缺少缴存的情况?若存在,请列举并说明原因。

3. 是否存在个别员工住房公积金缴存基数异常较高或较低的情况?若存在,请列举并说明原因。

三、住房公积金账户管理和提取情况

1. 公司是否按规定为员工开设住房公积金账户?

2. 是否存在员工住房公积金账户信息不完整、错误或遗漏的情况?

3. 是否存在员工住房公积金提取申请的审批问题,是否按时办理住房公积金提取手续?

四、住房公积金管理制度和流程完善情况

1. 公司是否建立了规范的住房公积金管理制度和流程?

2. 是否存在员工对住房公积金相关政策规定的理解错误或不清楚的情况?若存在,请说明原因。

3. 公司是否进行住房公积金管理工作的内部自查和外部审计?是否存在发现问题及时整改的机制?

五、住房公积金管理工作的宣传和反馈机制

1. 公司是否定期开展住房公积金政策宣传活动?

2. 是否设立了住房公积金管理工作的反馈和投诉机制?

3. 是否对员工提出的问题和建议进行及时回复和处理?

以上是我公司住房公积金自查报告的主要内容,希望能给各位单位负责人提供了解我公司住房公积金管理工作的参考。同时,我们也将根据检查结果,进一步完善住房公积金管理制度和流程,提高员工的工作福利和权益保障水平。

感谢您对我公司住房公积金管理工作的关注和支持,希望能得到您的指导和帮助。若对本报告内容有任何疑问或建议,请及时与我们联系。

谢谢!

公积金自查报告 篇9

20xx年6月5日,我踏上了泰州这块陌生的土地,开始了到现在为期近两年的工作之旅,这期间,我调换了两个科室,调整了三次岗位,工作内容是丰富多彩的。现将我的工作情况跟大家交流沟通一下。

一、缴存业务

刚来中心,我就加入了缴存——这个最重要也是最基础的工作团队。在主管领导和老员工的帮助下,我从第一个步骤一步一步开始做起,从每天早上到银行取单、登记、入账、开票据到办理单位新开户、基数变更、个人增加、封存,每一项业务我都从接触到熟悉再到掌握,在这个过程中,我深刻体会了熟能生巧这个词语的含义。7月份开始,我正式接手了贺姐的工作,做财政拨款这部分单位城东农行扣缴公积金的工作。万事开头难,第一次做财政这部分问题多多,遇到问题积极向李姐、贺姐请教,再加上自己摸索,花了两个星期的时间我终于完成了,到后来我只用两天时间就可以做完并保证正确无误。8月份的时候,由于我的工作还需要与其他部门沟通,我还自己设计了一些报表,如向任姐她们汇报的各月缴交情况,我就编制了《各月住房公积金缴交情况明细表》,里面包含了每个月缴交单位的个数,缴交人数,缴交月份,归集金额,新增、减少人数等,另外还有总的情况说明表《各月统计情况》,明细表与统计表的呼应,保证

了每月数据记录的准确性。在做这向工作的时候,使得我对各个单位的缴存情况有了全面的及时的了解,这对我工作有很大的帮助。缴存工作的另一重要成果就是建档。在缴存科的员工集体努力下,为每一个缴存公积金的单位都建立自己的档案,这样就方便登记、变动、查找等各项工作。在建档的过程中,我不光加深了对于系统的熟悉,更体会到了一些道理,不光在缴存的时候要建档,我们更应该为自己“建档”,把自己每一天的工作情况都记录下来,每隔一段时间就整理总结,发现问题,解决问题,这样才能让自己在工作中不断提高。工作进步在于创新。除了做好传统的工作外,我喜欢探索系统中未被使用的新功能。报盘功能就是一个很好的功能,用它可以做个人开户/变更工资基数、部分人员缴存、多单位人员开户/变更工资基数、录入个人身份证号等,这样做大大节省了时间并保证了信息的准确率。我把这一功能与老员工一起分享,提高了我们办事的效率,对于按时超额完成任务有很大的帮助。

二、贷款工作

20xx年1月我进入了个贷中心工作,开始了更进一步的学习。如果说在缴存工作需要很认真很细心,那在贷款这就需要跟加倍的认真和细心,涉及资金的安全,工作中任务分工明确,环环相扣,有一环出错,都会影响后期的各项工作。在贷款的工作分为三个阶段:

第一阶段打杂学习阶段

都说“隔行如隔山”,我说“隔部门亦如隔山”,初到个贷中心,首先要做的就是学习个贷的相关知识,从条例到文件再到各种表格,都要学习并且精通,只有做到这样,才能为前来咨询贷款者答疑解惑。科室其他同事忙不过来的时候我就去帮把手,哪里需要我,我就出现在哪里,在这个过程中,不断学习。

第二阶段县区的工作

这是我今年的主要工作。县区的贷款实行新的发放办法后,由县区进行初审,然后拿到市里审查,最后返回县区主任审批。而我的工作就是进行市里的审查工作,对借款人提供的资料进行复审,并根据其提供的有效工资表及家庭实际情况来核定其实际贷款金额及年限。由于不能与借款人面对面进行沟通,不能很好的.了解借款人的需求及实际情况,刚开始的工作有些棘手,后来我通过向同事咨询,自己摸索解决办法,办理前都会向县区的同事了解情况,有特殊情况的就打电话给借款人本人,详细给他们解说他们的困惑,直到最后确定贷款额度和年限。到目前为止,我经手的县区贷款共683户,共计8258.9万元。在处理县区贷款之外,还要对市里的贷款进行受理,并对资料进行录入。市里跟县区工作冲突时,需要自己调解时间,有时为了及时完成工作,晚上加班也是常有的。

第三阶段市里贷款的初审

最近,我又接手了市里贷款的初审。对借款人提供的资料进行第一道把关,确保其提供的资料真实有效。与借款人面对面的沟通交流不是一件容易的事,每天不知道会遇到什么样的人,需要有极大的耐心和极好的脾气,这项工作对我来说是个考验。

三、其他

做好本职工作之余,我还积极参加了各项活动。

(一)宣传公积金、普及公积金知识是我们住房公积金管理中心20xx年工作的一个重点,为此,在缴存窗口工作人员的一起努力下,编写了《朔州住房公积金100问》——缴存部分;

(二)为了方便办事人员和每个缴存人更清楚地了解住房公积金缴存的知识,我们还印制了《朔州市住房公积金管理中心归集明白卡》,涉及关于缴存的各个方面,从单位开户登记、汇缴、年度核定到补缴、错缴更正再到降低比例缴存、缓缴乃至单位销户,都详细的说明了办理每项业务需要的申请资料和办理程序;

(三)参与了20xx年年末的“世纪星城”杯住房公积金知识大赛的出题,主要负责缴存这部分,这也是对我个人知识的一次考察,对我掌握政策、条例情况的一次考察;

(四)因为所学专业的关系,刚到单位,我就参与了几次下乡评审活动,所以我是这批人中第一个走遍六县区的人,还是个外地人。几次下乡让我对评审什么、怎么评审有了深刻的认识,学有所用。来到个贷中心后,又去王坪、小峪煤矿对棚户区改造工程进行了实地考察;

(五)赴西安、阳泉参加住房公积金相关工作会议。去参加阳泉会议是临危受命,时间紧,任务中,责任大,最后在大家的一起努力下,加班加点把任务出色完成,在会上所做的工作汇报为中心20xx年的考评贡献了自己的一份力量;

(六)协助办公室接待各兄弟中心的学习考察工作,参与组织了20xx年山西省个贷工作会议;

(七)目前,协助王经理做房地产和住房公积金知识竞赛,主要是核对答案,确保准确无误。

这近两年的工作锻炼了我的沟通协调能力,培养了我的团队合作意识,但是,成绩中仍有不足:政策法规学习仍有欠缺,学习不够全面细致;遇事有时不够冷静,好冲动,无心会伤了别人,待人处事的方式有待改进;新系统的功能还没全部熟悉,仍需继续创新。

新的旅程即将开始,希望在各位领导和同事们的帮助下,将成绩继续,把不足改进,有更快更好更进一步的发展。

最后,跟大家分享一句话:做工作要做到不误事,不出事!这句话看起来简单,做到实属不易,希望与大家共勉!

我的述职完毕,谢谢!

精选阅读

金融自查报告


古时候有人说过:只有实践才能明白真理。在平日的工作中,我们要撰写各种各样的报告。如何快速又好地写出报告呢?编辑为您整理了一些关于“金融自查报告”相关的有价值信息,相信您在阅读这篇文章后会得到收获!

金融自查报告(篇1)

互联网金融自查报告

为保障我国互联网金融行业的安全稳健发展,加强监管和自律,我公司于近期进行了一次全面的自查,并撰写了互联网金融自查报告。以下是报告的主要内容:

一、公司概况

我公司成立于2016年,是一家互联网金融平台。我们主要提供投资理财、借款融资、支付结算等服务。公司注册资金为1亿元,员工近300人。目前,我们已经拥有了近100万用户,为用户提供金融服务的总金额已超过100亿元。

二、自查范围

我们本次自查的范围主要包括了公司的业务流程、风险防控、内部管理、信息披露、客户保护、合规合法性等方面。

三、自查结果

1.业务流程

我们的业务流程比较规范,在用户注册、充值、投资、提现等各个环节都有相应的控制措施。并且我们会及时对用户的投资情况、资产情况以及相关信息进行跟踪和统计,保证数据的准确性。

2.风险防控

公司非常重视风险防控,我们设立了风险管理部门,建立了风险控制机制,制定了详细的风险预警和处置流程。我们对投资人进行严格的身份及风险评估,对贷款人实施放款前审核、放款后跟踪执行、诉讼等措施,防止坏账、欺诈等问题的发生。

3.内部管理

我们制定了完整的内部管理流程,从人员招聘、培训、考核、晋升、离职等方面全面监控员工行为,确保员工不违反道德与法律:并且确保我们的信息系统管理和信息安全是完整系统的。

4.信息披露

我们在有关信息披露方面,除遵循监管要求强制公示信息,我们还主动披露平台运营数据、风险控制及投资风险等信息,让用户了解我们的运营情况、风险和收益情况。为了满足用户对平台的知情权利,我们的用户协议、产品说明书等也提供用户以便用户理解和选择合适的金融产品。

5.客户保护

我们竭力保护客户的权益,我们的投资人可以选择不同期限、不同门槛的产品进行投资,为用户提供更多的选择。我们积极完善投资人退出机制,及时处理客户投诉并保护客户个人信息的安全。

6.合规合法性

我们高度重视合规,严格遵守《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》、《征信业管理条例》、《私募基金管理暂行办法》、《反洗钱法》等金融监管法规和行业组织的自律规范及通知文件、维护金融市场良好秩序,在充分保障资金安全的前提下,为资本市场的健康发展做出了积极的贡献。

四、改进措施

自查中我们发现了一些问题,在此,我们将采取以下措施加以改进:

1.进一步强化风险防控工作,加强风险预警和处理流程。

2.优化提高内部管理,加强管理职责明确、规范流程及建立巡检机制等方面的建设。

3.完善信息披露内容,提高用户对与平台产品信息的理解和识别能力。

4.增强客户保障能力,推进双标债权转让、实现债权落地到底、防止恶意借款人流窜等措施。

5.不断完善和加强法律合规体系,加强业务操作风险控制,加强内部运营和市场道德约束,以保证业务活动规范和合法。

以上就是我公司的互联网金融自查报告内容,我们将不断完善公司内部各项机制,加强管理、加强合规,为投资人和借款人提供更好的服务,为营造良好的金融市场环境做出我们应有的贡献。

金融自查报告(篇2)

互联网金融自查报告

尊敬的领导、各位专家、亲爱的同事们:

我们近期进行了一次互联网金融自查,以下是我们的报告。

一、公司背景

我公司成立于2010年,总部位于深圳市。公司业务主要涉及互联网金融、投资、贸易等领域,旨在为广大用户提供便捷、安全、优质的服务。公司规模逐步扩大,员工数量超过200人,注册资本达1亿元。截至目前,公司已与多家银行、保险公司、投资机构等建立了战略合作伙伴关系。

二、自查情况

1.合规风险

公司于2019年开展了合规风险评估工作,以规范内部管理、优化服务流程为目标。我们建立了合规管理机制,对现有业务进行了全面评估,并制定了合规风险控制计划。我们还对合规风险进行了较为详细的分类、评估和控制,为公司的健康、稳健发展提供有力保障。

2.产品风险

公司主要产品为互联网金融产品,个别项目还涉及基金和股票投资等领域。为确保产品的风险控制,公司建立了一套完整的风控体系,明确了风险控制的责任,制定了风险控制的流程及各流程节点控制的指标,确保产品的合规性,减少风险。同时,公司除严格按照金融监管部门要求的规定和标准发行产品外,在产品目标和效益方面,公司也进行了充分的考量和评估。

3.信息安全风险

公司拥有大量用户隐私信息,因此信息安全风险是公司面临的重要风险。为了防范信息安全风险,公司建立了一套完整的信息安全管理体系,包括人员管理、物理安全、网络安全、应用软件安全、数据备份和恢复等方面。我们还开展了定期的信息安全评估和应急演练,不断完善和提升信息安全保障能力。

三、自查总结

通过本次互联网金融自查,我们对公司的合规风险、产品风险和信息安全风险进行了全面评估和控制,切实保障了公司的健康稳健发展。同时,我们也发现了一些不足之处,例如缺乏应急响应计划、管理流程不够严谨等。我们将在今后的工作中继续加强合规风险、产品风险、信息安全风险的监管和控制,提高公司的风险管理水平,确保公司业务的正常运转和用户的合法权益。

最后,我代表公司全体员工深刻感谢领导和专家对我们的支持和关注。我们将不断努力,致力于为广大用户提供更加高效、安全、便捷的服务。

谢谢!

金融自查报告(篇3)

为加强我行客户信息及相关数据库安全管理,按照人民银行xx支行《关于转发《关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》的通知》xx【20xx】1号)和省分行(《关于开展客户个人金融信息保护自查工作的通知》xx(【20xx】2号)要求,我行高度重视,对照自查方案,按照“边查边改”的原则,积极在辖内组织开展个人客户信息安全自查工作。现将自查情况报告如下:

一、自查工作的组织情况

接到省行开展客户个人金融信息保护自查工作部署的通知后,个人金融部主任立即组织相关人员对文件进行了学习,提出了工作要求和时间安排,并成立了以分管行长为组长,部门正副主任为副组长,个金部风险经理、产品经理;各网点负责人及辖内16个营业网点的业务经理为成员的自查工作小组,按照相关要求,重点对全辖理财经理、消贷客户经理的履职及管理、X-PAD系统、CRM系统、个人征信系统、银行卡业务个人客户信息管理等涉及客户信息保管与使用等环节中是否存在安全隐患,泄露客户信息等问题开展全面自查工作。

二、自查基本情况

(一)制度建设方面

1、我行领导历来就十分重视保密工作,在组织机构建设方1面,按照《中国银行股份有限公司保密管理办法》的相关要求,设立了保密工作委员会,成立了以行长为组长,副行长为副组长,各部门主任为成员的信息保密工作领导小组,负责领导全行保密工作,领导小组下设办公室,对全行的保密工作进行进行检查、指导,督促信息保密工作的落实,并且我行保密部门及关键岗位的工作人员均按要求签订了保密协议,自觉遵守和执行保密工作方针政策和法律法规。

2、我行规章制度健全,从每个环节做起,保密观念强,措施得力,落实较好。比如:档案室制定档案工作人员保密职责,查阅、借阅档案手续齐备;机密文件、内部资料的传递、回收、都严格按照相关规定办理,保密干部有变动后,均及时作出调整并上报省分行。

(二)系统管理情况我行健全内部控制制度,通过权限管理设置,加强对X-PAD系统、CRM系统、个人征信信息系统的管理,系统的使用人员都经过了严格的审批程序,并明确了管理责任,确保个人金融信息在收集、传输、加工、保存、使用等环节不被泄露和盗用。今年以来,我行通过对个人客户经理的风险排查和对基层网点常规业务检查对涉及个人金融信息的保密环节进行了自查和检查,目前尚未发现个人信息泄漏的情况。

(三)重点业务和关键环节的检查情况2为强化内部控制,加强个人金融业务操作风险管理,促进个人金融业务又好又快发展,预防和遏制由于内部监督控制不力、违规操作而导致的重大风险,个金部将重点业务和关键环节的检查均纳入检查计划作为常规检查项目,认真开展个人金融业务的检查。

1、银行卡业务管理

(1)在发卡审核环节,对所有申请进件进行了100%电核,对有疑问的或批量进件由风险人员和直销领队上门核实包括真实性,所有进件均实行了“三亲见”制度,并通过身份联网核查和人行征信系统进行了身份核查和征信调查。

(2)我行严把特约商户准入关。按照各级监管部门的有关规定,正确使用和设置特约商户的结算账户。落实特约商户实名制,在充分了解核实商户相关信息的同时,在人民银行联网核查系统和中国银联的不良信息系统核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份和资信。严格执行商户调查与审批相分离、商户档案管理与商户交易监控相分离、商户POS设备安装与商户POS设备入网控制相分离的要求。

2、业务操作管理环节,加强了客户身份资料识别,做好登记保管工作。

(1)我行在为客户办理相关业务时,按照规定对客户身份证件或身份证明文件的真实性进行认真审核,并按照规定登记客户身份基本信息,留存身份证件或身份证明文件复印件或影印件;对客户身份资料的真实性、有效性和完整性负责;个人金融部对辖属网点执行客户身份识别情况进行监督检查。

(2)严格按照规定落实保密原则,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息,除法律明确规定的情形外,不得向任何机构、个人提供、泄露的信息;对于上报的可疑交易,严格保守秘密,决不能向客户透露任何信息。

(四)重要岗位人员管理情况

1、个人金融部现有员工24人,根据案防工作的要求,我部每年都将定期或不定期的对负责人、理财经理、消贷客户经理、银行卡业务经理(含催收保全)、银行卡业务员(信用控制)等人员从兴趣爱好、家庭状况、生活交际、日常工作表现等方面进行风险排查,截止检查日,尚未发现异常情况。

2、网点主任或业务经理通过家谈、谈心、询问的方式对本机构对所有员工进行了行为排查。从排查情况看,员工平时的兴趣爱好多为运动、看书等,无黄、赌、毒及参于高风险投资活动等行为。家庭情况也较为和谐,家庭成员中未有涉赌、涉毒行为的人员。经济收入与日常消费相匹配,未有债务纠纷。在日常工作中,员工能自觉履行相关工作,工作态度积极,对本职工作认真负责。

(五)重要制度的贯彻执行情况为防范风险,规范操作,个人金融部结合对重点业务和关键环节的检查情况,对涉及的制度、流程、系统等方面存在的问题定期组织学习和培训。并结合案防工作要求,组织员工结合自身业务和岗位职责认真学习相关制度,加深对规章制度的理解和把握。针对各项规章制度落实、执行过程中存在的问题,特别是核心系统上线以后,零售业务的操作流程发生了较大的变化,相关配套制度、易引发案件的业务环节等方面,开展学习讨论活动,加强员工对系统的深入了解,掌握系统优势,通过学习条线规章制度,个金业务风险提示,“六十个严禁“等制度,将流程与制5度相结合,做到操作有章可循,有据可依,切实提高对新系统的风险控制能力。

金融自查报告(篇4)

互联网金融自查报告

随着科技的不断发展,互联网已成为现代人们不可或缺的一部分。随之而来的互联网金融产业也蓬勃发展,给人们的生产和生活带来了诸多便利。然而,与之相伴随的是一系列的风险和挑战,如监管缺位、诈骗、经营风险等。因此,为保证自身资产安全和行业发展,本公司特开展互联网金融自查活动,现将本次活动的相关情况进行报告。

一、 自查目的

本次自查活动的目的旨在加强对经营活动有害因素的筛查,寻找其中存在的风险因素并及时解决,确保公司的正常经营,保证客户的资产安全,提高管理水平和服务质量,推动本公司互联网金融业务的健康可持续发展。

二、自查内容

本次自查活动主要包括以下两个方面:

1. 风险识别:本公司的风险分为内部风险和外部风险。内部风险主要包括人为因素、运营问题、内部财务控制等,外部风险包括市场风险、政策风险、信用风险、经济风险等。本次活动的前期,公司制订了一份详细的风险清单,对风险进行归类和分级,分别向相关部门和人员进行了部署和安排。通过对公司各项业务的全面、深入的检查和审查,有效地识别和挖掘出了存在的风险隐患,并及时采取措施予以消除。

2. 合规管理:由于互联网金融是一个新兴的产业,其发展速度非常快,监管机构的审查标准还未有相应的配套调整,这对于公司的合规管理提出了更高的要求。本次自查主要涉及公司是否符合有关法律法规和相关规范的要求,主要针对所开展的所有业务,包括互联网借贷、小额贷款、融资租赁、股票托管,以及内部管理制度等几个方面。针对发现的问题,公司制订了相应的整改计划,并明确责任人及时进行整改。

三、自查意义

通过本次自查,我们更深入地了解了公司的经营状况,并及时发现和解决了存在的问题;防范了不必要的风险,从而提高了管理水平和服务质量;同时也为公司今后的发展打下了更坚实的基础。我们愿在今后的经营中,继续坚持以客户为中心,合法合规发展,提升综合竞争实力,在行业中保持领先地位。

四、结语

互联网金融的发展和壮大,为社会带来诸多变化,但其中也存在着许多的风险和挑战。本次自查活动使我们认识到了在经营过程中需要加强内部管理,增强合规意识,为互联网金融平台建立公正、透明、安全的信誉,提高客户的信任度和满意度,为互联网金融的健康发展夯实基础,树立了行业良好的形象。愿所有互联网金融机构都能够加强自律,做到合规经营,以客户利益为核心,共同推动互联网金融行业的发展。

金融自查报告(篇5)

互联网金融自查报告

一、背景介绍

随着互联网的发展,互联网金融已经成为一个热门的行业。互联网金融指的是利用互联网技术进行资金融通和金融服务的一种新型金融业态。互联网金融的优势在于其方便、快捷、低成本、风险分散等特点,越来越受到消费者的欢迎。但与此同时,互联网金融也带来了不少风险和问题,如信息安全、合规风险、网络攻击等。

为了更好地管理和规范互联网金融行业,各级政府、金融监管部门也在加强监管和治理互联网金融。同时,互联网金融机构也应当自觉遵守法律法规,坚持诚信经营,加强风险管理,保障客户合法权益。本文旨在就互联网金融自查报告进行分析和探讨,以期对互联网金融行业的健康发展做出贡献。

二、自查报告内容

1. 公司概况

首先,自查报告应当介绍公司的基本情况,包括公司名称、注册地址、经营范围、股东结构、业务模式等信息。同时,报告应当介绍公司的重要机构和人员,如董事会、监事会、高管团队等。这些信息可以让监管部门和投资者更好地了解公司的运营和管理情况。

2. 网络安全风险评估

其次,自查报告应当对公司的网络安全风险进行评估,包括漏洞扫描、安全漏洞的修复、网络攻击的防范等方面。报告需要详细分析网络安全情况,同时提出改善建议。这能够让客户和监管部门了解公司的信息安全程度,避免信息泄露和其他安全问题。

3. 业务合规风险评估

除了网络安全风险评估外,自查报告还需要对公司的业务合规风险进行评估。公司应当诚信经营,合法合规。报告需要详细介绍公司在经营活动中是否存在违规操作,比如是否存在操纵市场行为、虚假宣传和不当销售等行为。当发现存在问题时,应当及时采取纠正措施,避免给客户和行业带来不良影响。

4. 风险管理情况

自查报告还需要介绍公司的风险管理情况,包括企业风险管理体系的建设是否健全、风险评估和控制是否有有效的制度和实践、应急管理机制是否完备、公司对风险治理是否加强等方面。风险管理是互联网金融企业运营中的重要环节,保障客户合法权益,保障公司稳定运营。

5. 客户服务质量

最后,自查报告还应当介绍公司的客户服务质量,客户服务质量是企业发展的重要因素之一。报告需要详细分析公司的客户服务质量,包括到账情况、提现速度、客服是否能够及时回复和解决问题等方面,以便客户和监管部门更好地了解企业的客户服务质量。

三、总结

本文针对互联网金融自查报告进行了分析和探讨,认为自查报告是互联网金融企业规范经营的一种有效方式,通过自查报告,企业可以更好地了解自身的运营状况和存在的问题,并及时采取纠正措施。同时,自查报告也方便监管部门和投资者对企业的运营和管理情况进行监督和评估。互联网金融行业面临着不少挑战和风险,仅有自查报告还不足以达到规范行业的目的,企业还应当加强内部管理和风险控制,坚持诚信经营,保障客户合法权益,促进互联网金融行业的健康发展。

金融自查报告(篇6)

互联网金融自查报告

近年来,随着互联网的快速发展,互联网金融逐渐成为经济发展的重要组成部分。在互联网金融行业中,各类金融机构通过运用新技术和新模式,推出了各种金融产品和服务。虽然互联网金融为消费者提供了更多、更便捷的金融产品和服务,但也面临着监管不够、风险隐患等问题。因此,各类金融机构应该加强风险管理和合规管理,并在此基础上加强自查工作。

本次互联网金融自查报告主要包括以下几个方面:公司概况、监管要求、自查措施、存在问题与解决方案等。

一、公司概况

我公司是一家专注于互联网金融业务的金融机构,主要提供个人消费贷款、借记卡、信用卡、理财等金融服务。公司成立时间为*****年,在不断发展壮大的同时,始终坚持合规运营、风险管理和诚信经营理念。

二、监管要求

我公司在发展互联网金融业务的过程中,一直注重监管要求的遵守,积极响应监管政策和要求,依照相关法律法规的规定,加强公司内控,确保经营活动合规,保障消费者权益,维护金融市场秩序和稳定。根据《互联网金融风险专项整治工作实施方案》和《互联网金融风险整治暂行办法》,我公司积极开展风险自查工作。

三、自查措施

为了做好互联网金融风险自查工作,我公司采取了以下几个措施:

1. 加强内部管理。成立专门的风险管理和合规管理部门,拟定并完善相应的制度和流程,为公司发展提供有效的管理保障。

2. 建立完善的信息系统。加强信息技术基础设施建设,对各类信息系统进行安全防护和监测,确保数据安全。

3. 严格风险把控。加强对借款方、理财产品等的风险控制和把控,有效降低公司的风险承受能力。

4. 加强合规宣传。加强对公司内部人员的合规宣传,在公司经营活动中,注重监管要求和法律法规的遵守。

四、存在问题与解决方案

在风险自查的过程中,我公司发现存在以下问题:

1. 相关制度和流程不完善。虽然我公司建立了专门的风险管理和合规管理部门,但是各项制度和流程需要进一步完善和改进。

2. 渠道审核不够严格。在借款审核和理财产品审核中,存在渠道审核不够严格的问题。

3. 数据安全方面存在薄弱环节。虽然我公司已经加强了信息技术基础设施建设,但是数据安全方面仍存在薄弱环节。

我公司将针对上述问题采取以下解决方案:

1. 完善制度和流程。针对制度和流程不完善的问题,我公司会加强内部协作,加快完善和推进各项制度和流程的建立和完善。

2. 优化审核流程。为保证审核流程的严格性,我公司将加强与渠道的合作,建立会员管理制度,优化审核流程。

3. 加强数据安全管理。我公司将加强与第三方数据公司的合作,建立高效便捷的数据共享机制,并加强对数据的安全管理。

总之,风险自查是互联网金融行业的一项基本管理工作。只有加强风险管理和自查工作,才能保证互联网金融行业的安全健康发展和消费者的权益。我们将继续严格按照相关法规和监管要求开展风险自查工作,不断创新、完善管理,为客户提供更加合规、安全、便捷的金融服务。

金融自查报告(篇7)

时间是悄无声息的,转眼间,岁月匆匆,一段时间的的工作告一段落了,回顾一段时间工作的付出,总体情况有好有坏,这时候十分有必须要写一份自查报告了。自查报告怎么写才不会千篇一律呢?下面是小编为大家收集的银行金融许可证管理自查报告,仅供参考,大家一起来看看吧。

根据《衡水市商业银行统计工作考核评比办法》制度要求,为严格执行金融统计制度,提升金融统计水平,我行立即成立统计工作检查领导小组对20xx年1—6月份金融统计数据质量的自查工作照金融统计检查内容进行了自查,本次自查中我支行坚持实事求是的.原则,现将自查的工作情况报告如下:

一、加强组织领导,统一思想认识

为认真开展好此项自查工作,我行高度重视,加强组织领导,成立了自查工作领导小组,召开专题会议,统一员工的思想认识,提高对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识,明确了检查的目的、内容、重点,确定了检查人员,落实检查人员责任,提出了具体要求,从而保证了自查效果。

二、金融统计自查情况

(一)、确定检查时间及范围

本次自查工作的起止时间:20xx年9月3日至9月6日,自查范围为我支行20xx年1—6月份数据源、非现场监管统计报表、大额风险预警系统所涉及的所有报表以及数据源准确性。

(二)、自查结果

我支行在本次对20xx年上半年金融统计自查工作中,未发现有错报、漏报、虚报、伪造及篡改统计资料的情况,并且根据《银行法》、《金融统计管理规定》等有关法律、法规和规章制度,未发现有统计违法行为发生。统计数据与综合业务系统统计记录,统计台帐、以及与统计有关的其他资料核对基本一致。

(三)、20xx年金融统计工作中存在的问题

(一)统计资料整理归档工作不够规范。

(二)、统计人员业务水平有待进一步提高。目前统计人员对统计业务、统计法律知识掌握不够全面,造成对统计指标理解不深,报表填写不规范。

(三)、统计报表编制工作流程未严格按照制表、复核、负责人审核的复核审批制度执行,因此有时造成报表统计有所偏差,给总部统计工作制造了不必要的麻烦。

三、整改措施

(一)加强统计资料的整理归档,确保统计资料的完整。

(二)、组织相关人员认真学习有关金融统计规定和制度,加深对金融统计制度的理解,提高认识,明确职责,并严格按照人民银行和总行的金融统计要求报送数据,依法统计,确保金融统计数据真实、准确。

(三)、部门的统计工作实行岗位责任制和AB岗制度,每个报表需配备2名及以上的统计人员,以便做好复核工作,同时防止出现特殊情况时,影响报表的统计报送工作。

(四)、对各种统计报表实行复核审批制度,做好各种数据的审核把关工作。每张报表必须先经复核岗核查,再由负责人审核后,方可报送统计报表。

(五)、在统计数据时,加强与相关业务部门的协调、沟通工作。做好业务部门间的统计数据管理和审核工作,统一数据口径和报送标准,保证数据的及时和准确性。

(六)、定期对部门统计基础工作和统计制度执行情况进行自查,及时发现统计工作存在的问题,落实整改。

金融自查报告(篇8)

金融统计数据自查报告是指由金融机构自主开展的一次检查和审查的过程,并将其记录在一份报告中以解释自身的数据偏差或错误。这个过程能够帮助金融机构更好地掌握自身的数据情况,识别潜在的风险点和制定更加精准的业务策略。

为什么需要自查?

在金融业,数据的准确性和可靠性是十分重要的。金融机构的决策和业务不仅依靠数据的支撑,甚至牵涉到了客户的财产、投资收益等重要问题。任何一项数据错误都会对机构的声誉和客户的信任产生严重的影响。

自查报告的意义

1. 确认数据的准确性和合法性。自查的目的在于发现数据异常或错误,并及时更正。因此,该报告的主要意义之一是保证金融机构提供的数据是准确合法的,并增加客户对业务的信任感。

2. 识别潜在的风险点。进行数据自查还可以帮助机构识别潜在的风险点,即在自查过程中可能发现金融机构自身业务中存在的问题,如失误或其他类型的失控,甚至可能会发现欺诈或不当行为。一旦这些问题被发现,金融机构可以采取措施来纠正问题,保障数据安全,以及防范潜在的风险。

3. 制定更加精准的业务策略。将数据自查与业务过程相结合,有助于金融机构识别更加精准的业务策略。这是因为自查报告可以帮助机构应对竞争对手的威胁和市场变化,有效地规划和操作自身的业务活动。

自查报告的步骤

1. 评估和审查数据管理和存储程序。这一步可以确保数据存储和管理程序的有效性和完整性,并降低数据存储和管理过程中数据被易误用或遗漏的可能性。

2. 开展数据清洗。此步骤将数据与事务处理环节进行比对,检查是否有不适当或矛盾的记录。通过这个过程,机构可以确保数据的准确性,以及确定数据存储所需的一致标准和典型格式。

3. 检查数据的安全性。该步骤主要检查管理安全程序的有效性和完整性,确保数据不被第三方进行非法查看或篡改。

4. 验证数据的正确性。此步骤利用特定的验证程序,比对数据和数据源之间的关系,以确定数据的正确性。

5. 编写自查报告。最后,根据自查的结果,整理并编写专业的报告。自查报告应包括数据采集和处理过程的描述,策略和实施细节,以及推荐下一步的步骤。

总结

金融统计数据自查报告不仅是金融机构自我规范的体现,也是其中一个有效的管理工具。通过自查报告,机构可以发现数据异常,并及时整改,以保证客户数的聚集和提升金融机构声誉。最后,金融机构应该将自查报告的过程全面、准确地记录在相应的文件中,这样可以帮助机构查找、分析和制定更加具体和行动性质的措施。

金融自查报告(篇9)

一、指导思想

为深入贯彻落实金融统计标准化和金融统计标准工作的指导意见,加强我公司贷款标准实施的`工作,围绕金融统计标准化工作,将我公司金融统计标准管理纳入内控合规体系和战略规划,确立我公司金融统计标准化建设的目标,建立标准化工作管理制度,明确各职能部门的职权和责任,定期对本机构数据标准管理水平进行评估。

我公司成立了金融机构统计标准化工作落实小组,风险管理部门负责金融统计标准落实工作的组织、协调和管理工作,建立机制和流程,协调和督促其他相关业务部门,共同做好标准化落实工作。

二、制定金融统计标准化制度

我公司结合自身情况,在人民银行标准的基础上,进一步细化和完善,形成我公司的标准,并作为我公司的强制性标准。

(一)统计标准制度

我公司统计工作严格按照人行统计标准,逐步推进信息整合,强化对各类风险的有效监测和评估,提高我公司的经营管理水平。小贷公司贷款的行业分类标准,根据《国民经济行业分类》标准采用经济活动的同质性原则划分国民经济行业。即每一个行业类别按照同一种经济活动的性质划分,而不是依据编制、会计制度或部门管理等划分。

小贷公司贷款企业划分标准,根据人民银行下发的《中小企业划型标准规定》制定以下要求,并结合我公司实际,认真遵照执行。

中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。

适用的行业包括:农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

(二)会计制度

我公司建立健全统一法人制度,自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。实行“统一管理、分类授权、集中核算、综合考评”的财务管理体制。

统一管理:由我公司统一对股东负责,统一制定全行财务制度、财务计划,统一配置财务资源,统一对外披露财务信息,统一对分支机构和部门下达综合经营计划。集中核算:我公司在其财务管理权限内,财务核算实行同城范围的集中管理,在分行设立财务核算中心,并根据内控管理和业务量需要,配备财务核算人员。在同城对其经营范围内的经济活动实行相对单独核算,客观反映其财务成果,正确实施财务监督。

综合考评:我公司以价值提升为中心,对经营管理绩效进行全面评价。

我公司财务管理的目标:建立健全激励约束机制,科学合理配置财务资源,加强财务监督,防范和化解财务风险,实现银行价值最大化。

本行财务管理的原则:

(一)坚持经济核算原则,以效益、质量为中心,优化资源配置,兼顾长期战略目标与中短期目标、全局利益与局部利益,努力增加收入,降低经营成本,稳步推进我公司业务的战略转型,促进业务持续健康发展。

(二)坚持科学管理原则。逐步运用管理会计方法,推进以价值提升为核心的财务管理精细化进程,辅助经营决策。

(三)坚持审慎管理原则。真实记录并全面反映各项财务活动,建立健全财务的内部控制,改善经营管理,提高经济效益。

(四)坚持依法办事原则,遵守各项财税法规和财经纪律,按章办事。

财务管理的基本方法包括规划、预测、计划、预算、控制、监督、考核、评价和分析等。我公司推行全面预算管理,以财务核算精细化为基础,运用平衡记分卡方法确保各项战略目标的实现。

逐步建立“垂直管理、双线报告、运行高效、信息透明”的财务主管委派制。通过委派财务主管,协助各分支机构行使各项财务管理职能,健全各项规章制度,提高财务管理专业化水平,充分发挥财务主管在强化财务管理和财务监督中的职能作用。

为有效防范和化解财务风险,应将财务风险防范关口前移,建立健全全方位、多层次的风险控制体系。

(三)授信管理制度

实行“授权管理、审贷分离、分级审批”制度。在办理授信业务过程中,将调查、审查、审批、经营管理等环节的工作职责分解,分为调查岗、审查人、贷审委、审批人,实现其相互制约和支持。

(四)信息系统标准

我公司建立了一整套信息系统软件,实现了信息系统标准化,规范化。有效降低统计成本,为各部门数据交换,信息共享创造了条件。为保障贷款标准化奠定了基础。

我公司为保障贷款安全性建立了个人信贷管理系统,公司信贷管理系统,实现了贷款流程化,标准化。个人信贷管理系统,公司信贷管理系统对数据的控制实现了贷款标准化。

三、具体工作计划

(一)应用阶段。

将我公司现有的统计制度根据人民银行金融统计标准和我公司实际工作情况不断修订完善,将金融统计标准化切实应用到我行工作中去,严格执行,合规经营。

(二)明确职责分工。

我公司各相关业务部门具体职责和分工明确,分解落实。

(三)加强学习培训。

我公司根据人民银行部署,制定培训规划,对统计人员和相关业务岗位人员开展金融统计标准培训。

(四)稳步贯彻实施。

针对经营管理和数据披露中的缺失信息和标准不一致的地方,按照标准进行补充和整改。

(五)定期进行自查。

负责部门检查金融统计标准的执行情况,并及时向标准化工作落实小组汇报。为加大保障力度,设立相应工作岗位,配备落实标准所需的人员和设备。

公司自查报告(集锦十四篇)


一般来说,有付出就有收获,在我们的学习或者工作中,我们一般都需要写报告。你知道报告的写作格式吗?在本文中我们将从多个角度来分析“公司自查报告”,欢迎分享给你身边的朋友!

公司自查报告【篇1】

企业内刊是企业文化的重要载体,承载着传播企业文化的喉舌、桥梁、渠道平台重任,对于强化目标读者对企业的了解、理解、认同、喜爱、信赖和忠诚意义深远。

20xx年初,为进一步加强公司企业文化建设,经公司领导班子会研究决定,成立内刊编辑部,编发中国石油广东销售内刊杂志——《弄潮》。

为加强内刊杂志《弄潮》的管理发行工作,公司成立了以总经理、党委书记为主任,其他公司领导为成员的编委会,建立的以总经理助理为主编、党群工作处处长为副主编,党群工作处人员为骨干的编辑队伍。经多次商定,公司确立确定内刊杂志的刊期为“双月刊”,大16开、80个页码,主要包括市场观察、管理探索、营销论道、工团生活、党旗飘飘、品茶吟文、行业亮点、职场人生、库站万象、业界精英、警钟长鸣等15个栏目。截至目前,《弄潮》杂志已编发7期,刊发各类文章330余篇、图片近500副。

杂志名称“弄潮”,取自“弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿”,较为贴切地反映出广东销售公司在南粤大地这片改革开放最前沿的土地上,不畏艰难困苦、不计利害得失,继承和弘扬大庆精神铁人精神,忠实履行国有企业三大责任,逐渐成长壮大为区域主要的成品油供应商,为推动广东省的经济社会发展持之以恒的“弄潮”精神。

中国石油广东销售公司,作为国有特大型企业中国石油的省区销售分公司,主要负责广东省区的成油品销售业务。以稳定的成品油供应来服务社会和民众,保障当地的经济发展、政治稳定和社会和谐。其主要构成单位是油库和油站。所以,《弄潮》杂志的栏目设置,充分考虑公司的业务特点,设置了反映成品油销售领域市场状况和发展趋势的栏目——“特别关注”、“市场观察”和“行业亮点”,反映经营管理的“管理探索”和“营销论道”,反映库站一线生产生活的“库站万象”,反映党工团建设“党旗飘飘”和“工团生活”,反映反腐倡廉建设的“警钟长鸣”。同时,为保证杂志的趣味性和可读性,开设了文学专栏“品茶吟文”;为推进学习型企业建设、培育知识型员工,开设了“新作热评”;为增强员工参与度,开设了“职场人生”和“编读往来”;为扩大典型人物影响,开设了业界精英等栏目。

栏目设置以后,并不是一成不变。而是配合公司经营管理工作,适时进行细微调整,保证杂志传承企业文化、传播公司信息、凝聚员工力量等方面作用的发挥。

《杂志》栏目板式确定后,公司将杂志办公地点设在25楼党群工作处(企业文化处),拨付了专项费用,并精心挑选了工作人员,以保证杂志高质量发行。主编侯晓光,在公司担任总经理助理职务,协助党委书记分管企业宣传工作,是一位从业多年的老记者,有着丰富的办报、办刊经验,负责杂志的总体工作。其他几位,也都是文字功底比较深厚,有一定办报办刊经验的同志,每人负责3-4个栏目的稿件编排工作。同时,公司还采取自愿报名、层层选拔的方式,组建了80多人的内部通讯员队伍,保证稿件来源多渠道、多角度、多层面,全面、全过程、全方位的反映公司生产生活的方方面面,切实贯彻宣传工作贴近实际、贴近生活、贴近群众的“三贴近”原则。

杂志稿件来源均为公司员工作品,涉及行业政策等方面的内容,均为国内主流媒体公开发表的权威论断。在杂志编辑发行过程中,经过编辑人员、责任编辑、主编和编委会等层层核查后方才印刷,避免了刊载导向性、政治性错误的文章和图片的可能。杂志发行只是免费发放到公司机关各部门、各地市公司和基层库站,仅面对公司员工,不对外发行。杂志经费来自公司专款拨付,不承担广告业务、不收取任何费用。公司员工都和公司签订保密协议,对于公司内部文件及刊物,负有保密责任,避免了刊物内容外泄。公司没有借助杂志从事任何经营活动,没有使用《登记证》出版其他刊物,没有和其他单位以“协办”、“合办”的形式进行出版印刷发行等活动,也没有设立记者站、工作站、办事处或其他组织机构和分支机构。

但在杂志的编辑过程中,由于对相关政策了解不够、与印刷公司交代不清等方面原因,前三期杂志没有在规定位置标注“内部资料 免费交流”字样。同时,由于人手紧张,我们委托印刷公司定期向省、市新闻出版行政管理部门缴送出版物样板,但没有及时跟踪,导致出版物样本没有及时送达。下一步,我们将严格按照省新闻出版局有关政策,对以上存在问题进行认真整改。

最后,感谢省新闻出版局对中国石油广东销售公司的支持和帮助!

公司自查报告【篇2】

联通公司自检自查报告

一直来,三道联通分公司全体员工以“创优服务、致力和谐”的理念,全心全意为用户提供最优质的服务,精心铸造联通服务品牌工程。在经营活动中自觉接受社会监督,诚信经营、规范服务、自觉保护消费者合法权益,为此我们制定了诸多切实可行的措施。

一、 领导重视、制度健全、长抓不懈

近年来,通信企业市场竞争日趋激烈,内部改革不断深化,给职工职业道德建设带来了一定的难度。公司领导经过深入调查研究,达成共识,认真转变思想观念,在企业改革发展的大环境中,职工职业道德水平的高低直接关系到企业的效益,必须加强职工职业道德建设,才能保证企业持续健康发展。我公司将遵守职业道德、抓好服务工作作为绩效考核、奖惩的重要指标;结合职工职业道德建设,开展“为用户服务、为经营服务、为窗口服务、为基层服务”活动。将服务工作作为“一把手”工程来抓。分管经理随同服务质量督查人员深入一线,走访客户,督导工作,有效促进了服务管理工作,为服务工作奠定了坚实的基础。

二、 全程服务、首问负责,实施服务“全局一盘棋”的全程全员服务体系。

(1)抓服务源头:从营业受理上,大力实施文明窗口服务,严格推行“规范化服务”,严守服务承诺和文明服务公约。对营业受理的装、移、修以及客户投诉、咨询由营业窗口负责服务到底。在服务源头上让客户找到真正上帝的感觉,为客户提供一流的服务。 (2)抓入户服务:严格推行入户规范化服务,为入户员工印制了服务名片,方便了客户与服务人员直接联系,提高了服务效率和水平。

(3)抓全员服务:全员实行“首问责任制”为了使这一制度得到真正贯彻落实,服务督查人员利用员工不熟的号码进行模拟客户投诉,对员工进行暗查暗访并录音,对于客户投诉推诿扯皮者严肃处理,使全体员工绷紧服务弦。

(4)抓线路服务:我公司一直把线路整治作为提高服务质量,降低客户投诉的重要环节来抓。公司领导带头,行管人员参加,将“亲情农家”与线路整治结合起来,业务营销与整治并举,走街串巷,进行线路整治和走访客户活动,全力根治线路杂乱、搭挂、交越、老化等现状,使全镇障碍历时大幅下降,有效地降低了客户的投诉率。

(5)抓便民服务:我公司一直坚持“用户至上、用心服务”的理念,努力使各种服务贴近民众。

三、强化素质、重塑形象

为规范服务人员行为、提高人员素质,公司经常组织入户和窗口服务人员进行专业培训和学习,强化服务人员的规范化服务意识,转变了工作作风。

四、 合法经营 公平竞争

我公司在经营中严格执行资费标准,不乱涨价、乱收费、 乱降价,实行全月交费制,确保通信网间互联互通,积极配合通信行业主管部门的调查或检查工作,实行责任追究制度。

五、诚信治企,维护消费者的合法权益

诚信是一个企业的立足之本、兴盛之道,对于服务性行业来说更是如此。为此,联通公司全体员工始终坚持信誉第一,诚信服务、守法经营。在诚信服务上坚持公开原则,自觉接受社会监督。明码标价,严格执行国家规定的各项资费政策。为使广大客户能够明明白白消费,在全镇各所有营业场所,张贴通信资费标准,使广大客户对各项通信业务的资费情况一目了然。严格计费管理,保证计费的准确性。

六、 注重沟通,敢于承责

“不要怕投诉,要正确看待投诉,敢于承担责任,要把客户投诉看成好事,变压力为动力”通过客户投诉可以发现服务工作中自已认识不到的缺陷,从而改进服务,更好的为客户提供优质服务。

今后,联通公司将一如既往地严格按照上级部门的各项文件指示精神,不断的加强思想政治学习和业务技术水平的学习,使我们企业的整体形象和员工的精神面貌再上一个新台阶。

三道网通公司

鄂殿兴

公司自查报告【篇3】

一、

自查报告是一种对成品油企业进行自我评估的工具,旨在帮助企业发现存在的问题,并及时采取相应措施加以改进。本文将针对成品油企业的自查情况进行详细分析,以确保企业的合规运营和可持续发展。

二、企业概况

我公司是一家专注于成品油生产和销售的企业。拥有先进的生产设备和专业的团队,提供高品质的成品油产品,广泛应用于交通运输、工业生产、农业等领域。

三、自查内容

1.生产环境与设备

对生产环境和设备进行了全面自查。确保设备运行情况良好,生产环境干净整洁,符合环保要求。所有设备均按照相关标准进行定期维护和保养。

2.产品质量管理

高度重视产品质量管理,自查涵盖了产品生产、储存、运输等环节。通过严格的质检流程,确保产品符合相关标准和法规要求。同时,加强产品追溯体系建设,确保可追溯产品的质量和安全。

3.安全生产措施

安全生产是企业生产经营活动的核心。对员工进行了安全培训,确保员工具备相关的安全意识和技能。建立了完善的安全管理制度,对生产过程中的潜在危险进行了全面评估,并采取相应的防范措施。

4.环境保护

作为一家负责任的企业,积极履行环境保护责任。自查内容包括废气、废水、固体废物等环境指标的合规情况。采用先进的环保技术,控制废气排放和废水排放,合理处置固体废物,最大限度地减少对环境的影响。

5.企业社会责任

积极履行企业社会责任,自查内容包括员工福利、慈善捐款、社会公益等方面。注重员工素质提升,提供良好的工作环境和福利待遇。同时,积极参与社会公益活动,回报社会,提升企业形象。

四、自查结果与问题

通过自查,发现存在以下问题:

1.生产环境存在杂乱现象,需要加强整理和管理;

2.部分设备保养不到位,需要加强设备维护和保养;

3.生产过程中安全意识有待提高,需要加强员工培训和安全管理;

4.废气排放和废水排放存在一定超标情况,需要加强环保设施建设和运行管理;

5.企业社会责任工作需要更加全面和有针对性。

五、改进措施

针对自查发现的问题,制定了以下改进措施:

1.改善生产环境,制定整理和管理制度,定期清理和维护生产场所;

2.加强设备保养和保养记录,确保设备正常运行;

3.加强员工安全培训,制定安全操作规程,提高员工安全意识和技能;

4.加大环保设施投入力度,优化废气和废水处理工艺,减少对环境的负面影响;

5.完善企业社会责任工作机制,增加慈善捐款和社会公益活动的投入。

六、总结

通过自查报告的编制,全面了解了企业的运营情况和存在的问题。在今后的工作中,将积极采取改进措施,提高生产效率,保障产品质量,加强环境保护,履行企业社会责任,为企业可持续发展做出更大贡献。同时,也希望通过自查报告的发布,得到社会各界的监督和支持,共同促进成品油企业的健康发展。

公司自查报告【篇4】

十堰艺校系全国重点中等职业(艺术类)学校,现在在编在岗教职工55人,现将我校聘用制度实施情况报告如下:

一、核定的机构编制和领导职数

根据市编办十机编[20xx]23号、十编办发[20xx]10号、十编办发[20xx]37号、十编办发[20xx]2号文件精神,我校为正县级事业单位,核定事业编制为65个,配正、副校长(含书记)4名,其中,单位领导正职2名,副职2名。内设机构15个,中层领导职数20个。

二、岗位设置情况

本单位共设置管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位总量65个,其中:管理岗位12个,占总量18%;专业技术岗位48个,占总量74%。工勤技能岗位5个,占总量8%,主体岗位是专业技术岗位,占岗位总量74%。

三、推行聘用制度情况

1、基本情况

管理岗位中单位领导岗位4个,其中五级职员2个,六级职员2个。内设部门领导岗位6个,其中七级职员4个,八级职员2个,不具有领导职责的管理岗位2个,即九级职员2个。

专业技术岗位中高级专业技术岗位10个,占岗位比例的20%;中级岗位21个,占岗位比例的45%;初级岗位17个,占岗位比例的35%。工勤技能岗位5个。

2、主要做法

首先我校成立了岗位设置管理领导小组,将工作进行了明确的分工和安排,召开了全体教职员工参加的岗位设置工作专题会议,传达贯彻全市事业单位岗位设置管理工作会议和局文体系统专题工作会议精神,进行全面动员,并确定专人负责该项工作的开展和相关材料的报送,以确保岗位设置工作顺利完成。

其次制定了实施方案及聘用岗位的标准。组织人员对现有岗位设置情况清理统计,并根据事业单位设置管理的有关要求,结合单位实际,制定出更为科学、合理的岗位设置方案和聘用岗位的标准。

最后每位教职工根据自已的工龄、职称年限以及工作能力,对照岗位每个等级的要求和标准,填报相应的聘用级别,由领导小组进行审批并公示。

3、基本经验

(1)公开、透明。将岗位设置文件精神、政策宣传到位。组织教职工利用周例会时间学习各项规章、条例;细致、耐心的做好解惑答疑,使教职工充分认识岗位设置的重要性和长远意义。

(2)公平、合理。在岗位设置方案的基础上,根据学校实际及人员结构情况,制定了相关的岗位聘用标准,使教职工对自已的岗位有更清晰的认识和了解,从差距中找原因,确定今后的目标,形成良好的竞争意识。

(3)科学、民主。我校在制定方案上,征求各方建议,形成一致意见后,经领导小组讨论并通过。详细、周密的条例使教职工们都能找到适合自已的岗位等级。经个人审报,领导小组审批公示后,在没有任何疑义的情况下完成上报工作。

四、完善聘用制度、加强聘后管理的建议

1、建立低职高聘、高职低聘的钢性机制。

2、建立能上能下、因才使用的制度,让有才无职称或低职的人才发挥作用。

3、目前随着教师队伍的年轻化,出现教师有职称却没有职数无法聘用的情况,能否在职数上进行一定的弹性操作,更大程度的调动教职工的工作积极性。

公司自查报告【篇5】

xx村地域面积5.1平方公里,现有20个村民组,耕地1560亩,林地6000亩;总人口1832人,其中农业人口1543人。人均纯收入已过万元。农业主产以种植水稻、油菜为主。工业经济基础比较扎实,发展的势头很好。我村依托丰富的石灰石资源优势,大力发展工业。另外,我村还是中药材种植大村,是安徽省中药材种植基地。

近年来,村党支部、村委会根据镇党委、政府的统一部署,结合本村实际,在建设社会主义新农村的同时,我村全面加强民主法治示范村建设。建立健全了村务公开制度,定期将村务、财务、政务向全体村民公开、公示,接受村民监督;深入开展法制宣传教育活动,全村普法网络健全,村民的法制意识和守法意识得到了明显的提高。具体工作如下:

组织干群学法和进行法制宣传,在村部和各人流集中地段拉横幅、张贴标语,使广大群众进一步认识到学法、知法、用法、守法的重要性,广大干群的法制观念和法制意识明显得到增强。

加强信息汇报交流,借鉴新的思想,坚持依法办事。今年我村成功调解20起矛盾纠纷,认真做好矛盾纠纷的排查调解工作,发现不安定因素和苗头性问题立即制定调处方案,并及时化解。

针对刑释解教人员确定专人开展帮教,村帮教领导小组每季度上门走访,指导其进行农业生产。在生活上关心、在思想上重视,确保了无重新犯罪记录;对村后进青年进行一对一帮教,确保其走上正确道路。

充分发挥村民代表的作用,凡村民关心的事,召开村民代表会讨论决定,实行“谁受益、谁承担”的原则,如修建源河公路、青三公路、西河中心广场工程、群众活动中心、农发项目公路、饮水点工程等等;严格按村务公开程序,原则上每季度公开一次,对重大事情(如农村低保、春荒救济、粮补等),随时公开。

开展“校园周边治安秩序”的专项整治,重点加强交通、卫生的检查和宣传,使乐元小学的治安状况得到进一步加强;开展“预防青少年溺水”工作,确保人民群众特别是青少年的生命安全;开展“平安互助,十户联防”惠民工程,构筑农村“安全网”。

对本村范围内的信教人员进行认真统计,做到底子清、情况明;开展“崇尚科学,反对邪教”的活动,对邪教组织进行严厉打击。

自开展了民主法治示范村工作以来,我村的各项工作取得了明显成效,也得到了上级的肯定,但与此同时,还存在着一些差距,我们将在今后的工作中进一步提高研究和解决问题的能力。

总之,创建民主法治示范村是一项长期的工作,为将此项工作推向深入,在今后的工作中,我村两委会将一如既往努力工作,推进农村依法治理工作,提高农村法治化管理水平,努力实践科学发展观,为把我村建设成为“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村而努力奋斗。

公司自查报告【篇6】

 企业自查报告货物自提说明 篇一

为了使仓库管理更加透明,相关制度更规范化,准则化;提高效率,减小误差,形成良性循环。在此根据实际情况建议通过以下制度使仓库管理更加完善规范。

一 、货物入库验收管理制度

货到厂时应及时到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下:

对收到的所有货物就货号、规格、数量进行检查,并与总公司

发货清单进行对照。

确认无误后由相关责任人就到货日期及实际数量填写收货

单,并交给订单核算员进行数据备份。

若所收货物与发货清单不符时,立即通知相应部门,进行记

录在案并上报公司领导。

若与物流人员对接过程中发现货品外包装有破损受潮情况

时,则必须在相应物流人员前当面查收点清,如有异常情况及时上报并采取相应措施处理。

如所到货品中有返修货品和客户专门定制的货品,则对该类

物品建立专用区域存放,与其他常规货品区分。

以上流程无误后,由制单人签字并交由仓库主管,经审核无

误后才可进行入库。

办妥后的入库单由仓管员、订单核算员、仓库主管各存一联

保存。

仓库物资入库程序如下:

二、配货管理制度

配货过程中必须根据各终端经销商订单进行,严禁无单操作。 配货过程中如出现尺码不全,数量不对等情况立刻进行库存复

查,找出错误原因并记录备案,做到妥善处理。

对已配好的货物进行分类管理,确保安全无误,并由相应配货

人制定配货单,签字后交由订单核算员进行复核,当场核对配货单内容与实际货物的一致。

三、发货出货管理制度

与公司相关部门协调沟通,确认收到发货通知之后才可发货。 由相应人员制定发货单,签字交由订单核算员审核,确认发货

单无误后由仓库主管审核签字。

以上流程无误后通报财务室制定发货清单,由相应财务人员进

行签字后上交公司领导进行发货。

4、注意审查发货过程中的各种违规情况,有下列情况之一者不得发

货。

凭单印签不符不全,批准手续不符

凭单字据不清或被涂改

未验收入库物资

其出库程序如下:

备注:1、本公司内部人员向仓库查货,应直接在仓库办公点办理,

不得随意进出库房内部。

2、本公司业务人员借货必须做好借出记录,进行注明,责任

到该人负责并确定归还时间

四、以严格的出入库制度作为基础,借鉴其他经验,增加符合本公司实际情况的5S辅助管理机构。

常组织

对所在工作场所定期进行全面检查。

制定需要与次级需要的判定标准,确定优先级。

与公司其他部门进行协调沟通,根据实际情况确保货品的合

理顺序发放。

常整顿

对库房空间进行统筹规划,按照区、排、架的顺序做到摆放整齐,库容整齐;节省库房空间,压缩周转时间。

3、常清洁

清除工作场所各区域的脏乱,保持环境、物品、货品处于清洁状态,保证货物的不潮、不霉、不蛀、不腐。以此为目标建议: 建立清洁责任区,实施专区专人清扫,履行清洁责任。 对隐蔽的地方加倍注意。

定期进行大清扫活动。

常规范

制度规范方面:定期进行自我检查,养成坚持的习惯。做到

时刻不懈怠,确保制度不会变成空泛的口号。

安全规范方面:制定安全报表制度,责任到每天的负责人、

进行安全检查并作出记录、时刻确保仓库处于安全状态,每月,每季度时进行安全总结。

常自律

定期进行思想与工作汇总,同时在工作中互相学习,了解其他

同事的意见与想法,群策群力做到工作规范认真,人人按制度行事。平时多协调、多沟通保证库房团队思想统一,精神面貌积极向上,增强团队凝聚力和个人归属感,建立成一各严格稳定高效的优秀团队。

通过以上制度,提供一个整洁、安全、由条理的工作环境,提高工作效率,增强能力,在步森这个大家庭里为了同一个目标共同努力。

企业自查报告货物自提说明 篇二

日前,财务部召集各仓库管理员在公司行政楼举行了加强仓库管理的工作会议,相关部门领导出席会议并做了重要指示。根据会议精神,结合工作实际,城南毛坯库迅速对仓库的现状进行自查自纠,发现存在以下问题:

第一,入库问题。表现在车间入库单信息不准和货框产品凌乱及产品不集中送入库情况。导致无法及时点验产品品种、核实数量、分类码放和办理入库手续。 第二,现场管理问题。因产品类别多,数量大,场地有限,工位器具不足,部分产品达不到分区集中堆放要求。仓库顶部窗户密闭,室内通风不足,油烟废气不能及时排散,影响仓库存储环境。设备维修速度慢,航吊、大门损坏报修后,不能得到及时修复,不利仓库产品的清点、调运、码放工作。成品、零散废件、呆滞品等物资占用仓库场地,尤其是制动鼓的临时存放要占用仓库近六分之一的空间。这些都极大的影响了仓库的可存储量。

第三,出库问题。金工车间、销售公司、物流、质检、搬运员的协调配合有待加强,表现在车间没有提供准确领件信息并及时领件,销售公司发货通知审核或更改后没能及时通知仓管员,物流司机不能按时到库运货,质检发现产品问题没能提前告知,这些现象都可能导致搬运员重复做无用工作,影响其积极性,系统配合不畅,容易产生发货慢、领件慢、调错件等情况。

第四,工作协调问题。南北仓库发货时配合不足,出现一边仓库有多辆车排队领货和另一边仓库无车领货的情况。信息交流不畅,电话故障保修无人问津。安全管理,其它部门有仓库钥匙,甚至曾出现夜间弄坏大门开关私自领件现象,及不利于仓库产品安全。仓库功能不明,包装物料归属毛坯库管理,加大了仓库

管理幅度,不利于包装物资安全。

第五,加班情况突出。加班发货到深夜甚至凌晨,如第二天继续上班将极大的影响仓管员的生活及工作。长期加班,有限的精力得不到恢复极不利于工作的正常进行。

为了解决当前仓管工作存在的问题,提高工作效率,更好的'服务公司生产经营,根据工作实际情况,建议采取以下措施应对:

第一,仓库硬件建设。适当增加投入,清整仓库环境,维修仓库设备,增加工装器具,保证仓库良好的硬件条件。与仓库存储品无关的物资设备一律清理出毛坯库,腾出空间,分类别分区域管理产品,提高仓库空间利用率,增大仓库可存量。

第二,规范系统流程,明确仓库权责,完善科室职能。明确毛坯库管理范围,规范各车间、外协单位入库和领件标准,推行标准化运作,体系化管理。完善科室职能,提高执行力,避免怠工、推诿现象发生。

第三,建立信息沟通与协调机制。目前公司运作的K部门、有关人员。销售公司、生产车间、外协单位都应及时向仓库提供所需的产品等物资信息,增加仓管员和搬运人员出货反应时间,提高物资出库速度与准确度。

第四,健全仓库规章制度。适当悬挂管理制度,明确考核激励机制,明确岗位职责,各司其职。使仓管员、叉车司机、搬运员通力配合,提高工作效率。

第五,执行人性化作休制度。仓管员虽属后勤人员,但由于工作性质不同,

如参照后勤作休制度明显不合实际。目前公司发货量加大,经常有加班到深夜的情况,长此将不利于仓管员正常的工作及生活。建议推行分时段加班补休制度,如加班到晚间24点及凌晨分别对应给予不同档次时间的补休。

搞好仓库管理,服务公司生产经营是仓管员的本职。提高仓库硬软件水平,增加仓库资源利用率和综合效益也是公司职能部室的职责。毛坯库会严格执行公司仓库管理制度,落实领导有关指示,在上级的领导下更好的搞好以后的工作。

公司自查报告【篇7】

企业标准化自查报告

一、前言

标准化是企业提高管理水平、增强竞争力的重要手段,通过自查和评估,可以不断完善企业标准化工作,促进企业规范化、科学化发展。本报告旨在总结和分析我司目前的标准化工作情况,并提出改进措施,为进一步推进企业标准化工作提供参考。

二、标准化管理现状分析

1. 规章制度

以《公司章程》、《公司管理规定》等为主体的规章制度比较完善,但在应用和执行层面仍存在一定的问题。

2. 内部流程

各部门的业务流程存在一定的规范化问题,部分环节缺乏标准化的要求和操作规程,导致工作效率不高。

3. 文件管理

文件管理方面存在一定的混乱现象,文件归档不规范,难以查找和追溯。

4. 员工培训

对于新员工的标准化培训不够系统和完备,导致新员工的工作质量不稳定。同时,对于现有员工的培训和进修也需要加强。

5. 标准化考核

目前的考核机制主要关注业绩和工作量,对于标准化工作的重要性和质量缺乏充分的认识和考核。

三、标准化自查结果

1. 规章制度:对于规章制度的执行情况进行了全面自查,发现执行不力、落实不到位的问题。

2. 内部流程:通过与各部门负责人的沟通和检查,发现存在流程不规范、流程环节不明确等问题。

3. 文件管理:对文件管理进行了抽查,发现文件归档和查找不便、追溯能力较弱的情况。

4. 员工培训:对员工培训情况进行了问卷调查,发现新员工培训体系不够健全、员工进修计划缺乏支持等问题。

5. 标准化考核:通过与员工的面谈和考核数据的分析,发现对标准化工作的考核不够明确、缺乏相应的奖惩机制。

四、改进措施

1. 规章制度:针对规章制度执行不到位的问题,制定明确的责任制度和检查制度,并加强宣传和培训。

2. 内部流程:重新梳理和制定各部门的工作流程和操作规程,明确环节和责任,加强流程标准化的培训和执行。

3. 文件管理:建立健全的文件管理制度,包括归档规范、文件分类和存档期限等具体要求,并加强文件管理培训。

4. 员工培训:完善新员工培训计划和员工进修计划,建立培训档案,并加强与外部培训机构的合作。

5. 标准化考核:明确标准化工作的考核要点和权重,并与绩效考核相结合,建立奖惩机制,激发员工参与和推动标准化工作的积极性。

五、总结

通过本次自查,我们对企业的标准化工作进行了全面的分析和评估,发现了存在的问题并提出了相应的改进措施。我们将按照改进措施的要求,结合实际情况,制定详细的计划和时间表,并逐步推进改进工作。相信通过不懈的努力和持续的改进,我司的标准化工作将逐步得到规范和提升,为企业的发展打下良好的管理基础。

公司自查报告【篇8】

为了深入贯彻上级安全工作会议精神,为切实抓好第一季度的各项安全防范工作,学校结合区政府办公室《关于做好冬季防火和安全生产工作的紧急通知》和区教体局《关于在局属学校开展冬季防火和安全工作大检查的通知》的文件精神,对学校的安全工作进行了认真的自查、排查与整治工作,现将自查情况总结如下。

学校领导非常重视安全工作的建立健全工作。学校完善了各项安全管理制度、安全岗位职责以及安全目标责任制,形成了齐备、完善的安全管理工作机制。校长与各班主任分别签定了安全责任书,实行了明确的责任分工,层层落实了安全责任制和责任追究制。

学校定期召开全体教师会以及安全领导小组会,及时通报交流情况,加强教师、学生的安全教育与管理。学校定期进行学校财产和各项安全的自查工作,及时排除安全隐患。

学校制定并与家长和全体学生签定了《交通安全责任书》,并通过家长会及时与家长取得了联系,争取家长的大力支持,构建了学校家庭、学校、社会三位一体的安全教育网络。

1、学校开展了形式多样的安全教育常规工作。

开展了多种形式的宣传教育活动,提高了学生的安全意识。学校利用橱窗和黑板报等设施,对学生进行安全知识宣传和专题讲座,分期分专题向学生进行了防溺水、交通、消防、意外伤害、防盗、防震、防火、防毒、饮食以及多发病常见病的预防和宣传教育等安全教育。各班充分利用黑板报和可利用的一切机会对学生进行安全教育,尤其重点进行了“消防安全和交通安全”的教育。

2、加强安全管理,开展形式多样的安全教育活动。

(1)组织各种活动教育学生,开展队活动、班活动,在学生中广泛开展安全讲座、主题班会、手抄报、征文比赛等活动,将安全教育寓于日常活动之中。学校重点开展了交通安全和消防安全教育活动。

(2)学校制定了专项《消防安全预案》等,明确了责任分工,确定了出现紧急情况的应急处置方法和疏散路线,定期组织师生进行消防安全模拟演练,收到了很好的效果,提高了学生自护自救意识。

(3)重点做好学生课外、校外活动安全管理工作。学校加大了值勤教师和导护学生的巡视力度,对学生在校园内的不良行为特别是不安全的行为进行监督检查,引导和教育学生遵守学校常规管理制度,在课间休息时不攀高、不跳台阶、不追跑、上厕所不拥挤、不做危险性游戏等。各班主任、教师对学生出现的不安全现象及时纠正,对严重违反纪律的同学及时告知家长,结合家庭共同教育学生。

(4)加强了饮食卫生管理工作。学校重视学生的饮食安全,加强了饮用水的监督与管理。同时教育学生不吃不买街头无照、无证商贩出售的各类食品(或三无食品),确保饮食安全。

(5)重视安全保卫工作。学校增设了安全防盗监控系统,为保护学校财产安全奠定了坚实基础。学校加强门卫管理,对外来人员、车辆进行登记、核对,不让陌生人随便进出校门,确保学生人身安全。晚上和假期中值班人员多巡逻、多留心、多检查,确保了学校财产安全。

(6)加强了安全检查工作。学校严格执行定期的安全检查制度,制定了内容详细的《高溪小学安全工作检查表》,每月对学校各教室进行一次大检查,时刻留心校舍安全,保护学校财产安全,发现问题及时上报,及时进行修理,防患于未然。加强用水、用电、用气的管理以及易燃易爆危险品、消防器械的检查,定期检查设备设施,排除隐患。加强图书室等重要场所除按规定配备灭火器材外,还要经常检查用电线路是否完好,电器设施设备安装是否符合规范要求,凡有安全隐患立即更换或纠正。学校值勤人员经常检查各班的门窗是否关闭,财产有无丢失、损坏;对电脑加强了防盗措施;对贵重设施设备落实保管负责人。

交通安全方面的隐患是门前车辆多,尤其是中午或下午放学时车辆多,,这一问题严重危及到学生的出行安全和人身安全。针对这一情况学校已采取了以下整改措施:学校制定了并与学生、家长签定了“交通安全责任书、校外安全公约”,召开了家长会;学校利用各种形式对学生进行交通安全教育,并加强了学校放学路队的管理。

1、及时排除和解决存在的潜在威胁和隐患,为学生创建一个安全和谐的学习环境和学习秩序。

2、继续加强学校的安全宣传教育活动,使安全掌握必要的安全常识,提高自身的自救、自护意识。

3、充分发挥家长的积极作用,与家长建立紧密的联系,形成家庭、社会、学校三位一体的安全网络。

4、进一步加强学校的安全管理与安全检查,防微杜渐,从根本上杜绝一切安全隐患。

总之,学校以高度的责任感,从树形象、促发展的大局出发,面向全体师生,坚持了“预防为主,标本兼治”的工作原则,以提高广大师生安全意识为核心,认真地开展了安全教育活动与自查整改工作,提高了师生的安全意识,掌握了基本的自救自护知识,认真落实了各种安全防控措施,明确了安全分工与职责,严格落实学校安全工作责任制和责任追究制,切实杜绝了各类安全事故的发生。

公司自查报告【篇9】

20xx年是不平凡的一年,通过全体员工的共同努力,公司各项工作取得了很大进展,其中多项指标均创历史新高。在面对成绩欢欣鼓舞的同时,我们也清醒地看到我们在工作中的诸多不足,尤其是对于公司未来发展至关重要的四件大事均遭到失败:公司的品牌宣传、上市审批、投标成绩以及公司的招商情况均出现了问题。为此,公司特作此总结报告,找出失败原因,并引为借鉴,指导日后的工作。

一失

品牌宣传不足。公司自上世纪末建立以来,一直致力于在新文化方面的深入探究和钻研,迄今已有二十余年的历史底蕴,尤其是在前几年,公司的口碑在社会上得到一致好评和认可,20xx年,本是公司扩大品牌知名度,提高品牌影响力的重要时刻,但却因物资上的准备不足和时间上的把握不准导致失败。20xx年,公司需高度重视并完成此项工作,提高公司上市的筹码。

二失

上市审批失败。XX公司是一个年轻的公司,以自强不息为核心,以与时俱进为指导。和同行业相比基础比较薄弱,因此,公司的发展离不开上市。公司自创立起,就以上市作为关键的一步。可以这么说,只有公司成功上市,才是公司美好前途的开始。20xx年,因不够专注和重视,以致错过了公司上市的第一次机会,20xx年务必引以为戒。

三失

投标成绩惨淡。在前面的几年,公司尽管作了许多努力,但投标成绩总体上趋于惨淡。究其原因,主要是公司的品牌宣传上的不足及公司资历尚浅,在以后的工作中,公司需加强实战实训,做精、做细个人品牌,提升公司资历。

四失

招商不够力度。公司的发展离不开合作与共赢,在前面的几年,公司一直专注于品牌的发展,却忽略了招商引资的工作,以致公司发展受限,抵御风险能力偏弱。在20xx年,公司需加强与其它公司的交流与合作,尤其是发展思想和核心理念与公司谐和的,公司应考虑与其长期合作,在合作共赢的旗帜下,建立互信互助的关系。

失败乃成功之母,面对20xx年,公司全体成员,务必充分发挥团队合作的精神,群策群力,紧紧围绕“一切为了上市”这个中心,充分利用好每一次的宝贵机会,将是否有利于“投标”、“招商”和“上市”作为衡量一切工作的出发点和落脚点,坚持发扬自强不息的民族精神和与时俱进的时代精神,确保公司在20xx年工作计划的顺利完成,共创公司的美好明天。

公司自查报告【篇10】

分局文明单位创建工作在省水利厅、省水文局的正确领导下,在市、区文明办的精心指导和关怀下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以“服务水利,奉献社会”为宗旨,以打基础、强素质、树形象为重点,紧紧围绕水文中心工作开展创建活动,把文明单位创建与争创省级文明城市活动紧密结合,有计划、按步骤地扎实推进,创建工作取得了显著的成效。

一、加强领导、狠抓落实,采取多种形式开展创建活动

我局领导班子坚持“两手抓、两手都要硬”的方针,将创建工作摆在重要议事日程,成立了创建工作领导小组,印发了《分局精神文明建设工作要点》,从组织领导、道德建设、科学文化建设、作风建设等几个方面进行了责任细化,形成一级抓一级,层层抓落实,人人参与,齐抓共管的工作机制,全方位推进精神文明建设,取得了良好的效果。

1、加强党风廉政建设教育。领导班子狠抓自身建设,加强学习,不断提高班子的工作能力和工作水平。编制《水文分局廉政风险防控手册》,组织党员干部参观市廉政教育基地,开展廉政教育。

2、积极开展各种类型创建活动。对照卫生单位、文明单位的创建要求,一方面通过墙报、展板等形式,向职工宣传创建要求和要点,激发职工参与创建的热情,提高职工创建意识;另一方面积极动员和组织广大职工自觉投入卫生单位创建、青年文明号、党员示范岗及文明单位创建活动中去。20xx年5月,与黑林镇大树村开展文明共建活动,投资68000元修建广场前道路。20xx年5月,水质科获得省级机关青年文明号认定。

3、开展丰富多彩的职工文体活动。开展趣味运动会、春节联欢会、女子登山、掼蛋比赛、植树活动等各项文体活动,满足职工精神生活需求。组织职工参加安全生产、党内法规、法律知识、网络信用、社会主义理论等近xx余次知识竞赛,引导职工遵纪守法、廉洁自律、诚实守信。

4、积极组织志愿者服务。积极参与全市“与雷锋车同行聚文明正能量”志愿者集中行动,分局志愿者服务队走进社区,认真清理街道垃圾,营造整洁美观的'社区环境;关爱空巢老人、留守流动儿童、农民工和残疾人等特殊群体。多年来,水文分局一直热衷于公益事业,党员领导干部带头捐款,向社会困难群众进行救助,以实际行动推动全市慈善事业健康发展。

以上活动的'开展有力地促进了我局三个文明建设的协调发展,创建活动取得了较好的成果,分局获20xx-20xx年度、20xx-20xx年度、20xx-20xx年度、20xx-20xx年度xx市文明单位称号和20xx-20xx年度、20xx-20xx年度新浦区文明单位、支持水利事业发展有功单位,连续七年被评为市爱国卫生先进单位,20xx年被评为第批江苏省爱国卫生先进单位、20xx-20xx年度全省水利系统文明单位、分局水质科被命名为江苏省省级机关青年文明号、20xx年分局党支部被评为市级机关先进基层党组织。20xx年被评为全省防汛防旱先进集体、防汛排涝工作先进集体。20xx年被评为20xx-20xx年度全省水利系统文明单位、20xx年度支持xx市水利事业发展有功单位、20xx年度支持xx市水利事业发展有功单位、20xx年度水利学会先进集体。在xx市首届水文化周活动中,连续2年荣获道德风尚奖,第二届水文化周活动中获得环硕项湖接力赛二等奖、象棋比赛团体三等奖。20xx年2月,被xx市委评为重大事项重点工程优秀服务单位,荣获支持全市水利发展贡献奖。

二、精心组织,不断完善内部管理

1、加强财务管理,在财政专项执行、采购、会议、招待、借款方面都作出了相应的措施并严格执行。另外,还以中央八项规定和省委十项规定为抓手,传达省厅处级干部讲话精神,修改、完善相关制度规定,严肃各项纪律,严抓接待、绩效工资发放等工作,积极适应新常态。

2、实行日常考勤制度与月度计划制度。局机关加强考勤,严禁迟到早退和无故离岗的现象,通过制定月度计划,各部门工作有序开展,工作效率不断提高。

3、召开职工座谈会,广泛征求群众意见,谋求单位又好又快发展。

4、先后制定和完善了《分局局长办公会议制度》、《分局禁酒令》、《分局车辆管理办法》、《水文局值班规范》等各项规章制度。

三、开拓创新,加强水文宣传

通过组织开展“提振精气神提升执行力”主题活动,干部职工的精神更加抖擞、斗志更加昂扬,全局上下形成了良好的工作氛围。加强爱国主义教育,弘扬民族精神和抗战精神,组织干部职工观看党史教育片《没有共产党,就没有新中国》和“丰碑——纪念抗战胜利70周年”电视短片,通过身边的抗战人物和抗战故事,了解历史,铭记历史。结合世界水日、抗战胜利70周年等节点,加强水文宣传,在《中国水利报》发表宣传稿件1篇,在《xx日报》发表稿件3篇,重点宣传水文服务“一带一路”建设、水文职工的先进典型等。

四、切实加强队伍建设,提高职工素质

1、出台《机关人员下基层锻炼实施办法》,每年派人到重点水文测站锻炼,既缓解了基层站人员不足的压力,又锻炼了机关年轻技术骨干。

2、不断加大职工业务培训力度。20xx-20xx年,先后参加全省水文站站长培训、水文专业工程硕士函授、水资源调查评价、遥测系统维护、水土保持编制、档案管理、视频讲座等700多人次培训。学历层次、整体素质不断提高,干部队伍的知识结构进一步优化。

五、以防汛测报为重点,踏实做好水文业务工作

(一)精心组织水情测报

为了确保安全度汛,保证水文测报信息准确及时,分局制定了《分局防洪预案》。在水文测验方面,各水文测站抢时机,抓测次,施测洪水过程,均能满足定线要求;在报汛方面未发生错报、漏报情况,报汛质量处于全省水平,为领导准确及时决策提供了可靠依据,为地方经济发展提供了有力的技术支持。

(二)大力开展水质监测工作

20xx-20xx年按时完成省级地表水、重点水功能区、水源地站点的逐月监测任务;对浅层地下水、深层地下水开展监测;完成了辖区内城镇及水功能区入河排污口全面调查工作;积极有效应对突发性水污染跟踪监测工作。

六、拓宽服务领域,积极为地方经济发展服务

在新常态下,水文服务市场竞争更加激烈,我局组织精干力量,开拓创新,科技咨询服务工作再上新台阶,完成了防洪评价报告、水资源论证、排污口论证、水土保持方案编制、地下水压采方案编制、灌溉水有效利用系数分析测算等科技咨询项目60多个,新机场设计洪水专题研究、中云台国际物流园区专用铁路工程水土保持和防洪评价报告编制、石化产业基地规划水资源论证等多个重大项目的开展为我局赢得更大的市场影响力和更多的尊重,xx日报也对分局的服务工作进行了专版报道。今后,我局将进一步解放思想、真抓实干、抢抓机遇、谋求发展,以更高的标准、更高的目标、更好的服务推动文明单位创建活动健康开展,为我市经济和社会发展作出更大贡献。

公司自查报告【篇11】

尊敬的xx:

我很遗憾此时正式向公司提出辞职。

我来公司快两年了。在过去的两年里,我得到了公司所有同事的帮助。我非常感谢公司所有的同事。正是在这里,我有了笑声、泪水和收获。公司平等的人际关系和开明的工作作风,曾经让我有了依靠的感觉,在这里我可以快乐地工作,快乐地学习。也许这是真的,所以我开始思考,认真思考。

但是最近觉得自己不适合做这份工作,也想改变环境。我也很清楚,在这个时候向公司辞职是对我自己的考验。公司就业时,公司新项目启动,所有后续工作都在公司下一步推进。正是考虑到公司未来项目安排的合理性,本着对公司负责的态度,为了防止公司因我而造成的决策失误,我郑重辞职。

我考虑在辞呈提交后2到4周内离开公司,这样你就有时间找到合适的候选人来填补我辞职造成的空缺。同时,我也可以帮助你对新人进行入职培训,让他尽快熟悉工作。

能为公司工作的日子不多了。我会站在最后一个岗位上,做好工作的交接工作,努力实现项目的平衡和过渡。离开这家公司,离开这些曾经同甘共苦的同事,很舍不得,舍不得领导的`哼哼教诲,舍不得同事之间的真诚和友好。

在短短的两年时间里,我们公司发生了巨大而令人满意的变化。很遗憾我不能为公司辉煌的明天做出贡献。只有衷心祝愿公司业绩一路飙升!公司领导和同事工作顺利!

此致

敬礼!

辞职:xxxx

时间:xx年x月xx日

公司自查报告【篇12】

尊敬的公司领导:

本人自去年加入监理公司以来一直任命于xx监理部总监一职,在公司领导及公司各部室的正确指导和大力支持下,本人在个人知识方面得到了很大提高,所以很感谢领导们的培养以及公司各部室的支持,本人很是感激。但在工作方面一直没有取得任何进展,本人再三思索,认为本人的工作能力及业务水平等各方面确实都很多不足。本着对公司的荣誉及公司利益和对业主的负责方面考虑。本人意辞去霍林郭勒总监理一职,请公司令安排有能力之人管理该项目。本人愿为其他项目效力或另寻出路。特此申请辞去我现在的职务。

本人辞职原因有三:

一、本人能力不足经验没有,可谓众所周知。所以监理部有很多不足之处,望领导海涵。

二、施工单位技术水平较低,作为土建工程来讲就基本的开挖放线都能一错再错(基础的位置都能错,开挖标高都能错到几十公分),让建设行业的人为之震惊,本人对此工程的质量甚是担忧。施工队伍人员视安全及质量如同儿戏,对于监理部的教育及惩罚更是有惊无恐,致使无能力及任何经验的本人无以对策。

三、建设单位和本人的对与工程的管理和分工有很大的分歧,就拿对项目的管理来讲,业主举过这样一个例子:说业主就像是解放前的地主,监理则是管家,施工单位就是长工,对于项目就是所有的一切管理都应该是监理来管,用业主的话就是四控两管一协调就什么都是监理来管。业主就提供设备和总体工期。和不定期来现场抽查即可。本人对此有不同看法,所谓监理:顾名思义监督管理。首先要执行的是监督为主管理为辅,要是以业主的说法“业主不懂工程叫监理来就是替业主管理”,那我们还叫什么监理啊,直接就叫管理公司就对了。关于四控:监理要做的是控制安全;控制质量;控制成本;控制进度,在这里的“控”我觉得更多的意义应该是监督,不能认为全是管理。要是认同为管理直接写成六管理就行了。还写什么四控两管啊。对于本工程本人认为业主应以管理为主,监督为辅。监理则以监督为主管理为辅,相互密切配合加强交流沟通,进一步将本工程做好。以上是本人对霍林郭勒项目的看发,不知正确与否,愿闻其详。本人年龄小工作经验少,对以上看法只是自己的一些想法,定有不妥之处,望公司领导见谅。

非常感谢公司领导对本人的信任,但本人确实没有能力管好该项目,辜负了领导寄予的厚望,还望公司领导海涵,见谅。本人不胜感激。

再次感谢领导对我的支持和勉励,在此我忠心的道声“谢谢”。

望领导能够批准我的.请求。

申请人:

2015年12月15日

尊敬的单位领导:

你好!我是带着极其复杂的心情写这封辞职信的。首先得感谢领导们的信任,让我进入xx-x公司工作,在我2015年8月至今在单位的xx-x项目部从事现场施工管理工作,期间让自己在专业技能上有了很大的提升,也受到单位领导、同事在工作上的信任帮忙,在生活上的关怀帮助。在此深表感谢。

由于单位的工作性质,让我无法照到自己家乡年迈的父母;

和由于现在单位无法及时支付我的工资(2011年1月至今未发一个月工资)而让我无法承担家庭的补给,开支;且现在贵清项目也没有我的工作任务,我近段时间处于闲置状态。介于以原因我今天向领导提出辞职申请。并要求支付2011年1月至今的所有劳动薪酬,及个人相关的保险。

感谢你的批准,祝你工作顺利,祝愿公司兴旺发达!

此致

敬礼

辞职人:xx-x

2015年5月9日

公司自查报告【篇13】

为进一步加强和规范市级行政事业单位银行账户管理,堵塞资金管理漏洞,从源头上预防和治理*,推动党风廉政建设深入开展,根据中央有关盘活财政存量资金的要求,参照《省财政厅、人行兰州中心支行关于检查清理省直预算单位银行账户通知》(甘财库【20xx】10号)的做法,市财政局决定对市直预算部门(单位)银行账户进行检查清理。现将有关事宜通知如下:

一、检查清理范围

市直所有预算部门、单位(含所属基层预算单位)在金融机构开设的全部账户,包括基本账户、一般存款账户、零余额账户、各类专用存款账户。

二、检查清理步骤

银行账户检查清理工作采取单位自查和重点检查相结合的方式,分两个阶段进行:

1、自查阶段。根据《甘肃省省直单位银行账户管理暂行办法》(甘财办【20xx】72号)规定:市直预算部门(单位)执行“银行账户设立、变更、撤销由财政审批、备案制度”。市直预算部门(单位)应据此对本部门及所属基层预算单位的银行账户进行全面清查。凡未经市财政局审批开设的账户,一律撤销;对核算资金性质相同,重复多头开设的账户,进行撤并;对一年以上不发生业务的账户,予以撤销。

2、检查阶段。市财政局将抽调专人组成账户检查工作组,结合市直预算部门(单位)自查结果,对照市财政局已备案的账户信息及人行兰州中心支行支付处协助提供的有关信息,对市直预算部门(单位)银行账户管理情况进行重点检查。凡漏报、瞒报的账户将视同“小金库”,依据有关规定严肃处理。

三、工作要求

1、认真组织实施。为便于银行账户动态监管,市财政局将启用银行账户管理系统。此次检查清理的所有账户信息均将作为基础资料录入系统,希望各预算部门(单位)要高度重视此次银行账户检查清理工作的重要性,加强对所属基层单位的督导,认真组织做好自查工作。

2、全面彻底整改。对自查中发现的问题,各预算部门(单位)要全面、及时整改到位,该撤销的一个不留,该合并的一个不少。

3、及时报送资料。各主管部门根据本部门及下属单位银行账户情况,如实填报附表并签字盖章,于20xx年5月30日前,将附表以纸质及电子版形式并汇同其他资料(开户许可证复印件、组织机构代码证复印件、法人证复印件、开户依据复印件、“兰州市机关事业单位银行账户开户审批表”复印件或“兰州市机关事业单位银行账户变更审批表”复印件)加盖公章一并报市局国库处。

公司自查报告【篇14】

为有效防范****管理中存在问题,根据云农信联[20xx]128号文《省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构****管理的风险提示》的有关要求,我社于日前对****的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

一.县联社制定了****管理办法,****制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用****未上交的现象。

二.****使用情况:信用社****由信用社指定专人保管,对****使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖****和借与他人使用的情况。

三.严格登记制度:建立使用****管理登记簿,保证****在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移

交人、接交人和监交人在****保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计****进行检查。业务****有出纳专人保管使用,每天营业终了入库保管.

XX县联社XX分社

20xx年6月1日

【【精品】企业自查报告5篇】

小金库自查报告集合


常言道,实践出真知,平常学习工作中。我们都会需要书写各种各样的报告,报告使用范围非常广泛。趣祝福特地为大家精心收集和整理了“小金库自查报告”,不妨参考一下本文,希望你喜欢!

小金库自查报告【篇1】

根据县集中整治“庸懒散贪”问题专项工作领导小组办公室下发的《关于深入治理“小金库”问题的紧急的通知》的文件精神,我局结合整治“庸懒散贪”专项工作,把开展治理“小金库”问题作为一项重要任务来抓,指定专人负责,全面彻底地进行自查自纠。现将有关情况汇报如下:

我局党组高度重视治理“小金库”工作,将治理“小金库”工作与整治“庸懒散贪”专项工作有机结合起来,认真学习领会省局、县整治办的相关文件精神,把思想和行动统一到省局、县整治办的要求上来。成立了专项治理领导小组,全面安排部署此项工作,把治理“小金库”工作作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措,进一步树立政治意识、大局意识、责任意识。

为使治理 “小金库”自查自纠工作深入开展,形成声势,我局对中央、省局、县整治办关于“小金库”治理工作的重要意义、工作内容和政策法规进行了全面宣传。召开单位干部职工会议深入学习“小金库”治理的各种文件和政策,鼓励干部职工积极参与“小金库”治理工作,保证了我局“小金库”自查自纠工作顺利开展。

我局在成立“小金库”专项治理领导小组的同时,从各部门安排政治素质高、业务能力强的人员到领导小组办公室,做到分工明确,责任到位,并通报举报电话,以便及时受理社会各界反映的“小金库”问题。

我局在开展治理“小金库”自查自纠工作中认真总结经验,对存在的问题和下一步工作认真研究和布置。财会人员在规定时限内,对照“现金形态的‘小金库’问题、银行存款形态的‘小金库’问题、有价证券形态的‘小金库’问题、固定资产形态的‘小金库’问题、股权和债权形态的‘小金库’问题”等五项内容开展“自查自纠”,确保工作不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角。通过“自查自纠”,我局没有存在任何形式的“小金库”问题。

(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我局财务管理均按照国家有关财政法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设立任何形式的“小金库”。全局各部门也不存在私设“小金库”现象。

(二)自我局成立以来,始终严格按照财务管理制度有关规定执行,从未设置账外账和“小金库”以及各个人名义私存公款等违反财经纪律行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

总之,通过开展“自查自纠”工作,起到了警示作用。同时,我局将建立长效监督机制,认真执行财务管理制度的有关规定。

小金库自查报告【篇2】

根据县委、县政府《关于深入开展“小金库”治理工作的通知》和全县治理“小金库”工作会精神,我镇高度重视,及时安排部署,狠抓工作落实,全面开展了“小金库”专项治理工作,现将治理情况报告如下。

这次治理的内容是违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,要追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

(一)加强组织领导。成立了由党委书记潘峰任组长,镇长周杰文任副组长的治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制订有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,加强信息沟通,促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我镇财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

(二)单位严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

小金库自查报告【篇3】

6月24日县里召开了“xxx县治理小金库”动员大会电视视频会。会后按照会议精神,我镇认真开展了清理“小金库”工作。

一、自查自纠工作开展情况

按照xxx县开展“小金库”专项治理工作实施方案要求,电视视频会后,迅速召开了全体领导及站所主要负责人会议。要求各站所认真对照此次治理的八大内容开展自查,主动纠正存在的问题,做到不走过场,全面覆盖。并成立了“小金库”专项治理领导小组,纪检书记赵泽禄同志任组长,财贸领导舒象流同志任副组长,米长远、米金强、舒东、廖远财、姚祖永、钟彬等同志为成员,领导小组下设办公室于财政所。

二、自查自纠情况及结果

我镇自20xx年以来实行乡财县管报账制度,账户县统一设为xxx县乡镇财政管理局账户,两套账,即:xxx镇人民政府账和xxx镇计生办账,镇里主要收入是靠上级转移支付和依法征收社会抚养费。按治理范围和治理内容,通过深入自查,我镇财务管理均按照国家有关财政法规执行,收入、支出全部纳入xxx县乡镇财政管理局法定账目统一核算。未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式“小金库”。对20xx年至20xx年底的所有收入及各类账户、账据进行了认真细致清理,没有发现违纪问题,在认真清查的基础上,

按照规定,认真填报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》。通过自查、自纠、回顾,我镇基本上执行了财务管理的有关规定。到目前为止,没有发现“小金库”方面的突出问题。

小金库自查报告【篇4】

按照省委办公厅《关于转发〈xx省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》以及全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神,我办认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,省地方志办公室成立了由xx主任任组长、xx副主任,xx副巡视员为副组长的清理工作领导小组,领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的'具体事务。

二、提高认识,加强宣传

全省“小金库”专项治理工作会议召开后,我办及时召开专题会议,学习了《关于转发〈xx省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》,传达了全省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作会议精神,并在办公室站上宣传专项治理的范围、要求、意义。办公室主任xx要求大家认真学习有关文件和会议精神,充分认识开展此项工作的重大意义,按照上级要求认真清理检查“小金库”,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督

省地方志办公室治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,并注意发挥络举报作用。清理工作办公室具体负责监督工作,确保件件有交待、事事有着落。

四、认真开展自查,进一步严肃财经纪律

按照《xx省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案》的要求,办公室重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、办公室及所属单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、办公室及所属单位财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

4、清查结果在机关内部上进行通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我办目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,办公室将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。

小金库自查报告【篇5】

治理小金库自查报告范文一:

根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔20xx〕319号)要求,我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查,现将有关情况报告于后:

自查工作由处长同志牵头,组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神,明确指导思想和任务目标、时间步骤等,并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组,让全处干部职工充分认识到 “小金库”的危害和治理“小金库”的重要性,让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。

按照文件要求和自查内容,以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理,主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户,设立“小金库”,规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进行全面清理,进一步完善清产核资工作,做到账面资产与实物相符。

三、完善制度,加强管理

加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度,严格按照上级部门相关文件精神办事。

在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的.承诺书进行公示。

进一步完善项目支出管理制度,严格执行项目开支,尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。

完善车辆管理制度,车辆用油实行限额管理,车辆维修实行定点维修。

通过自查,公园管理处没有“小金库”。我处承诺,现在、将来都不会有“小金库”的存在,严格按照上级要求办事,并建立有效的规章制度,规范财务管理、经营管理及工程管理工作,动员各方面力量强化监督,坚决杜绝“小金库”的发生。

治理小金库自查报告范文二:

按照《县小金库治理工作实施方案》和全县机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,局党组领导高度重视,并认真开展清理“小金库”工作,现将有关工作情况报告如下:

领导重视,深入动员。局党组高度重视,按照《通知》要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治

理工作清查小组,并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上,局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性,并发动全局职工积极参与并监督统计局的“专项治理”自查工作,以确保自查工作的顺利进行,扎实有效地开展清理工作。

认真自查,及时上报。 按照《通知》的要求,通过对照文件深入自查,重点围绕“清理内容”中的八大项指标进行清查活动,对全局进行了认真细致的清查。

1、严格按照有关文件的要求,深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

3、按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查自纠,统计局认真执行财务的有关规定,没有小金库,没有发现违规违纪现象,并通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,完善了相关财务制度,加强了从源头上防治腐败,反腐败工作进一步得到提高。

小金库自查报告【篇6】

“小金库”自查自纠情况报告书

南安市灯埔小学 2011年10月10日

“小金库”自查自纠情况报告书

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市教育局《关于全面清理单位“小金库”的通知》的文件精神,现把我学校自查自纠情况汇报如下:

一、认真学习,提高认识

我学校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学区校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

二、加强领导,责任分工

为了保障治理工作顺利进行,学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校牵头实施,财务等部门负责同志共同参与。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:

组 长:黄坤元

副组长:黄鹏举

成 员:刘陌殊、侯琪颖、黄种凤、黄建国、黄伟玉、黄丽蓉、 李雪莲、刘碧云、黄亚延等

举报电话:86586701

三、明确要求,重点治理

按照上级文件规定的要求,学区通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

按照治理范围要求,重点围绕“治理内容”中的七项表现开展自查活动,对2011年以来的所有收入及各类账户、账据进行了认真细致的自查,通过自查,没有发现上述违规违纪问题,自查结果已在全学区教职工大会上进行了通报,并予以公示。在认真自查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我学校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财务纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。

四、整改建章,规范完善

资金自查报告(集合15篇)


这篇文章的主题是“资金自查报告”,希望大家会喜欢。分享是一种无私的行为,通过与周围的人分享我们可以创造美好的回忆和体验。众所周知,实践是检验真理的唯一标准,在日常工作中,我们都需要做好撰写报告的准备工作,因为报告需要大量的数据和事实来支持。

资金自查报告(篇1)

《结余结转资金自查报告》

一、引言

结余结转资金是指单位账面记载的上年度产生的各项收入与支出之差额,该差额在新的会计年度开始时,按照一定的程序进行结转并转入下一年度的财务报表中。结余结转资金的正确处理是一个企业财务管理的重要环节,对于企业的经营运作和财务状况具有重要影响。为了确保结余结转资金的合法合规运作,本报告经过对相关信息的梳理和分析,提出自查结果并给出相应的改进措施。

二、自查内容

1. 结余结转资金核算的准确性

通过对上一年度的收入与支出进行核对,确认结余结转资金的准确性。检查收入项目是否完整、支出项目是否准确,并与银行及其他相关部门进行确认,确保收入和支出的准确性。

2. 结余结转资金的合规性

审查结余结转资金的使用情况、使用范围、权限和程序等,确保资金使用符合相关法规和内部控制要求。检查资金使用是否经过审批,是否符合预算和计划,并对合规性进行评估。

3. 结余结转资金流向的透明度

了解结余结转资金的流向,对转入下一年度的项目进行分类和分析,确保资金使用符合公司战略和经营计划。同时,向上级主管部门和股东提供相关的资金流向和使用情况报告,保证资金使用的透明度。

4. 结余结转资金的风险管理

评估结余结转资金的风险,并提出相应的防范和管理措施。识别可能存在的资金流失、滞留和挪用风险,并建立相应的内部控制制度。加强对资金流程的监控和审计,及时发现和解决潜在的风险。

三、自查结果

1. 结余结转资金核算准确性方面,经过核对确认,结余结转资金的金额与银行和其他部门的信息是一致的,核算准确性问题不存在。

2. 结余结转资金合规性方面,资金使用程序相对规范,符合相关法规和内部控制要求。但在资金使用的权限和审批部分存在一些不规范的情况,需要加强内部控制和审批制度的完善。

3. 结余结转资金流向透明度方面,资金流向的分类和分析工作较为完善,提供给上级主管部门和股东的报告也较为清晰和详细。

4. 结余结转资金风险管理方面,存在一些潜在的资金风险,如缺乏对资金流程的实时监控和审计,对资金流失和挪用的风险管控不够完善。需加强对风险的识别和防范,建立完善的内部控制机制。

四、改进措施

基于自查结果,提出以下改进措施:

1. 优化内部控制制度,加强对资金使用的审批和监控,确保资金使用的合规性和准确性。

2. 完善资金流向的分类和分析工作,提高资金使用透明度,增强资金使用的监督和管理。

3. 加强风险管理,建立风险预警机制,对潜在的风险进行识别和防范,确保资金安全和公司利益。

4. 定期进行资金自查工作,建立健全的内部审计制度,确保公司财务运作的规范和透明。

五、结论

通过本次结余结转资金的自查工作,发现了一些问题和隐患,并提出了相应的改进措施。只有不断加强内部控制,提高资金使用的合规性,才能确保公司财务的稳定和健康发展。本报告将作为日后资金自查工作的参考和依据,希望能对公司的资金管理提供帮助和指导。

资金自查报告(篇2)

根据通农业[20xx]128号文件精神,乡人民政府高度重视,积极宣传文件精神,明确工作目标,自查到位,核实到户。

一、兑现工作

乡惠农补贴包括种粮直补、良种补贴、农机购置补贴,在资金兑现过程中分布实施,乡、村、社干部对农户的种粮情况进行摸底调查统计,召开村民大会上进行民主评议,乡农业综合服务站根据评议结果严格按标准进行数据整理,再根据上级主管部门的要求上报乡党委政府审查核实通过,然后进行张榜公示,种粮群众无异议后,在上报上级主管部门,下拨资金通过一卡通兑现到农户。

在资金的兑现过程中,乡党委政府,严格按要求,公示结果积极给予惠农资金兑现,农机购置补贴乡农业综合服务站严格按程序给予审批,无弄虚作假。

二、自查工作

为加强自查工作,乡党委政府成立了“惠农资金自查工作”领导小组,组长:、副组长:,成员:、各村村主任,领导小组下设办公室在乡农业综合服务站,由负责具体工作。

在自查过程中,按照横向到边、纵向到底的.要求,乡党委政府安排由乡纪委牵头,乡农业综合服务站、财政所、各村委会进行走访调查,各惠农资金是否按公示内容及时兑现的,兑现数据是否按照基础数据调查、民主评议、公开公示等操作流程形成的,在资金分配工程中各级各部门有没有优亲厚友及截留资金等问题的出现。

通过对全乡1521户享受惠农资金的农户进行走访调查,群众对惠农资金兑现上无任何异议。20xx年我乡兑现各项惠农资金:1502350元,20xx年我乡兑现各项惠农资金:1502350元。

乡人民政府在兑现20xx年至20xx年惠农工作中,一直按照上级要求的程序运行,坚持公开、公平、公正的原则、无优亲厚友、截留资金,群众无任何异议。

资金自查报告(篇3)

结余结转资金自查报告

为了规范资金使用管理,加强对结余结转资金的监督和管理工作,我部门制定了《结余结转资金自查报告》,本报告就我部门2021年度结余结转资金的使用情况进行自查报告,以达到规范资金使用,防范风险的目的。

一、资金来源

我部门2020年度结余结转资金共计40万元,主要来源于系列活动收入、会员缴纳卡费、赞助商等渠道。我们负责人已经对40万元进行了切实的管理与使用,并进行了极大的增益。

二、资金运用情况

1. 项目开支情况:我部门2021年度结余结转资金主要用于三大类项目开支,分别为:

(1)活动支出:该项支出占用了总计33万元,主要用于举办本部门日常的各种活动和比赛,比如马拉松活动、五人制足球赛、乒乓球比赛、表演等项目,这些活动不仅促进了社区的交流和互动,同时也提高了我们社区居民们的身体素质和健康水平。

(2)设备更新:我部门为了更好地开展活动,更新了一些相关设备,如篮球架、羽毛球网络、电子秤等等,更新设备花费约5万元。

(3)其他支出:该项支出占用了约2万元,主要为各项活动的必要支出,比如场地费、保险等费用。

2. 案例介绍:

本部门近一年来接受了一个家庭的求助,孩子患病,需要进行手术治疗,但是家长经济上实在过不去。我部门慷慨地提供了10万元的医疗救助金,帮助这个家庭缓解了财务压力。同样,我部门在很多活动中也多次向社区捐赠善款,为社区发展出一份力。

三、其它事项

1. 资金使用审核制度

我部门设立了专门的经费审核小组,负责对项目开支、资金流向等方面进行审核,同时禁止出现经费浪费、超支等问题。审查人员均来自于不同部门,具备接受多方面审核的能力,确保了经费使用的透明度。

2. 资金监管制度

我部门制定了专门的资金监管制度,同时明确了资金管理职责,确保资金安全性和正确性,防范风险。

3. 财务报表的出具

我部门每个季度都会将财务报表交纳到监管方,确保资金收入和支出合理,并做到公开透明。

由于上述原因,我们所管理的结余结转资金使用完全符合相关规定和审计要求,完全做到规范使用,审计无疑,监管到位,确保了资金的安全性和正确性,同时也为社区居民提供了更好的活动服务。

资金自查报告(篇4)

卫生专项资金自查报告

近年来,我国对医疗卫生领域的投入逐年增加,卫生专项资金也不断加大投入力度,旨在为全民提供更高质量的医疗服务。然而,针对一些地区或单位可能存在的卫生专项资金管理不规范或不透明的情况,国家决定进行卫生专项资金自查。本文的目的即是对此自查报告进行详细阐述,从不同角度来探究卫生专项资金管理工作中存在的问题及对策。

自查范围

本次自查的范围覆盖了不同层级医疗机构、疫苗、医疗器械及药品采购经销机构等,共计涉及全国31个省、直辖市、自治区的259家单位,自查期间为2016年至2020年。

问题分析

在自查中,我们发现了一些卫生专项资金管理工作中存在的问题。主要表现在以下几个方面:

1. 卫生专项资金使用较为单一,以药品采购和医疗器械购置为主要方向,其他项目的资金使用不如意。

2. 卫生专项资金管理中缺乏规范性,一些单位在资金审批过程中交叉利益的情况非常严重。

3. 卫生专项资金管理透明度不够,部分医疗机构或采购经销商存在资金去向不明以及财务记录不完善的情况。

4. 卫生专项资金管理不严格,有一些单位未经批准就将专项资金挪作他用,有的单位则存在公款私存的情况。

对策建议

针对以上问题,我们提出了一些对策建议,以期保证卫生专项资金的规范管理:

1. 资金使用范围应扩大,以保障医疗卫生领域的全方位发展,满足人民需求。

2. 加强规范管理,规定严格合规的资金使用流程,加强对交叉利益的管控,杜绝违法违规行为的出现。

3. 提高资金管理透明度,加大对医疗机构或采购经销商的监督力度,严格执行财务记账制度,保证资金的流向明确可查。

4. 强化资金管理的监管力度,对于违反规定的单位进行严惩,加强对公款私存、资金违规使用的查处力度。

结语

卫生专项资金的管理问题是当前医疗卫生领域需要重点解决的问题之一。本文阐述的自查报告中所提出的问题及对策建议将有助于更好的规范卫生专项资金的使用和管理,从而保障人民群众的健康权益。作为医疗卫生领域从业者和广大医患,应共同关注这一问题,积极参与卫生专项资金的监督与管理工作。

资金自查报告(篇5)

区财政局:

根据《关于开展财政支农资金检查工作的通知》(绵游财农(200)38号)文件的精神和要求,我镇领导高度重视,立即成立了以镇长为组长,相关部门人员为成员的自查领导小组,由专人负责对我镇20xx年和20xx年两年各级财政安排的农口部门事业费项目支出和支农专项资金的使用

情况进行了自查总结,并对存在的问题着力整改。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)退耕还林资金。20xx年1月至20xx年12月,我镇退耕还林粮食折现补助及现金补助1010800元(其中20xx年532400元,20xx年478400元),两年的退耕还林补助资金全部及时地按要求通过“一折通”向全镇退耕还林农户进行了发放。

(二)天保资金。20xx年至20xx年共使用天保资金2万元,实行区级报帐制。

(三)其他支农专项资金。20xx年至20xx年度我镇财政支农资金共使用14万元,其中:水利建设资金4万元,主要补助上方寺村、雨台山村各2万元,用于新建提灌站上;病险水库整治4万元,主要补助给了四清水库2.5万元,新丰堰1.5万元,用于两处水库的维修补漏上;公路岁修0.5万元,主要用于玉刘路的维修;抗旱资金1.5万元,主要用于长林寺村0.5万元,道碑观村1万元;农机行业管理补助0.5万元,主要用于农机行业管理中;提水抗旱补助1.5万元,主要补助给苏家扁站、新桥站各0.5万元,龙王庙站0.4万元,马儿滩站0.1万元;电站维修1万元,全部补助给道碑观站用于电站维修;生产救灾资金1万元,全部用于上方寺村,属区级报帐制。我镇两年的支农资金全部按时、足额拨付到了指定的项目实施单位或项目村。

二、存在的主要问题及原因

一是财政专项资金补助面比较分散,单个项目补助资金少,撒“胡椒面”的现象仍然存在,不利于提高资金的整体效益。二是由于财政专项资金到位较迟,“拉马填槽”现象依然存在。三是由于财政资金分口、分部门来源渠道较多,资金管理分散,拼盘项目由多个部门共同实施,每个部门各自为战,缺乏整体规划,部分项目存在前期准备不足,规划、设计深度不够,概算编制粗糙,项目建设难以达到预期的整体效益。同时不同渠道的投资在使用方向、实施范围、建设内容、项目安排等方面存在重复和交叉的情况。

三、下一步整改的主要措施

一是加大项目资金的争取力度。牢固树立项目强镇的意识,把抓发展真正体现在抓项目建设上。

二是加大支农资金整合力度。在符合国家政策的前提下,对财政支农资金进行统一规划、统筹安排,资金打捆使用。通过以奖代补、以物抵资、先建后补等政策工具,引导农民“互动”,形成在财政投入的带动下,主要依靠农民群众自己投工投资改善生产生活条件的机制

三是切实加强财政监管,推进依法理财。按照相关规定,加强内部监管工作,确保财政支农资金用在刀刃上,尤其是搞好救灾、扶贫、以工代赈、天然林保护等项目资金的专项检查,做到事前评估、事中监督、事后检查验收、跟踪问效,杜绝挤占、挪用,随意调整项目资金,确保资金不折不扣地落实到项目上。

四是建立一套完善的项目资金监督管理机制,逐步实现项目资金的安排与监督职能分离、责任明确和相互制约的新机制,使项目的申报、审批、实施、监督走上规范化、科学化、制度化的轨道。

20xx年至20xx年使用的支农资金都是严格按照资金使用方向,性质安排支出,无挤占、挪用现象。财政支农资金为我镇推进社会主义新农村建设,保护和改善农村生态环境,提高农民生产生活水平起到了一定作用。防汛、抗旱、救灾资金缓解了旱洪灾情,把灾害损失程度降到最低限度。支农资金的投入,有力推进了我镇各项工作的顺得进行。

资金自查报告(篇6)

乡镇开展扶贫领域突出问题自查报告

近年来,我乡精准扶贫巩固脱贫摘帽工作在县委政府的正确领导和在相关业务部门的指导、关心和支持下,党委政府高度重视此项工作,认真贯彻落实省、市、县的精准扶贫工作会议精神,经过全乡干部职工的共同努力,较好地完成了各项指标任务。根据《汉源县开展扶贫领域突出问题专项整治的工作方案》,乡党委政府紧紧围绕本次整治重点内容开展自查自纠,现将自查结果报告如下:

一、扶贫工作完成情况

(一)开展“脱贫摘帽”工作。西溪乡20xx年末贫困人口75人,比上年度减少36人,结对帮扶38户贫困户111人,结对帮扶干部全年对贫困户共计帮扶资金万元,硫酸钾肥料29吨,马铃薯种吨,劳动技能培训600人次,帮扶企业五丰黎红公司赠送花椒苗9万株。

(二)贫困户建档立卡工作。通过开展精准扶贫建档立卡工作,对全乡贫困户、贫困村进一步识别摸底,根据农村居民家庭年人均纯收入低于2736元标准进行识别,识别出我乡有贫困户111人,贫困村1个、且按精准扶贫结对帮扶工程对38户贫困人口落实38名干部结对帮扶。

目前,精准扶贫建档立卡工作按照实施方案要求已保质保量全部登记录入电子平台,纸质档案材料按要求均已做到一户一档。

(三)基础设施建设。扶贫工作开始以来累计投入资金万元用于基础设施建设:民安村活动室道路、院坝硬化工程6万元已按实施方案全面完工验收,全乡土地整治项目工程350万元,其中民安村126万元土地整治工程正在施工阶段;投入万元改造危房21户已验收兑付18户,另外新增3户已进入收尾阶段;投入万“四改三建三清”项目15户正在施工阶段。

(四)产业发展。在产业发展上、党委政府根据区位优势,在产业结构上调整,由帮扶企业五丰黎红公司计划在西溪乡建立3万亩的花椒标准化种植基地,目前五丰黎红公司投入万元购买花椒苗,重点种植在民安村和新立村。驻村农技员根据产业的发展,积极培育新型经营主体,成立了汉源县山里红种植养殖专业合作社和汉源县汉溪种植专业合作社。

(五)项目规划和申报。派驻第一书记和扶贫工作小组走村入户开展工作,深入了解贫困村和贫困人口信息,对贫困发生原因分类研判,认真做好贫困村脱贫发展规划编制,规划项目19项,规划资金3612万元。

二、主要工作措施

(一)拟定实施方案、多次召开专题部署大会、成立工作机构。乡党委政府高度重视,成立了以乡党委书记为组长,乡长为常务副组长,其他班子成员为副组长,相关站、股、所负责人为成员的乡扶贫开发工作领导小组,负责统一安排部署开展“减贫摘帽”工作。

(二)进村入户、登记调查。为了确保贫困户信息的真实性,准确性,由县级领导、第一书记、帮扶部门、驻村工作组、驻村农技员和村干部分别负责对各村的农户进行调查摸底,如实填写农户相关信息,统一按照国家农村扶贫标准,以20xx年农村居民家庭年人均纯收入低于2736元,重新识别农村贫困人口,全面掌握了贫困人口规模和分布。

(三)结对帮扶到村到户。以开展党的群众路线教育实践活动为契机,结团帮扶、定点帮扶、党建帮扶、“干群连心 同步小康”驻村工作和结对帮扶工程等活动深入开展精准扶贫脱贫摘帽巩固工作,每个村有帮扶单位、每户减贫对象户有责任人。

(四)制定贫困农户增收计划。各帮扶单位对所帮扶村要拟定切实可行的发展规划,结对帮扶责任人根 据贫困户贫困原因拟定切实可行的增收计划,围绕贫困农户增收目标,落实帮扶资金和具体增收项目,贫困农户生产生活条件得到进一步改善。

(五)建立贫困农户收支台账,认真做好贫困农户收支监测工作。各驻村干部督促指导贫困农户如实填写贫困农户家庭增收计划及实物产量、现金收支台账,按照要求发生一笔登记一笔,从而准确掌握贫困户家庭收入情况和计算依据。

(六)产业扶持到村到户。把扶贫开发与产业发展结合起来,大力发展优势特色产业,完成花椒种植3万亩,在民安村建设高山蔬菜种植,打造“有机果园,秀美西溪”,这些产业的建成和发展使我乡90%以上的贫困人口受益。

(七)农村危房改造到村到户。全乡已实施农村危房改造21户,投入资金万元,其中c级危房18户、D级危房3户。

(八)落实责任、签订责任状。乡长分别与各村负责人签订了巩固“减贫摘帽”考评责任状,明确干部与贫困户形成一对一帮扶,这样使扶贫工作做到实处、扶到贫处。

(九)强化监督检查。乡党委成立监督组,加强脱贫攻坚工作的监督检查,发现苗头性问题及时整改,有效保证了我乡脱贫工作落到实处。经自查,目前,我乡扶贫资金和物资均发放到位,无群众反映脱贫攻坚工作干部违纪问题。

三、存在问题

通过全乡上下共同努力,扶贫工作取得了阶段性成绩,但由于各种因素影响,也还存在一些问题。

(一)产业发展扶贫薄弱:由于地理位置偏远,得到的扶持资金少。

(二)贫困农户文化程度普遍偏低,思想保守,加之缺乏技术、资金困难,这严重制约了贫困户致富的进程。

(三)基础设施建设严重滞后。我乡普遍存在村组公路不畅,信息闭塞。现有的通村公路等级低、路况差,通行能力低下。水利设施、交通、信息等严重满足不了当前农村的发展需要。

(五)因灾、因病、因学至贫返贫形势依然严竣。

四、下一步工作打算

(一)协调相关部门,积极争取上级部门的大力支持,加大对基础实施的投入力度,从而加快基础设施建设步伐,努力改善居民生产生活条件。

(二)加大培训力度,增加就业。针对贫困户缺乏技术的现状,加强农业产业化技术培训和指导的帮扶 措施,提高农民生产技能。

(三)调整产业结构,加快产业发展。抢抓发展机遇,调整产业结构,打破发展瓶颈,加快转变经济发展方式,着力打造甜樱桃和花椒产业,最终实现农业增效、农民增收、贫困户脱贫。

(四)继续加强监督检查,确保各项惠民政策落到实处,切实保障群众利益。

资金自查报告(篇7)

结余结转资金自查报告

一、引言

本报告旨在对公司前一年度的结余结转资金进行自查,并向管理层和相关股东提供有关资金运营情况的详细信息。资金自查是公司内部控制体系的重要组成部分,旨在确保公司资金的合法性、透明度和安全性。

二、背景信息

公司名称:XXXX公司

自查时间段:20XX年度

核查范围:公司全部账户和交易流水

三、自查目标

1.核对前一年度公司结余结转资金的准确性和完整性。

2.确认公司资金运营是否符合法律、法规和相关规定。

3.发现并纠正潜在的运营风险和内部控制漏洞。

4.提供有关公司资金运营情况的详细报告,向管理层和相关股东做出透明度和合规性的承诺。

四、自查过程

1.收集资金运营相关资料

-收集公司前一年度的财务报表、银行对账单、交易凭证和其他资金相关文件。

-核对公司收入、支出和结余结转等项目的准确性和完整性。

2.保管资金凭证

-确保资金相关凭证(如转账凭证、发票、收据等)的完整性和准确性。

-核查资金凭证与账簿记录的一致性。

3.核对银行账户和交易流水

-对比银行对账单和公司账簿,确认资金流入、流出和结余等项目是否一致。

-核查交易流水是否完整且无误。

4.确认财务报表准确性

-核对财务报表的编制过程,验证其中涉及的资金运营信息的准确性。

-确保财务报表符合相关会计规范和法规要求。

5.发现问题并整改

-如发现资金运营中存在的问题、风险和漏洞,及时向管理层汇报,并提出整改建议。

-确保公司内部控制措施的针对性和有效性。

6.编制自查报告

-整理自查过程中的核查结果和发现问题的整改情况。

-撰写全面详实的自查报告,确保透明度和合规性。

五、自查结果

在本次自查过程中,我们严格按照公司的自查程序和要求进行了资金运营的核查和整改工作。核查结果表明,公司的资金运营基本合规,符合相关法律、法规和内部控制要求。在核查过程中,我们发现了一些问题,并立即采取了相应的整改措施。以下是主要的自查结果:

1.资金收支明细的记录准确、完整,与银行账户流水一致。

2.公司的结余结转金额与财务报表的数据一致,无人为篡改情况。

3.公司未发现未经授权的资金调动、挪用或盗用等问题。

4.公司内部控制措施较为完善,但在资金调拨时,部分程序存在瑕疵,需要进一步加强。

六、自查结论

通过本次资金结余结转的自查工作,我们确认了公司的资金运营基本合规、准确和透明。自查发现的问题已经采取了相应的整改措施,并将加强对资金运营的监督和管理。公司将进一步完善内部控制措施,提高运营风险的防范和控制能力。

七、建议

1.加强资金运营的内部控制,完善资金调拨的审批流程和责任制度。

2.加强对资金凭证的保管和审查,确保凭证与账簿记录的一致性。

3.加强对银行账户的监督和管理,做好银行账户的定期对账工作。

4.定期开展资金运营的自查工作,及时发现和整改问题。

5.继续加强员工的内部控制和合规培训,提高员工的风险意识和合规意识。

八、致谢

特此感谢公司管理层和相关股东对本次自查工作的大力支持和配合。同时,感谢公司全体员工在资金运营管理方面的努力和贡献。公司将继续加强内部控制体系建设,保障资金运营的安全、稳定和透明性。

以上就是本次结余结转资金自查报告的内容,希望能对公司管理层和相关股东提供有关资金运营情况的详细信息,以及发现和整改潜在的问题和风险。同时,本报告也为将来的自查工作提供参考和借鉴。

资金自查报告(篇8)

为全面落实中央、省、市的强农惠农政策,确保各项资金落到实处,根据莆田市强农惠农富农资金监管工作领导小组《关于开展20xx年强农惠农富农资金在线监管纠风专项治理工作的通知》(莆惠管〔20xx〕2号)精神,我局高度重视,及时布暑安排,成立了强农惠农富农资金监管纠风专项治理工作领导小组,结合实际制定了《莆田市林业局关于开展20xx年强农惠农富农资金监管纠风专项治理工作的通知》,要求各县(区)林业局对照强农惠农项目资金的检查项目和内容,认真组织开展自查自纠工作。现将自查情况汇总报告如下:

一、强农惠农资金收入、落实到位情况

(一)造林绿化补助资金。20xx年至20xx年上半年,各县区林业局造林绿化补助资金实际收入总额6552.27万元(其中:20xx年4715.96万元、20xx年上半年1836.31万元),已落实到位5070.23万元(其中20xx年3235.81万元、20xx年上半年1834.42万元)。

(二)森林生态效益补偿基金。20xx年至20xx年上半年,各县区林业局生态林补偿基金实际收入总额1746.97万元(其中20xx年1167.67万元、20xx年上半年579.3万元),已落实到位961.18万元(其中20xx年918.58万元、20xx年上半年42.6万元)。

二、主要做法

(一)造林绿化工作开展情况

20xx年全市完成“四绿工程”建设19.41万亩,造林更新3.51万亩,共完成造林绿化22.92万亩,占省下达任务的120.63%。20xx年上半年全市完成“四绿工程”建设3.18万亩,林分修复11.33万亩,人工造林更新2.84万亩,共完成17.35万亩,占省下达任务的106.67%。

1.及时分解,明确任务。我市根据各县区(管委会)林地资源等实际情况,下发了《全市造林绿化任务下达的通知》,及时把任务分解下达到各县区(管委会),并提出具体要求。为了进一步明确造林绿化任务,市政府每年又发出了《莆田市人民政府关于切实抓好造林绿化工作的通知》,提出了深化思想认识、推进生态建设,明确目标任务、突出工作重点,强化有力措施、狠抓任务落实,建立目标责任、切实加强领导的具体意见。我市还多次召开专题会议,强化部署,并向各县区(管委会)和市直相关部门下达造林绿化目标责任书,落实责任,推动发展。

2.强化宣传,营造氛围。各级各部门加强造林绿化宣传,宣传造林绿化对加快国家森林城市和生态市建设、打造宜居港城的重要意义,宣传造林绿化是落实科学发展观,推进生态文明建设的重要措施,宣传造林绿化各级政府扶持政策,传播森林文化、倡导人与自然和谐的重要价值观。每年3月,组织市各套班子、机关单位干部、莆田军分区和武警部队官兵及群众一起参加义务植树劳动,拉开了全市春季大规模义务植树劳动的帷幕。各县区(管委会)和乡(镇)政府也精心组织党政军民参与的大规模义务植树活动,扩大社会影响,全市掀起造林绿化新高潮。

3.转变方式,促进发展。一是搞好规划设计。按照“全面规划、注重实效、先急后缓、分期实施”的要求和“山水园田统一规划,乔灌草、花果树一起上,带、网、片、点相结合”的原则,做好“四绿”工程建设的规划设计。二是狠抓林地落实。造林地的落实是确保完成任务的关键,“四绿”工程建设要落到非规划林地、可造林地块和“三沿一环”可补植林地。对于现有的采伐迹地、火烧迹地和极少量的荒山,做到逐块落实,及时造林。今年共落实15.5万多亩造林地,有效地保障了今年造林任务的顺利完成。三是做好苗木供应。林业部门根据今年造林任务,认真测算造林绿化所需苗木的树种、规格和数量,及时做好苗木的准备和调剂。四是加快苗木花卉基地建设。针对今年及以后我市持续推进“四绿”工程建设的实际,大力扶持重点花卉苗木基地建设,适时调整苗木的组成结构,加大乡土阔叶树种苗木、绿化大苗的培育,确保苗木供应。今年我市通过落实各级政府花卉苗木优惠政策,强化科技支撑,加强产销对接,完善社会化服务,推动花卉苗木专业化、标准化、设施化生产和规模化经营,我市的花卉苗木生产初具规模,基本实现造林绿化苗木自主化。五是强化科学造林。根据树种的生物学特性,做到适地适树,科学配置造林树种和密度。在造林更新上,大力提倡不炼山造林,维护地力和生物多样性。在重点生态区位,通过采取间伐、补植、套种等人工措施,加快调整树种组成,改善林分结构,促进形成树种多样、针阔混交、异龄复层的复合型林分。在城乡绿化上,选择景观效果好、经济价值高的名贵和优良乡土阔叶树种,以丰富森林景观,提高城乡绿化美化水平。

4.配套扶持,增加投入。为推动造林绿化发展,我市将造林绿化资金列入预算,增加投入,配套补助。在省对今年造林绿化各项目补助标准的基础上,市财政对绿色城市、绿色村镇、绿色屏障、绿色通道建设按300元/亩标准补助;对高速公路、铁路森林生态景观带建设3000元/亩标准补助;对林分修复补植按省标准40元/亩补助;对生物防火林带建设按500元/亩标准补助;对珍贵用材树种造林按250元/亩标准补助。并要求县区(管委会)按市标准配套。

5.强化督查,落实责任。市林业局建立由局党组书记、局长方宝昌总负责、党组成员带队、相关科室挂钩的组织分工负责制,抽出时间下乡对各县区(管委会)今年造林绿化工作开展情况进行检查督促,了解造林绿化进展情况,特别是重点工作进展情况、发现和帮助解决具体问题,推动造林绿化进度。各县区通过委托专业队伍养护、聘请专人养护、村民自我养护等不同方式,建立长效管护机制,全面落实“谁栽、谁有、谁受益”的'政策,明晰产权和经营权,确保树树有人管、块块有业主,达到植一株、活一株、绿一处、成一片的效果。

(二)造林绿化资金管理情况

严格按照财经制度管理、使用造林绿化补助资金,加强资金监管,确保资金使用公开透明,专款专用。一是严格根据省财政厅、省林业厅制定的《关于印发〈福建省省级造林绿化资金管理暂行办法〉的通知》(闽财农[20xx]1号)精神,对造林绿化补助资金实行专项管理,独立核算。造林绿化主体完成当年度造林绿化任务后,首先由各县区林业部门会同财政部门组织检查验收,并将结果上报省市林业局、财政厅,由省林业厅和财政厅开展抽查验收,造林验收期间,市纪委驻农业局纪检组还在我局网站开设举报电话,方便群众监督,造林验收合格后,将资金拨付到位。二是详细制定资金用款计划,编制《造林绿化资金发放清单汇总表》,上报财政部门核准后发放补助资金。对验收合格的政府部门及公司造林的,直接将补助资金汇入账户,对个人造林验收合格的,补助资金通过“一卡通”发放到户。三是补助资金下拨情况及时录入造林绿化补助资金在线监管平台系统,在资金分配中做到政务公开,接受社会监督。经自查,未发现多头申报、虚报冒领、套取资金问题。

(三)森林生态效益补偿基金工作开展情况

1、规范护林员队伍管理。从抓护林监管员队伍建设入手,狠抓队伍管理。公开护林员选聘条件、责任与报酬,由村民公开竞聘护林员,签订管护合同书,明确护林员的责、权、利。及时兑现管护经费,提高护林积极性。定期举办培训班,增强护林监管员素质。对在去年护林工作中不能履行护林员职责义务和无法完成护林任务的护林员给予解聘。20xx年度严格按照管护责任主体单位推荐、乡镇人民政府和林业站共同审核、区林业局审批的程序严把护林员关,对称职的护林员进行续聘,不称职的护林员予以解聘,并与所聘用的护林监管员签订《生态公益林管护合同书》。

2、加强资源监管力度。建立以地理信息为平台的生态公益林监测管理机制,实行地籍小班管理,加大森林资源监测力度.及时掌握变化动态。

3、加强“森林两防”工作。积极贯彻“预防为主、积极消灭”和“以防为主,综合治理”的森林两防工作方针。一是严格控制野外用火,开设防火路和生物防火林带,预防森林火灾的发生。二是采取设置隔离带和树种改造(或套种阔叶树)等有效措施,抑制松突园蚧疫情的蔓延趋势,减少资源损失。

4、强化源头管理。科学合理地规划山地综合开发,控制山地综合开发的规模,不提倡开山造果,狠杀毁林种果的风气。同时采取有效措施,预防乱砍滥伐现象的发生。

5、规范管理,加强监督。由县区财政局通过邮政储蓄“一卡通”方式直接汇入村民户头。建立长效监督机制,充分发挥监察、财政、审计等部门的职能作用,加大监管力度,对违反政策规定的行为要给予坚决纠正。并建立工作制度,定期对生态林补偿基金发放情况进行检查监督。

(四)生态公益林资金管理情况

根据省财政厅、省林业厅制定的《福建省森林生态效益补偿基金管理暂行办法》(闽财农[20xx]33)精神,各县区实行财政专户直拨办法,推行管护费用的定额支付和其他费用的报帐制度,完善补助资金管理机制。一是县区林业部门依据签订的《管护行政责任书》、《生态公益林管护合同书》和《管护主体管护合同书》,将所属单位的重点生态公益林资料汇总后上报给财政部门,经财政部门审核后把森林生态效益补偿资金拨到县区林业部门,县区林业部门设立省重点生态公益林补偿资金专户,实行专户管理,并全权负责补偿经费的发放。二是县区林业部门参照所签订的《管护行政责任书》和《生态公益林管护合同书》内容,根据实际情况和管护面积把护林员工资下拨到各乡镇,由乡镇发放给护林员;村级监管费年终一次性发放到乡镇户头,再由乡镇发放到各村委会。三是所有者补偿费,由乡镇负责对补贴对象、项目、标准等有关事项进行登记、审核、调整和汇总工作,编制生态林补偿资金分户花名册,并报县区林业主管部门审核,再经财政部门确认后,由财政部门通过邮政储蓄银行惠农“一卡通”直接汇入农户户头。四是基层林业站实行专户管理、专款专用,县区林业部门对林业站发放的补偿性支出情况进行不定期的检查监督。五是重点公益林无林地的补偿性支出应全部用于造林、抚育支出,由县区林业部门组织实施。六是补偿基金“一卡通”发放花名册通过网上公布,接受社会监督。经自查,未发现多头申报、虚报冒领、套取资金问题。未发现截留、挤占、挪用资金的问题。

三、存在主要问题

个别乡镇未按要求采用“一卡通”发放生态林资金,资金发放进度缓慢;个别镇村干部对生态公益林补偿资金管理的严格性认识不足,不够重视监管工作;个别乡镇虽然已结合“一卡通”发放生态公益林补偿资金,但只发放到小组长,没有将资金发放到林农手中;个别乡镇生态公益林的权属、面积存在纠纷,在生态公益林补偿金分配上意见不统一,影响了生态公益林补偿基金发放到位。

资金自查报告(篇9)

一、检查内容:对我县20xx年至20xx年1月的家电下乡补贴情况进行检查。

家电下乡补贴情况:兑付的家电产品有:彩电、冰箱(含冰柜)、手机、洗衣机、空调、电脑、热水器(含太阳热、储水式、燃气)、电磁炉、微波炉等,兑付资金2406.45万元,其中:中央财政应负担1925.16万元、省级财政应负担481.29万元。

二、乡镇监督检查汇总情况:全县疑是虚假销售主要是在家电下乡的“商审商付”时间,我县抽查中发现疑是虚假销售金额21.3万元,对我们检查出来的问题由县纪委正在处理中。

三、县局检查组检查情况:于20xx年5月7日—14日,监督检查分成两个检查组,分别对本县14个乡镇进行查阅原始资料,询问相关人员,进村入户调查等。

1、入户调查情况:共入户调查127户(其中绥阳镇因资料被有关机关调出,未列入本次检查范围),上报购买家电下乡产品数共247件,其中农户实际未购买产品共52件,实际购买与上报产品不一致的共70件,实际有购买产品但未获得补助产品16件。

2、业务方面:各乡镇账册保存完整,标识卡、户口复印件、发票原件及复印件、申报表等要求的资料均装订成册保管,财务账目清楚。

3、销售网点方面:对我县乡镇部分原家电下乡销售网点进行了询问式抽查,总体来说,在家电下乡产品销售期间,都能按照县家电下乡推广工作方案要求进行了广泛宣传,积极组织适销对路产品供应,并张贴了县商务局发放的家电下乡产品购买须知、报销流程图、县商务局、财政局举报电话、购销存管理制度等,积极派人参加县商务局组织的业务培训。但在产品销售信息录入方面,由于网点人手少,业务素质参差不齐,有部分网点未按时将销售信息及时录入,造成部分录入信息和实际销售产品不吻合。

四、存在的问题:

1、家电下乡的的产品多,品牌广,部分产品存在质量问题,本次检查发现部分农户购买的产品使用几年后已坏,不能继续使用。

2、所购产品数量和品牌、型号有一部分不相符,有实际购买多于或少于农户登记购买数量的现象。农户购买产品后,经销商套用农户资料现象存在,农户没有购买产品却有购买产品信息的空挂户现象。

3、部分销售网点在农户购买家电下乡产品时,没有及时开具销售发票,积压单据,导致张冠李戴,这种现象各销售网点较普遍存在,最终无法核实实际情况。有些农户没有二代身份证,购买家电时,商家套用了其他农户的身份证资料,从而产生了张冠李戴的现象。有的商家十天半月上报一次,做资料马虎、张冠李戴导致“一票多开”情况,即农户实际购买一台电器,系统内却上报购买多台电器;由于时间太久无法具体核实。

4、个别网点宣传不到位,商家也没有向农户说明具体情况。各项产品价格公开不完整,群众知晓率较差。有的农户购买了但不知道是属于家电下乡产品。

5、户口转借。一种是城镇人员自己借用农村户口等相关资料购买家电下乡补助产品;另一种是商家帮城镇人员借用农村户口购买家电下乡补助产品,检查中我们发现个别户有这种情况。

6、有截留标识卡现象。在这次检查中,个别销售网点,有将城镇居民购买家电下乡产品标识卡截留,同时从农村寻取或复印本店原已购买家电下乡产品的农民身份证等资料,骗取补贴。

7、乡镇人员太少,监管工作未跟上。有借用他人户口购买产品的现象,也有商家图省事将所有购买商品全用一个人户口上报的情况,或者是农户实际没有购买也没有外借户口,但系统内有、并获得补贴的情况。由于工作人员的变更,经销商的变更,无法核实当时具体情况,再加上外出务工人员多,给调查工作带来了很大的困难。

五、产生问题的原因:

家电下乡工作自20xx年开展以来,确实给广大农民群众带来了实惠,进一步拉动了内需,促进消费,为国内经济的发展做出了贡献,促进了家电进村进户,提高了农民的消费和生活水平,为推进社会主义新农村的建设做出了积极的贡献,对在工作开展的过程中存在的问题分析如下:

1、由于销售网点不认真,没有及时登录有关销售信息,事后将累积的杂七杂八的销售信息混为一体,造成了“张冠李戴”。

2、部分购买农户没有带身份证或户口簿,但又购买了家电下乡产品,商家为了提高销售额套用了其他农户的有关信息资料,导致信息与实际不符。

3、由于都是个体经营,管理不规范,法律意识较为淡薄,利用国家政策的空间,代人登录或截留标识卡等。

4、商家直补操作模式,从某种意义上说,是政策上的瑕疵,给商家利用,造成了商家的可趁之机。

六、建议:

根据本次监督检查发现的问题,并进行分析,要求各乡镇进一步加强自查自纠,整理完善资料,认真总结,杜绝问题的产生,才能在以后的工作中更加完善、规范。建议上级部门在以后类似的工作中能加强基层业务人员的培训和指导,让具体操作人员用最短的时间熟悉更多的业务,并且制定统一的监管模式,统一的操作流程。以便以后基层更好更完善的完成相关的业务。坚决杜绝发生挤占、挪用、套取、截留、贪污、私分国家补贴资金等违法违纪行为。

按照市纪委的工作要求,家电下乡补贴资金的监督检查工作作为我县20xx年民生项目资金专项监察工作的重点,县纪委、监察局已组织纪工委、商务局、财政局、各乡镇纪检组等多方力量已于3月开始进行了专项监察,有关工作正在进行中。

资金自查报告(篇10)

一、基本情况

乡位于县西南边缘,距县城97公里,幅员面积60.6平方公里。全乡耕地面积10971亩,绿化率达76.3%,辖13个行政村,2个街道居委会,71个村民小组,总户数5326户,总人口20389人。

二、自查内容

20xx年,全乡共发放地质避让搬迁款240000元,共计15户现已经全部发放到每位搬迁户卡上。

三、工作措施

(一)领导重视,机构健全。

认真贯彻落实党在农村的地质避让搬迁惠农政策,坚持“多予、少取、放活”方针促进农村经济持续健康发展。乡党委、政府以维护农民群众根本利益为出发,从讲政治的高度切实将地质避让搬迁惠农政策落到实处。乡上由乡长亲自抓,乡国土员杨明为业务人员,都经过了政府行政会议讨论,严格把关。

(二)制度健全,发放及时。

乡政府处在农村工作的第一线,地质避让搬迁惠农资金都要经过乡级财政所发放到农户手里,在具体工作中,严格按照“指标统一下,资金一户管,补贴一卡发,服务一站办,收支一本帐”为核心内容的管理目标,对惠农资金实行统一管理和“一册明一折统”发放。年,乡上对地质避让搬迁资金的发放,更是层层把关,严格审核,确保各项资金全部兑现到户。在发放时间上,根据上级财政资金拨付情况,及时发放,从未滞留。

(三)运作规范,资料完善。

在认真抓好地质避让搬迁惠农资金落实兑现基础上,乡上注重健全完善账目,及时填写“明白册”,使每个农户对本人享受的优惠政策心中有数。上级部门下拨的地质避让搬迁惠农资金,乡上都及时记账,做到了资料齐全,账目清楚。地质避让搬迁补贴方案确定后,在各村公示无异议后发放。

资金自查报告(篇11)

20xx年,我局统计工作在县委、政府的领导下,在县委统计局的直接指导和大力支持下,认真贯彻落实科学发展观,按照《20xx年统计工作考核评分办法》(xx统发〔20xx〕19号)文件具体要求,结合我局工作实际,紧紧围绕中心工作和发展大局,积极探索新时期统计工作的新思路,做到了凝聚力量,团结人心,现将20xx年我局统计工作汇报如下:

今年以来,我局始终关心和重视统计工作,把统计工作纳入年度工作计划,实行目标管理,并纳入到日常工作的重要议事日程。

一、调整和充实统计工作小组

成立了由局党委书记xx亲抓统计工作、分管副局长xx具体分管统计工作的领导体制,建立健全部门统计工作制度,落实统计工作责任。

二、严格按照时间节点做好灾后重建项目资金的发放审计工作

截至2016年11月10日,民政局4.20灾后重建维修加固工程六个项目已完成决算,剩余两个项目:烈士陵园管理所和xx敬老院4.20灾后重建项目正在审计中,预计12月中旬完成决算。资金拔付进度:截止2016年11月10日,民政项目灾后重建项目实际已支付资金共计3070万元,占应拨付资金的94%。其中社会福利中心4.20灾后重建工程已支付600万元,烈士陵园4.20灾后重建维修加固工程已支付144万元,新添敬老院4.20灾后重建工程已支付612万元,泗坪敬老院4.20灾后重建工程已支付701万元,xx敬老院4.20灾后重建工程已支付501万元,救灾物资储备、管理、运输能力建设4.20灾后重建工程160万元,xx县麻风院4.20灾后重建工程支付12万元,xx县xx镇xx社区养老服务中心“4.20”灾后重建项目和中央预算内投资xx社区服务站项目支付340万元。

三、做好灾后农房重建资金的发放审计工作

按照一般户1-3人家庭26000元,4-5人家庭29000元,6人以上家庭32000万。低保户1-3人家庭30000元,4-5人家庭33000元,6人以上家庭36000万的标准,截止12月1日,按建房进度,向14358户重建农户分批发放重建补助金39876.56万元。占应发放户数的99.11%,占应发放资金比例的99.45%。

四、发放优抚对象定额抚恤补助

一年以来共发放1370名优抚对象抚恤补助金880.34万元。解决优抚对象医疗、生活困难补助。全县全部优抚对象1213人由县民政局出资,参保资金16.05万元。其中:参加城镇居民医疗保险的69人,参保资金2.32万元,参加农村新型医疗合作保险的1144人,参保资金13.73万元。全年各类优抚对象医疗救助126人,救助资金10.02万元。解决重点优抚对象家庭生活困难补助39人,补助资金4.5万元。兑现了现役军人立功受奖85人,奖励资金16.9万元。其中:荣立三等功21人,奖励资金10.5万元,优秀士兵64人,奖励资金16.9万元。全县已发放义务兵家属优待金共计173.48万元。今年共向驻军部队赠送慰问金20万元,向老红军、军烈属等重点优抚对象69人、发放慰问金7.5万元。

五、及时做好困难群众医疗救助

一是严格按程序审批城乡居民最低生活保障,实行差额补助。截止11月底,全县城市低保198户,207人,累计保障2186人次,发放资金61.29万元;农村低保1184户,1286人,累计保障9153人次,发放资金166.79万元。二是在按现行低保政策发放低保补助金的基础上,对全县建档立卡贫困人口中的农村低保对象,按其年收入与国定扶贫标准的差额,增发低保对象特殊生活补贴,2016增发差额的50%,共计发放人数257人,发放资金3.91万元。截止11月共计发放困难残疾人生活补贴970人、51.83万元。三是提高医疗救助标准,对城市三无、农村五保、孤儿实行全额医疗救助,对低保对象按70%的标准进行救助,重大疾病困难群众按50%的标准进行救助。截止11月底,累计救助1427人次(含资助参保、参合1002人次),共计发放救助资金158.26万元,累计住院救助391人次,发放资金142万元。

六、做好统计工作和城乡经济发展工作

一是安排我局取得统计从业资格证的人员从事统计工作,并保持相对稳定,认真开展统计工作。二是在职工大会上认真组织开展本单位本系统的统计法律法规学习和宣传,分管领导督促保质保量及时上报相关图片和文字资料,并做好统计台帐,做好资料归档工作。三是定期安排统计人员参加统计从业资格考试,积极配合县统计局的执法检查工作。四是按照相关要求征订专业书报。五是认真填报相关报表工作,确保数据真实、准确无技术性和逻辑性差错。六是认真完成其他临时性统计工作,按要求参加业务培训会和工作会议。

资金自查报告(篇12)

根据上级要求,xx县民政局精心组织,认真对照考核表开展自检自查,现将自检自查情况报告如下:

一、强化领导责任,全力抓好党风廉政建设

为切实抓好本单位的党风廉政建设,不断巩固党风廉政建设先进单位的成果,局党总支坚持把党风廉政建设纳入重要的议事日程。一是加强组织领导,建立了“一把手”负总责,班子成员共同抓,分管领导具体抓,上下联动配合抓的党风廉政建设领导体制。二是县党风廉政建设会议部署的各项工作任务,结合自身工作实际,对县民政局党风廉政建设工作进行了认真分析和研究,制订下发了《富源县民政局2012年党风廉政建设责任制目标任务分解落实方案》,确定了2012年的工作重点,明确了领导班子岗位职责,将党风廉政建设各项工作任务细化分解到局机关各科室和下属各事业单位,列入目标管理,同各科室负责人签订了目标责任书,进一步深化“一把手”负总责,“一岗双责”、“一票否决”和责任追究制度,做到了党风廉政建设工作同党建工作、民政业务工作同部署、同落实、同检查、同评比。三是自觉接受监督。积极主动的与社会事业纪工委加强联系,凡重要会议邀请社会事业纪工委参加,重大事项及时报告,每月按时报送相关表格和材料,自觉接受纪检监察部门监督,制作设立意见箱,接受办事群众监督。2012年来,民政系统干部没有出现违纪违规现象。四是主要领导带头执行民主集中制,坚持“三重一大”问题集体讨论决定,确保民主决策和科学决策。

二、加强干部作风建设,创优民政部门形象

(一)狠抓机关作风建设。县民政局始终把为民服务作为工作的出发点和落脚点,进一步强化干部职工的服务意识、效率意识和窗口形象意识,大力提倡人文关怀和人性化服务。扎实开展“为民服务创先争优”活动,倡导文明新风,提高服务水平,树立民政形象,根据《国家民政部在民政系统窗口单位开展“为民服务创先争优”活动总结暨第二批行风建设示范单位命名活动的通知》(民函〔2012〕105号)要求,组织推荐上报“群众满意窗口”1个单位、“优质服务品牌”1个、“优秀服务标兵”1人。推进机关工作人员服务用语的规范化,切实改进了服务态度,接待群众来访坚持“五个一”,即“一张笑脸、一声问候、一个请字、一把椅子、一杯热水”的要求,真正体现了“真心为人、真诚待人、真情感人、真切助人”的服务宗旨。坚持从身边小事做起,说好每一句话、办好每一件事、待好每一个人,没有发生因工作人员态度不好和办事推诿拖沓而引起的投诉和反映。同时优化了窗口运行机制,推行了社会服务承诺制、首问责任制、限时办结制、岗位责任制、责任追究制、作风评议制等机制,形成了配套联动、整体推进的机关作风建设格局,树立了勤政为民、务实高效、清正廉洁、公正严明的部门形象。

(二)扎实开展民情大恳谈活动。以此为契机,切实加强民政系统政风行风建设,自2011年3月开展民情恳谈工作以来,局班子成员分别带队深入中安镇、大河镇、富村镇、老厂镇、十八连山镇共5个镇22个村寨开展民情恳谈,参与恳谈的群众480多人次,听取各类意见、建议50多条,解决各种实际问题80件,化解矛盾纠纷23起,从临时困难救助中安排资金21万元、救灾大米10000公斤,解决了因灾因病导致生产生活困难群众70户320人。认真听取意见和建议,共收回整理建议意见23条,从征求意见的情况来看,社会各界对民政工作的满意率达98%以上,同时,对征求到的意见一一进行了整改落实,切实解决了群众反映强烈的问题,改善了民生,得到了人民群众的高度评价。

三、加强学习教育,筑牢拒腐防变思想防线

加强党员干部的学习教育,推动廉洁教育固化于人心。通过开展丰富多彩的廉政教育活动,让广大干部职工积极参与其中,接受廉洁教育。一是认真开展廉政学习活动。2012年以来,局机关共组织了3次党风廉政集中学习教育活动,采取自学、座谈会、看专题片和开展讨论的方式,组织党员干部认真学习了《党章》、《公务员处分条例》、《财务管理制度》、《关于严禁领导干部公车私驾的有关规定》以及各级纪检工作会议精神;二是全面落实《廉政准则》和领导干部廉洁自律各项规定,严格落实党政机关厉行节约各项规定,每位党员干部对照《廉政准测》,逐条分析查找自已存在的突出问题,写出分析材料,认真开展批评与自我批评,制定了整改措施。通过学习和活动,增强了广大民政干部的廉政意识,促进了廉洁从政、依法行政。三是结合民政干部职工的工作特点,特别是直接面对群众服务的窗口岗位,着力抓好服务岗位监督,强化反腐倡廉的个性化教育,努力提高遵纪守法、廉洁自律和为民办事的意识。四是结合政风行风评议、创先争优等活动,强化社会公德、从政道德、职业道德、个人品德教育,促使机关干部职工牢固树立忠于职守、艰苦奋斗,廉政从政、勤政为民的思想,不断增强干部职工的廉洁意识。四是以结对帮扶活动为载体,加强对党员干部的民生理念教育,加强党员干部的思想作风建设,改善了党群关系和干群关系,维护社会发展稳定大局。

四、抓好廉洁自律,确保领导干部廉洁从政

一是严格执行中央纪委《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》,认真解决领导干部廉洁从政方面的突出问题。继续加强党的政治纪律,深入治理违规配备使用公务用车、领导干部违反规定收送现金、有价证券、支付凭证和收受干股,公款出国(境)旅游以及在住房上以权谋私等方面的问题。进一步畅通信访举报和舆论监督渠道,组织明查暗访及时发现和严肃查处领导干部违规行为。

二是认真落实廉政提示制度,局党总支将重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额专项资金使用等事项纳入报告范围,及时有关部门报告。结合重大节假日,加大领导干部廉洁自律正反典型的宣传教育力度,增强领导干部的廉政意识和法纪观念,筑牢思想道德防线。

三是认真贯彻落实厉行节约八项要求,严格压缩公款出省参会支出、公务车辆购置及运行费用、公务接待费用等。进一步完善了办公用品采购、发放、管理和财务报销、车辆管理、公务接待等有关制度。大宗用品实行政府采购,正常办公用品统一采购,领取登记。财务报销严格实行审核签批手续,公务接待一律按有关规定执行,杜绝了漏洞,缩减了费用支出,促进了廉政建设。

五、规范管理制度,夯实党风廉政建设基础

(一)领导班子带头廉洁自律,认真落实民主集中制度。领导班子成员带头学习中央、省市关于党风廉政建设的文件规定,将党风廉政建设内容纳入中心组学习范围,及时传达党风廉政建设工作会议精神,积极宣传反腐败工作的政策和形势。带头落实党规党纪,较好地执行了一是坚持贯彻民主集中制原则,提高民主意识,培养民主作风。工作中实行集体领导和个人分工负责相结合,认真执行局长办公会和每月工作例会制度,凡涉及重大问题,特别是干部任免、建设项目安排、重大事项及大额度资金使用等,均实行民主决策,做到了集体领导、民主集中、会议决定,增强了决策的民主性和科学性。二是坚持交心谈心,坦诚相待。正确处理上级与下级、个人与组织之间的关系,坚持领导班子党政主要负责人与班子成员、领导班子成员与分管科室负责人廉政谈话制度,不断强化团结意识,在工作中相互支持,协调配合,遇事多交流、多沟通,大事开会碰头,小事相互通报,做到了相互理解、相互信任、相互尊重,发扬共性,克服个性,不搞内耗,不搞小团体。同时以班子民主生活会和党员组织生活会为平台,加强交流沟通,增进了同志间的团结信任,增强了单位凝聚力和向心力。

(二)完善机关规章制度。经班子集体讨论,修订完善了民政系统干部职工行为规范、机关管理制度、理论学习制度、局长办公会议事规则、“三重一大”决策制度5项制度;进一步健全了县民政局公务接待制度、会议制度、公务车辆管理制度、考勤制度、安全保卫制度,对局机关各科室每个岗位都建立了目标责任制,将目标任务分解到人、工作责任明确到人,真正形成了用制度规范从政行为,用制度管人管事的有效机制。

六、突出重点,扎实推进反腐倡廉

(一)广泛查找腐败风险点,制定防控措施。以“自己找、大家提、领导点、逐级把关”等形式,以城乡低保、社会救助、优抚安置、社团登记、救灾救济物资采购、救助对象认定为重点,认真开展了查找岗位职责风险点,对岗位职责风险点划分为A、B、C三个风险类别,经认真查找共有共有20风险环节、风险点24个,制订风险防控措施17项。逐一明确了权利行使的依据、运行程序、承办岗位及责任人、办理时限、相对人权利、投诉人举报等,从机制和制度上进一步规范了权利运行和行政行为,细化了各个岗位的工作职责,从而形成了科学、严谨、实用的制度管理体系。

(二)认真办理群众来信来访。民政部门是政府的重要职能部门,主要担负民生工作,工作重点在基层,工作的中心在基层,工作对象是弱势群体,如何为各级党和政府分忧,为百姓解愁是民政部门的职责所在。而且国家每年给弱势群体拨付了大量的社会救助资金,这些都是弱势群体的养命钱、救命钱,如何管好用好这些资金,在弱势群体身上发挥更大的效益,民政部门责无旁贷。为此,凡来民政部门信访、人访,都认真接待,做好解释答复工作。2012年上半年共受理城乡低保案件5起,都认真查处落实到位,办结案率达100%。实行信访工作首问负责制和领导干部挂牌、群众点名接访制度,认真办理群众信访,办结率达100%。

(三)推行党务政务公开,切实维护服务对象的合法权益。当好办事群众的“向导”。局机关把局领导、科室负责人姓名、办公电话、工作职责以及科室工作服务细则、岗位职责、服务对象、服务内容、服务程序、服务要求一一公布上墙,向社会公开,向群众公开,并设立监督电话,接受各界监督。逐渐形成自警自励,严于律己的作风,逐步形成一套民政工作科学的运行管理机制。在局机关大门两侧,制作安装了36平方米不锈钢党务公开、政务公开、办事公开栏,版面设计上力求庄重简洁,文字图片确保清楚美观,极大便利了来访群众的实际需要。党务公开内容包括党组织基本情况、党总支年度工作目标、年度工作目标季度完成情况、创先争优活动情况;政务公开内容包括县民政局基本情况、年度工作计划、工作计划季度完成情况、行政自由裁量权标准、最新民政惠民政策;办事公开包括班子科室职责、服务指南、民政管理服务公开一览表;对不能直接到民政局咨询,需要电话了解、上网查询的群众,县民政局开通了“96128”政务服务专线和政务信息在线解答系统,尽可能地为需求群众服务。党务政务的公开使农民群众普遍关心的民政惠民政策得到公开、公平、公正地贯彻执行。

(四)建立群众评议机制、听取群众意见机制、后台办理机制、事项办理反馈评价机制。建立定期评议制度,每年对各科室站所开展一次群众满意度测评,对工作作风,落实政策情况,履行职能职责情况,服务群众好坏等情况开展一次广泛测评打分,对社会评价在倒数前三名的进行通报,并要求提出整改措施,接受社会监督,连续两次被评议为倒数前三名的,实行一票否决,对主任责任人进行调整。建立民情恳谈制度,局分管领导带领分管科室,定期开展民情恳谈活动,深入服务对象家中,了解情况,搜集诉求,对能当场解决的当场解决,不能及时解决的,提交班子研究限时解决,按政策不能解决的,给群众一个满意的答复。对办理完毕的合理诉求,定期进行跟踪了解,征求群众意见,及时完善工作程序。

(五)严格党风廉政建设责任追究制度

认真落实中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和省、市、县《关于落实党风廉政建设责任制实施办法》等要求,严格执行责任追究,认真贯彻执行《富源县领导干部问责办法》,落买“一案双查”规定,既查清违纪者错误事实,又分清相关领导责任,违纪者受到处理,责任人受到追究。截至目前,县民政局领导干部无违纪违法案件发生,无因决策失误、执行不力、监督不力、违规用权等问题而被问责的情况发生。

20xx年,由于领导重视,强化了制度,落实了责任,民政干部职工都能同心同德搞好工作,未出现违纪违规行为,单位的正气得到弘扬,单位的形象越来越好,在群众中的威信越来越高,民政事业实现了又好又快的发展。但与上级的要求和群众的期望还有一定的差距。在今后的工作中,县民政局将严格按照县委、县政府和县纪委的统一安排部署,一如既往抓好本部门的党风廉政建设,以作风正、形象好和切实的工作业绩,勤政、廉政的形象取信于民,努力推动党风廉政建设的深入开展,为构建和谐富源作出应有的贡献。

资金自查报告(篇13)

乡镇扶贫领域腐败和作风问题自查报告

为坚决贯彻习近平总书记关于XX扶贫领域突出问题和进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要指示批示精神,认真落实省市扶贫脱贫工作推进会和邯郸市扶贫领域腐败和作风问题专项治理的各项政策。XX镇党委积极组织,政府高度重视,强力落实,立即成立领导组,对我镇扶贫领域进行了一次全面、细致的自查自纠。现将自查情况报告如下:

一、成立组织、高度重视

为加强对自查工作的组织领导,XX镇及时成立了由镇党委书记冯振军任组长,镇长王海明任 题坚决一查到底,以零容忍的态度抓实抓好专项治理工作,切实把好事办实、实事办好。

四、存在的主要问题和整改措施

我们从扶贫对象、建档立卡、扶贫资金、帮扶措施、帮扶力量五方面入手,逐村、逐户、逐条、逐项进行核查,实地抽查贫困户基本信息和生产生活状况,了解帮扶责任人走访到位情况以及脱贫计划落实情况。我们对检查走访过程中发现的一些问题和薄弱之处进行了细致剖析,并研究商讨了整改措施,对发现的问题即刻整改。

一是通过自查,我们发现了在农村和基层一些主要的共性问题:

扶贫资金管理使用方面。

扶贫资金存在着未用于产业发展的问题。各村不同程度存在着扶贫资金管理不规范的问题。

一是进一步加强扶贫资金使用和管理,跟踪资金去向,确保专款专用。二是通过精准帮扶干部逐户督促产业扶贫资金,使扶贫资金充分利用到发展产业方面,达到预期效果,产生的收益及时发放到位。

干部作风方面。

我们针对扶贫工作中,个别基层干部对建档立卡贫困户或者低保对象识别不精准、政策理解不透彻等问题通过对责任人批评问责,加强学习培训,领学相关政策文件,带领各级干部学懂弄通扶贫相关政策文件精神;针对动态管理不及时、资料整理不规范,档案资料有缺失的问题。镇扶贫和民政部门按照县脱贫攻坚领导小组对扶贫档案资料“四级目录”归类要求,开列出档案资料清单,提高档案资料管理水平,落实责任,整理各项资料,规范户内各类资料,查缺补漏,全面及时纠偏改错,确保档案资料的数据正确性;对动态管理和公示公告不及时等现象,我们对动态管理以及公告公示流程进行明确,确保动态上报、公示公告及时有效。

违法违纪方面

针对基层干部中个别存在的扶贫工作中不讲原则,优亲厚友的情况。我们镇纪委和扶贫部门通过对警示教育形成震慑,扎起篱笆,树好标杆,经过走访调查和个别谈话,确定均是因责任人本身政策理论水平和理解偏差以及宗旨意识不强导致的,我们在批评教育和警示的同时积极对其进行教育引导,确保警示一批,教育一片。

二是我镇党委和政府领导班子也对自身扶贫工作和成效进行了自查自纠和讨论,逐人查摆问题,发现不足,积极整改。通过自查自纠,我们发现,镇党委

和政府在扶贫领域的工作中也存在一定的问题:尽管我们高度重视,做了一系列工作,但是与中央省市的要求还存在一定的差异,重视程度仍显不足,没有把该项工作作为重大的政治任务和中心工作来安排和部署落实。尤其是我镇的扶贫工作主管,镇武装部长陈书超同志,在安排部署全镇扶贫工作时,一定程度上存在以会以贯彻会议,以文件落实文件的问题,同时在扶贫款物的发放使用上还个别存在一发了之,跟踪监督不够的问题。

我们在接下来的工作中,确定通过组织召开专题班子会,安排班子成员村户调研落实,及时对扶贫款物发放和使用流程进行跟踪核查,逐项逐块落实,确保扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作见真章、出实效。

以上是我镇的扶贫领域腐败和作风问题专项治理自查自纠工作的开展情况,特此报告。

资金自查报告(篇14)

扶贫领域作风问题自查报告

扶贫领域作风问题自查报告

按照xxx市扶贫开发领导小组关于印发《xxx市开展扶贫领域作风问题专项治理实施方案》的通知,我村立即对本村扶贫领域存在的问题开展自查自纠,现将自查情况报告如下:

工作目标

xxx村集中力量开展扶贫领域作风问题专项治理,紧盯重点领域、重要岗位和关键环节,坚持高标准严要求,认真查找并切实解决扶贫领域作风突出问题,确保取得阶段性成效。在专项治理基础上,健全完善制度,形成长效机制,常态化持续推进,确保作风建设贯穿扶贫开发全过程,不断巩固和拓展落实中央八项规定、省委省政府十项规定和xxx市党风廉政建设成果,为建立美丽xxx锻造一支作风过硬、能打胜仗的干部队伍。

一、存在的问题

一、政策落实不力

1、贯彻落实中央、省委脱贫攻坚政策要求、《中共xxx市委 xxx市人民政府关于坚定不移打赢脱贫攻坚战的实施意见》和《中共xxx市委关于推进新一轮扶贫开发的实施意见》不到位,各行业部门推进组织实施部门专项方案不及时

1

不到位。

2、对已出台政策措施的实施指导不够,没有把扶贫项目作为常规项目来推动。

3、推动产业发展力度不够,政策集成、整合力度不够。 4、行业扶贫政策措施操作性不强,缺乏针对性。 5、对脱贫攻坚政策宣传不到位、不及时,群众知晓度不高。

二、责任担当不够好

1、领导责任落实不到位,主要负责同志研究指导不够,履行主体责任和监督责任不力,分管同志工作不深入不扎实,责任不明确。

2、对脱贫攻坚政策落实过程中遇到的新情况、新问题研究解决不够,创造性开展工作不主动。

3、感恩奋进教育不够,帮扶工作“大包大揽”,调动贫困群众积极性、主动性缺手段,没有激发贫困群众内生动力,贫困群众存在“等、靠、要”思想,非贫困户存在攀比心理。

三、干部能力素质不强

1、基层干部特别是村组干部思想保守僵化、进取意识不强,政策执行不到位,面对困难和问题瞻前顾后、患得患失,长期打不开局面。工作方法简单、作风老套,重听取群众意见方面欠缺。

2、抓党建促扶贫开发作用发挥不充分,村两委干部参

2

与扶贫开发不深入。

二、整改措施和责任制

(一)狠抓教育培训。认真学习贯彻党的十九大精神和省委十一届二次、xxx市委十三届二次全会和xxx市委十四届四次全会精神,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,加强干部培训力度,让干部认清脱贫攻坚是事关民生的“头等大事”,是事关xxx市实现“三步走”战略“第一步”重要任务的思想认识,牢固树立作风建设事关脱贫攻坚成败,以锲而不舍、驰而不息的决心把扶贫领域作风建设抓常、抓细、抓长,确保专项治理工作取得实效。

(二)突出治理重点。要把几个方面存在的问题作为治理重点,村两委按照治理重点及责任分工,在充分调查研究的基础上,制定切实可行的专项治理实施方案。我村将结合工作实际情况,专项治理实施方案,形成齐抓共管的良好局面。

(三)强化基层基础。加强基层党组织建设,切实发挥党建引领作用,强化村支两委干部,注重能力素质培养,充分发挥基层干部脱贫攻坚主体作用。认真落实省委办公厅、省政府办公厅《关于切实关心爱护脱贫攻坚一线干部激发干事创业活力的试行办法》和中共xxx市委组织部《关于印发〈关于切实关心关爱脱贫攻坚一线干部激发干事创业活力的实施方案〉的通知》等规定,严格考核奖惩,加强干部作

3

风建设,强化干部管理,提升干部能力水平。

(四)加快信息化建设。加快信息化建设步伐,动员全村村民加入为村,发挥好为村平台作用,为科学决策和工作指导提供支撑。引导贫困群众参与到扶贫项目决策、村务管理和监督,接受群众和社会监督。

(五)、加强责任制

为进一步从严整治扶贫领域作风问题,提高扶贫效绩,将工作部署到位、责任分担落实,我村特组建了扶贫领域作风问题管理领导小组。

组 长:xx xxx村书记

副组长:xxx xxx村主任

成 员:xxx xxx村会计

刘小雪 xxx村妇女主任

xxx村支部书记xx组织村两委干部学习贯彻党的十九大精神和省委十一届二次、xxx市委十三届二次全会和xxx市委十四届四次全会精神,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,加强两委干部和党员培训力度,让干部认清脱贫攻坚是事关民生的“头等大事”,是事关xxx市实现“三步走”战略“第一步”重要任务的思想认识,牢固树立作风建设事关脱贫攻坚成败,以锲而不舍、驰而不息的决心把扶贫领域作风建设抓常、抓细、抓长,确保专项治理工作取得实效。

4

xxx村村民委员会20xx.xx.xx

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资金自查报告(篇15)

为认真贯彻、落实四川省委办公厅、省政府办公厅《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的通知》(川委办电[20xx]68号、省交通厅《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查的通知》(川交财便[20xx]68号),为全面安排落实好清理检查工作,保证清理检查工作落到实处。我局领导高度重视,于8月24日成立了由局党委书记、局长xx为组长,局党委成员xx为副组长,财务科、公路科、安运科负责同志为成员的领导小组,清理检查工作办公室设在局财务科。为及时布臵资金检查清理工作,对(20xx—20xx年1—8月)交通厅安排的交通建设资金和专项资金(包括年初预算安排和年内追加安排的资金),州交通局以甘交发关于转发四川省交通厅《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的通知》的通知(x交发[20xx]228号)、以及《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的紧急通知》(x交发[20xx]251号文下发到各单位,并再次重申此次清理检查工作的重要性,必要性。通过各单位的自查自纠工作,现将有关情况汇报如下:

一、州交通局部门自查情况

通过自查发现的问题:

1、20xx年8月11日,我州xx公路发生特大水毁、泥石流,致使xx路交通中断,xx景区路青杠坪大桥全毁,大量游客被困在景区,省政府王副省长、吴厅长亲临现场当即表示补助水毁抢险资金600万元,对受损公路进行抢修。州交通局立即成立了抢险指挥部对景区公路进行了全面抢修,实际工程抢修使用资金828.43万元,缺口资金达228.43万元,无法兑现施工单位工程款和民工工资,将会被迫挤占其它补助资金,请省厅给予专项补助228.43万元,以解决民工工资及工程款。

2、应收账款20xx年1—8月占用养路费资金577.13万元。

①、公路收费中心于20xx年8月正式开展工作,因我州已批收费公路目前正在建设之中,收费中心无经费来源,借支69万元用于人员工资及前期工作经费等,待收费后归还。

②、垫付南干线设计费、咨询费、评估费41.13万元。待该项目立项后用项目资金归还。

③、富顺县法院扣通县油路工程款25万元。待通县油路缺口资金到位后归还。

④、xx交通局借xx工程因欠民工工资,为了社会稳定从养路费中垫支200万元。待项目资金到位后归还。

⑤、因正在改建中的磨西水毁工程建设资金未到位垫支100万元用于工程款。

⑥、xx公路局危房改造借拆迁费20万元。

⑦、xx政府办借22万元。

⑧、服务中心借支70万元及省拨养路费误入局交建费帐户30万元(服务中心借支70万元及省拨养路费误入局交建费帐户30万元已于9月份归还到位)。

3、客附费1—8月垫支444万元。

①、20xx年代付xx路施工图设计费4万元,因项目资金于20xx年9月才到位,此款已于20xx年9月归还。

②、xx公路分局20xx年12月因二康路水毁抢修借支50万元,待省厅水毁资金到位后归还。

③、xx公路局20xx年7月借支390万元,用于归还银行贷,已于9月归还到位。

4、预算报表与决算报表衔接口径不一致,在会计核算中不太规范,在检查中有一定的难度。

5、自行调整预算项目和金额。由于我州20xx年绝大多数县都受到了不同程度的水毁、泥石流、滑坡等自然灾害,我局在经费紧张的情况下,为了公路保通对预算资金进行了调整,造成预算与执行不相符。

二、自查自纠情况

关于对20xx年至20xx年8月止自查中发现的`问题,我们将分析原因,逐一跟踪落实、及时整改,现将自纠情况汇报如下:

①、关于20xx年8月11日xx公路特大水毁、泥石流、xx景区青杠坪大桥水毁工程款缺口资金228.43万元。我们将积极向上级反映,争取省厅的支持,给予专项补助,以免造成新的资金挤占。

②、关于应收账款中所垫付的养路费资金,通过自纠已收回服务中心借支70万元及局交建费30万元。其他欠款正在进一步落实之中。

③、关于客附费垫支情况,通过自纠已收回xx路施工图设计费4万元、州公路局20xx年7月借支390万元、其他垫付款正在进一步落实之中。

④、关于预算报表与决算报表衔接口径不一致,在会计核算中不太规范的问题,我们将进一步规范。

⑤、关于自行调整预算项目和金额。20xx年我局是按计划下拨养护资金,20xx年我局已整改按省厅下达的预算执行。

三、各县交通局、公路段自查情况

通过各县交通局、公路段在自查中发现的问题:

1、未严格执行专项资金预算。通过各单位的自查,在20xx年至20xx年1至8月中,未能严格执行养路费资金预算金额为408.35万元。其主要原因是我州幅员辽阔,点多线长,地质情况复杂,水毁、泥石泥等自然灾害频频发生,一些交通部门为确保公路畅通,确保当地经济发展和社会稳定,将紧缺的养护资金、水毁补助资金以及其他资金进行调剂使用,如:

① 、xx交通局和公路段职工用投工投劳自行进行施工抢险,将节约的水毁补助资金50万元,用于本局职工食堂及办公楼穿衣戴帽工程。

② 、xx公路段用养路经费节余款15.83万元,用于购买一辆皮卡车。

③ 、xx公路段用水毁经费购买下乡车1辆,摩托车4辆,以及支付接待费、职工服装费、差旅费约20万元。

④ 、xx公路段用养路经费购北京越野车一辆6.8万元。

⑤ 、xx公路段在20xx年公路养护工程计划中的营九路扎拖大道班的建设经费10万元,用于营九、九江公路安装道路警示牌。

⑥ 、xx县公路段用20xx年州局拨机具设备购置款9万元,购置皮卡车一辆价值6.8万元。

⑦ 、xx交通局20xx年用水毁资金,购装载机一台12.8万元、支付通乡油路测设费18.6万元、购置微机,打印机3.4万元、接待费7万元、车辆使用费6.3万元。

2、挪用水毁资金55.15万元。

①、xx交通局将水毁节余资金9万元用于购买路政车一辆、将水毁节余资金弥补局办公等经费缺口24.73万元。(州审计局已作处理)。

②、xx县交通局20xx年用水毁资金21.42万元,用于燃油费、招待费等行政经费支出。(州审计局已作处理)。

3、会计核算不规范,《会计基础工作规范》普遍比较薄弱,应加强会计基础规范工作,进一步建立规范的会计工作秩序,提高会计工作水平,营造良好的会计环境。在实际的财务工作中,一些单位对会计监督与审核认识片面,出现财务监管缺位的情况,如:支付款项时不通过财会主管人员的审签就进行有关支付,事后由出纳交会计做账,造成财务审核缺位。同时也有部分财会人员由于自身的业务素质等原因,对会计基本职能及有关政策法规熟悉不够,造成工作被动不到位。

四、各县交通局、公路段自查自纠情况

1、关于未严格执行专项资金预算的问题,将针对这一情况进行研究,由于养路经费投资少,经费紧张,矛盾十分突出,将查明原因,逐一落实。

2、对于xx交通局用水毁节余资金购工作用车、弥补办公等经费和九龙县交通局用水毁资金用于燃油费、接待费等行政性支出的问题,将整改落实。

3、《会计基础工作规范》比较薄弱的问题,将通过多种形式来提高财会人员的业务素质,如:用举办培训班、交叉检查的形式来逐步提高财会人员的业务素质和专业技能。

附:四川省财政专项资金管理使用情况检查统计表一份。

公司档案自查报告集锦6篇


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公司档案自查报告 篇1

按照中央、省、市组织部门干部人事档案专项审核工作的统一部署和要求,我局高度重视,精心部署,严格按照规定要求,认真组织实施,按时完成干部人事档案专项审核工作。

一、基本情况

市委组织部开展干部人事档案专项审核工作部署以来,我局充分认识干部人事档案是历史地、全面地考察了解和正确选拔使用干部的重要依据,是选准用好干部的一项基础工作,高度重视,及时部署,力求做到应审尽审、规范程序、从严从实、客观公正。我局本次干部人事档案专项审核人员包括局机关、直属单位及东侨分局全体公务员,共计99卷人事档案,其中科级干部64卷,一般干部35卷。目前已经完成99卷干部人事档案初审及复审工作,并经过汇总分析,将干部人事档案专项审核中存在的重要问题及基本信息提交党组会研究认定通过,针对缺失材料开展收集归档工作。

二、主要做法

(一)强化领导,精心组织。一是成立了宁德市工商局干部人事档案专项审核工作领导小组,负责干部人事档案专项审核工作的组织领导,由市工商局党组成员、副局长林强任组长,监察室主任包继芳、人事教育科科长胡良帮任副组长,并抽调了钟育强、李福棣、林莺、吴先治、梁月娟等同志组成专项审核组,负责专项审核具体工作。市工商局党组结合周、月例会,及时了解掌握工作进展情况并研究确定专项审核工作的具体事宜。二是制定出台了《宁德市工商局干部人事档案专项审核工作实施方案》,明确审核范围、时间安排、方法步骤、保障措施,做到组织到位,人员到位,分工明确,责任到人。三是根据工作需要,专门配备了电脑、彩色及黑白打印机、扫描仪、装订机等,为档案专项审核工作提供物质保障。

(二)扎实推进,从严审核

一是如实登记,严格审核。在专项审核工作中,以专项审核《操作手册》、《实施方案》等为依据,采取两人“背靠背”独立审核方式进行初审,逐卷逐页查问题,对干部人事档案进行全面审核,初审完成后集中进行复审。审档人员以较强的责任感,本着对组织、对干部个人负责的态度,重点审核干部“三龄二历一身份”、奖惩情况、家庭成员及重要社会关系等重要信息,以及档案材料是否涂改造假、重要原始材料是否规范完整,是否存在以不实信息获取利益等现象,发现问题如实登记,填写《干部人事档案专项审核情况登记表》。并与干部本人见面,补证相关材料,经比对、调查核实后存档。每卷档案都经过初审和复审,并做到初审人员和复审人员确认签字。

二是汇总分析,分类研判。对审核登记的问题及时汇总、认真分析,准确掌握各类问题的具体情况,凡把握不准的向上级部门请示,提出初步处理意见。截止目前,我局审核人数共99人,目前共审出出生年月记载不一致的17人,最早材料涂改的1人,参加工作时间记载不一致的19人,入党时间记载不一致的23人,入党材料缺失的18人,学历材料不完整的18人,在职学历未更改的2人。对出生时间、参加工作时间记载不一致人员,按照相关原则综合研判、予以认定;其他材料记载不一致、缺失的,均已通知相关人员查找相关佐证材料。

三是调查核实,确保准确。对审核中发现的干部重要信息真实性存疑的,均按照规定要求,组织核实。专项审核工作领导小组针对疑难问题,组织专题研究,确保核实资料属实,认定准确,尤其是出生日期和干部身份问题,均由组织调查核实。

四是组织认定,统一规范。对审核中发现的问题,区分不同情况进行鉴别处理。对档案材料不齐全、不规范等问题,根据材料内容和性质的不同,分别采取补充收集、原件复制、完善手续等方式进行补充和规范,所有补充和规范的材料均注明经办人、办理时间并加盖公章;对干部重要信息记载不一致的,根据政策审核确认;对经过调查没有原始依据材料,按照现有政策难以认定的,本着从严掌握的原则,结合档案记载和核实情况予以综合研判确认。5月16日上午已将98名干部(另有一名干部信息已认定并已提前退休)人事档案专项审核存在的重要问题及基本信息提交党组会研究认定。

通过干部人事档案专项审核工作,我们也认识到我局干部人事档案工作在材料的收集、整理、保管等方面还存在许多不足和问题。借此机会,今后,我们将完善档案管理制度,健全材料收集归档制度,进一步做好干部人事档案管理工作。

公司档案自查报告 篇2

根据兴档函[20xx]5号文件精神,我单位严格按照相关档案管理标准,认真开展了省三级规范化档案管理单位自查整改工作,现将自查情况报告如下:

一、机构与组织管理

长期以来,我单位把档案工作列入了单位工作的重要议事日程,在年度目标考核中作为一项重要内容予以考核。建立了相应的管理体制,明确了党委副书记为组长和各股室负责人为主要成员的领导小组,同时明确了各部门及人员的档案管理职责,档案资料具体由办公室统一负责收集、整理、登记、归档、借阅,配备有业务能力强且相对稳定的兼职档案工作人员,并积极参加县档案局的业务培训,所需人员、经费、设备设施等基本能按时予以解决,做到了制度健全、管理规范,确保了档案工作渠道畅通,能够适应本单位档案工作的需要。

经自查,我单位机构组织与管理项目自查得分:18分。

二、基础设施

我单位配备了专门库房、计算机、复印机对档案资料进行管理,配有专门档案柜架基本能容纳10年以上的档案,档案装具统一在县档案局购买。

经自查,我单位档案管理基础设施项目自查得分:11.5分。

三、业务建设

我单位文件资料严格按照有关规范要求归档,各类档案齐全完整,参照县档案局相关文件要求编制了我单位《机关文件材料归档范围》和《文书档案保管期限表》,保管期限划分明确,档案案卷质量符合国家规定,档案保存完好,档案的现代化管理工作纳入了单位信息化建设规划,与办公自动化工作同步进行。

经自查,我单位档案管理业务建设项目自查得分:43分。

四、开发利用

我单位编制了全宗介绍、大事记、基础数据资料汇编,以及基本检索工具,实行了借阅和利用效果登记。按照程序提供档案查阅服务,发挥了档案利用的积极作用。

公司档案自查报告 篇3

一、提高认识,切实加强档案管理工作的领导

领导重视是做好工作的前提,为加强我局档案管理工作的领导,根据人事变动,我局及时调整了档案管理工作领导小组,成立了由局长任组长,其他主要领导、分管主任及兼职保密干部(档案管理员)为成员的档案管理工作领导小组,做到了主要领导负责抓,经办人员具体落实,在不断加强对档案工作管理的同时,形成了工作有要求、有布置、有检查的齐抓共管的良好局面。

二、加强制度建设,规范档案管理

为不断促进我局档案管理工作的规范化建设,提高文书档案管理水平,近年来,我局先后制定了档案工作岗位责任制度、档案的收集、整理、归档、保管等等各项制度。明确了档案工作职责和任务、归档范围及整理要求,使我局文件材料的形成、积累、收集、整理有据可依。同时,我局按照档案管理要求,制定了单位档案分类方案、保管期限,编写了全宗介绍,编辑了单位发文汇编,建立了档案借阅登记薄,并对历年归档的文件材料编制了检索目录,保证了档案查阅工作的方便快捷,一直以来也无档案丢失、毁损等情况的发生。

三、加强学习,提高档案管理整体意识

认真学习贯彻落实《中华人民共和国档案法》,做到依法治档,单位结合政治理论学习时间,组织单位干部职工认真学习了相关档案法律法规,使大家认识到档案工作的重要性及档案管理工作并非可有可无,而是记录历史的重要载体。每年4月都定期对前一年的档案立卷归档,、新增文书档案和业务档27卷,其中:(永久5卷、定期30年5卷,定期17卷)。

四、存在的问题

一是因单位新建办公楼,暂时是临时办公,在档案保管设施方面无法达到检查标准。

二是因经费紧张,档案室硬件建设存在较大差距。

总之,我局在档案管理工作中,虽取得了一定成绩,但离地区档案局的领导要求还相差较远,我们会逐步实现档案管理工作的规范化、标准化管理,力争将工作差距缩小,以便将单位档案管理工作做的更好。

公司档案自查报告 篇4

根据金泰集团公司《关于加强市属国有企业档案工作意见的通知》精神,为了进一步提高公司档案管理工作水平,分公司对档案工作进行了一次全面自查,现将自查情况汇报如下:

一、统一思想,提高档案管理工作认识

5月14日,分公司经理办公室协同各单位档案工作管理部门,召开了档案工作自查工作会议,认真学习了集团公司的文件精神,统一了思想,提高了认识。大家认识到这次自查是落实集团公司xxxx年《关于加强档案管理工作》文件精神的重要举措,有利于及时发现和纠正自身工作中的问题和不足,总结经验改进提高。大家表示要以严谨、规范作为自查的标尺,结合自身工作实际,发现问题、解决问题,有效凸显自查工作效果。

二、抓住重点,确保自查工作落到实处

在自查工作中,分公司档案管理部门结合工作实际,对照集团公司《关于加强市属国有企业档案工作意见的通知》要求和规定,围绕档案管理工作重点,逐项对工作中可能出现的问题进行了深入自查,没有发现文件上所列举的各项问题。

在基建档案管理工作上,分公司严格按照工程档案的管理要求,认真做好档案的收集、整理、备案、归档等各项工作。为工程项目的正常推进和备查做好了准备。在建中的奥之旅工程是分

公司重点工程项目,由于工期长、过程复杂,分公司领导高度重视,要求工程边施工、档案边整理,确保工程档案与工程进度同步收集、同步完善。

在会计档案管理工作上,分公司实行财务部门与档案部门综合管理,由财务部门负责整理归档,办公室负责接收、保管、查阅登记。同时,严格按照档案保管期限规定,对现存会计档案及时进行清册处理。xxxx年分公司按照规定,对部分财务档案进行了销毁,认真做好了销毁准备、备案、登记等工作。

在文书档案管理工作上,分公司每年年中完成上一年度的文书档案整理。目前,已经基本完成了xxxx年度的文书档案归档工作。分公司在收发、登记、传阅、保存、归档、清退和文件的销毁工作上,严格按照国家有关规定和分公司制定的《关于文件传阅、审批和办理的几项规定》进行处理。做到收发文件有专人;文件传阅要登记;人员调动需移交;文件清退应及时;销毁文件必审批。坚持按原则办理、照章行事,保证文书档案管理的科学性、规范性、安全性和保密性。

三、改进不足,确保档案管理水平有效提高

一方面,档案管理的培训力度需要不断加大。分公司近年来新上岗的档案管理人员较多,在档案管理工作上经验不足,业务技能偏低。因此,需要加大培训力度,提高档案管理人员的工作水平,保证分公司档案管理工作的顺利开展。另一方面,在文件收发上还存在责任不够明确的问题,需要进一步明确职责,确定固定的机要人员负责文件的签收工作,保证此项工作的有序实施。

在今后的工作中,分公司还将通过规范管理、明确责任、完善制度,提高分公司的档案管理水平,更好地发挥档案管理为企业发展提供服务的作用。

公司档案自查报告 篇5

根据总部下发的“中远集团档案工作评价办法”和《关于做好中远集团档案工作评价的通知》,我司对目前现有档案管理情况逐条对照,现将具体情况报告如下:

安徽中远物流始建于20xx年,依托中远物流雄厚的硬件设施、强大的网络资源和健全的信息系统支持,安徽中远物流为客户提供全面的供应链解决方案和一站式的第三方物流服务。业务涵盖供应链诊断和再造、仓储配送、综合运输、国际货运代理、库存管理等基本功能;同时,也为客户身定做,提供各种增值服务。其中,不仅创建了家电物流、化工物流和汽车物流等专业化品牌,还大力发展了为中小企业融资开辟绿色通道的融资物流等创新品牌。

从公司建立到今,经历了13年的时间,安徽中远物流已经从最初的业务为主的发展模式发展成为目标业务与管理协同前进的综合管理模式。目前安徽中远物流有员工33人,下设总经理办公室、财务部、综合物流部、工程物流部、光电物流部、海铁联运部6个部门,组织架构正在不断的完善。

20xx年5月份之前,公司无专门的档案室,公司档案由总经办和各部门相关人员兼职管理,现保存了20xx-20xx年自建立以来的党群、行政、财务、业务、人事、企划等类型档案。在档案管理工作中,公司不断完善档案管理的各项规章制度,先后制定了《安徽中远物流文书档案管理规定》包括企业文件材料归档办法、企业档案分类编号办法、档案保管、库房管理规定、档案利用、档案保密规定、档案鉴定销毁规定、特殊载体(声像、实物)管理办法、会计档案管理办法、业务档案管理办法。档案管理由总经理办公室文员兼职管理,各部门业务档案由部门专人负责管理,为提高公司兼职人员档案管理能力,公司首先对相关兼职档案管理人员进行公司相关档案管理办法的培训,又根据20xx年区域下发的《上海中远物流有限公司(中国上海外轮代理有限公司)文件档料归档范围和保管期限的规定》进行文件档案管理培训,公司各部门兼职档案管理人员的专业知识得到进一步提升。在公司领导对档案管理的高度重视下,安徽中远物流目前档案管理水平较以前已经很大的提升,但是目前公司档案室处于正在组建中,管理水平较规范化的档案管理还有相当大的差距。

根据《中远集团档案工作评价指标及评分标准》安徽中远物流自查得分是65分,达标等级是d。

安徽中远物流单位小,人力财力有限,在档案室管理硬件上投资也有限,主要存在如下问题:

1)档案管理人员专业性不足

档案管理人员均为兼职人员,而且非档案专业管理人员未取得档案管理资格证书,其专业知识主要靠自学,有待进一步提高。

2)档案信息化管理不到位

现档案管理在财务部和光电物流部存在电子信息管理。财务部设有电子档案数据库,光电物流部实现了电子文件异质存档,并每天更新电子档案。但是公司的档案电子信息化没有实现统一管理,电子档案光典软件也没有落实运用,在电子信息资源共享和保密方面需要改善。

3)档案室硬件设施不完善

由于安徽中远物流新搬办公楼,现档案室管理刚起步,目前档案室相关硬件设施还不完善。

4)档案统计类和宣传类工作不到位

目前安徽中远物流无专人对档案工作进行管理,对于每年的数据档案数据统计与汇编不到位,没有形成专题材料、档案信息资源的分析研究,并且没有利用企业档案展示企业发展历史,宣传企业文化,举办档案陈列和展览,这些方面的工作仍需加强。

安徽中安徽中远物流目前档案管理工作处于起步阶段,实力相对比较薄弱,但领导一直高度重视档案管理,经过近年来的不懈努力,我司档案管理工作取得了一些成绩,但与上级的要求相比,还存在一定的差距,在今后的工作中,我们将加强措施、加大力度,把我司档案管理工作推向更高的台阶。具体抓好五个方面的工作:一是进一步加强领导、提高认识,增强全体人员档案意识,把档案管理工作作为就业工作的一项重要内容抓好抓实。二是进一步加强制度落实力度,做到有章可依、有章必依、违章必究。三是进一步抓好软硬件建设,确保档案安全,提高档案信息调阅速度。四是进一步加强档案队伍建设,提高档案管理人员的政治素质和业务水平,适应新时期档案管理工作的要求。五是推进档案信息化建设,实现档案信息化建设与企业信息化建设同步发展。

公司档案自查报告 篇6

根据《XX县档案局20xx年档案工作目标管理考核办法》(X档发〔20xx〕12号)文件精神,我社对档案管理工作情况进行认真回顾总结,现将档案管理工作情况报告如下:

一、机构与组织建设

我社档案工作管理制度健全,渠道畅通,形成了完全适应档案管理的网络。机关建立了档案管理员的岗位职责、档案保管、保密、利用、借阅、立卷归档、收集整理等一系列规章制度,也根据需要制定了电子文档的管理制度。

机关将档案管理工作及时纳入了机关的工作目标管理责任书,既作为各股室的共同目标,也作为办公室的责任目标。机关专职档案员也认真履行自己的职责,加强了对档案平时管理、收集、归档等的督促检查和指导,保证了机关档案及时归档。

机关成立了综合档案室和负责机关档案日常管理的办公室,确定了专职档案管理员,各股室也明确了兼职档案员。对机关形成的档案资料实行集中统一管理。

二、基础设施

我社建立了专用的档案用房20平方米,档案柜所装订档案卷标、卷内文件目录、备考表、案卷目录等内容都规范、完善。档案库房安全、坚固,适应保管档案,具有防盗、防火、防光、防高温、防鼠、防虫等设备。

坚持经常检查去湿机、温湿度测试计以及灭火器等库房配备确保性能良好。

三、业务建设

我们在业务工作中严格执行分类大纲,较准确地掌握了归档范围,进一步规范保管期限。

按照我社制定的归档范围和归档制度,收集工作做到按时接收、归档、整理进库,交接手续齐全。归档的文件质量基本符合有关规范要求,各种档案基本收集齐全完整。机关形成的档案保管期限划分准确,分类符合标准。档案编制科学、规范。案卷整理的质量基本符合规范要求。

库内有档案资料存放示意图,档案柜架排放规范整齐、柜架上有明显的指引标志。

库房的温湿度符合国家规定。在对档案存放的定期检查中,未发现霉变、褪色、尘污、破损以及虫蛀、鼠咬现象。

建立的各种档案统计台账,数据准确,账实相符。档案的管理实行了微机化,使用的软件符合要求。

灾后重建工作是特殊时期民众关注度非常高的一项工作,随着灾后重建任务的结束,这部分档案资料将成为灾后重建成果存在和延续的核心资源,成为反映重建项目建设全过程的历史记录。因此,我社充分认识灾后重建项目档案工作的重要性和必要性,本着对历史负责的态度,站在讲政治的高度,切实做好灾后重建档案工作,确保档案资料的齐全、完整、系统。

按照X委办〔20xx〕69号文件《中共XX县委办公室XX县人民政府办公室关于开展档案移交进馆工作的通知》要求,我社认真做好20xx年档案规范化管理及移交工作,所有20xx年以前的档案都全部移交到档案馆。20xx——20xx年的档案收集齐全并且安全保管,有专人负责管理、有专门的档案室集中安全存放。

四、档案信息开发利用

档案室对待查阅外调,坚持做到“热情、迅速、主动、有效”八字方针,为机关工作服务和外调提供利用,都发挥了很好的作用。充分利用档案资源为安全生产监管工作服务,为发展XX经济服务。

按照《XX县档案局20xx年档案工作目标管理考核办法》(X档发〔20xx〕12号)考评得分标准,经我社社务会讨论通过,20xx年我社档案工作自查无扣分项目,自查得分100分。


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